2018年青州云门书院双语学校部门预算

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1、2018年青州云门书院双语学校部门预算目 录第一部分. 青州市云门书院双语学校部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州云门书院双语学校2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州云门书院双语学校2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基

2、金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州部门云门书院双语学校概况一、主要职能1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学;2、结合学校实际,制定学校发展规划和年度计划,并做好各项工作的落实;3、按照义务教育的要求,做好适龄儿童入学、控辍等工作;4、组织和开展教育教学科研和教育教学改革,推动科研兴教、科研兴校;5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作;7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。 二、部门预算单位

3、构成青州云门书院双语学校部门预算包括:青州云门书院双语学校。青州云门书院双语学校2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表:序号单位名称备注1青州云门书院双语学校第二部分青州云门书院双语学校2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位:元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入20,688,258.00教育支出20,688,258.00二、政府性基金预算拨款收入往来款1,000,000.00三、财政专户管理资金1,000,000.00四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计21,688,258.00本年支出合计21,688,258.00七、上级补助收入政

4、府调剂支出八、附属单位上级收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解结转下年收入总计21,688,258.00支出总计21,688,258.008部门公开表2部门收入总体情况表单位:元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计21,688,258.00 20,688,258.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5、 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240往来款项1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24001 往来款项1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.

6、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400101 往来款项1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表3部门支出总体情况表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下年 合计21,688,258.00 20,688,258.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普

7、通教育20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育20,688,258.00 20,688,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240往来款项1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24001 往来款项1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400101 往来款项1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.

8、00 部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位:元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入20,688,258.00 教育支出20,688,258.00 20,688,258.00 二、 政府性基金预算拨款收入 收 入 合 计20,688,258.00 支 出 合 计20,688,258.00 20,688,258.00 部门公开表5一般公共预算支出情况表单位:元 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利

9、支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出 合计20,688,258.000.00 0.00 11,063,832.009,589,426.000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10、0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出20,688,258.000.00 0.00 11,063,832.009,589,426.000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育20,688,258.000.00 0.00 11,063,832.009,589,426.000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育20,688,258.000.00 0.00

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