东风汽车EQW型洒水车项目立项申请报告(申报材料)

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1、东风汽车EQW型洒水车项目立项申请报告(申报材料) 东风汽车 W EQW 型洒水车项目 立项申请报告 一、项目建设背景 大力发展实体经济,贯彻落实“中国制造 2025 冶战略部署,围绕增强制造业核心竞争力,推进信息化与工业化深度融合,以智能制造为主攻方向,大力推动制造业转型升级和优化发展,加快实现由制造大省向制造强省转变。到 2020 年,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到 28%,制造业信息化水平大幅提高,规模以上工业全员劳动生产率提升至 24 万元/人。 推动制造业智能化发展。落实省智能制造发展规划,实施智能制造工程,建设一批具有国际先进水平的智能制造协同创新平台,着力打造 1

2、0 个在全国具有较大影响力的智能制造示范基地。大力发展智能制造装备和产品,加快突破核心关键技术,重点发展机器人及其关键零部件、高速高精加工装备和智能成套装备,培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业。积极支持智能家电、智能移动终端、智能交通电子信息产品、智能医疗设备、智能照明电器、可穿戴设备等智能产品研发和产业化。实施首台(套)重大技术装备示范应用,完善机器人和智能成套装备市 加快制造业结构调整。实施优势产业培育行动,围绕装备制造、汽车、石化、家用电器、电子信息五大产业的龙头企业和重点项目,着力突破产业链关键环节,推动产业做大做强。实施工业强基工程,支

3、持优势企业开展政产学研用联合攻关,突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础的工程化、产业化瓶颈。加快发展服务型制造,支持制造业从加工生产环节向研发、设计、品牌、营销、再制造等环节延伸,鼓励制造企业积极发展精准化定制服务、全生命周期运维和在线支持服务,推动制造业由生产型向生产服务型转变。 实施绿色制造工程。加快制造业绿色改造升级,重点推进有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力推广应用余热余压回收、水循环利用、有毒有害原料替代等绿色工艺技术装备,加快淘汰落后机电产品和技术。构建绿色制造体系,支持家用电器、消费电子、汽车等行业生产企业开发绿色产品,建立以

4、资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系,打造绿色供应链。大力发展再制造产业,重点发展机床、工程机械、工业机电设备、轨道交通装备、电子及办公信息设备再制造,完善再制造产业管理体系。到 2020 年,制造业主要产品单位能源资源消耗达到国内领先水平。 优化制造业布局。推进珠江两岸制造业错位协调发展。以珠海、佛山为龙头,加快建设珠江西岸先进装备制造产业带,重点打造智能制造、新能源汽车、高性能船舶与海洋工程装备、轨道交通装备、通用航空装备等先进装备制造产业集群。支持韶关等地发展铸锻件、精密零部件等先进装备配套产业,建设珠江西岸先进装备制造配套产业区,培育特钢产业集群。以广州、深圳为核

5、心,围绕电子信息技术、生物技术等重要领域,进一步拓展芯片设计、装备、模组制造及下游终端和应用开发产业链,在珠江东岸打造一批具有国际竞争力的电子信息产业集群,引领河源、汕尾等地电子信息产业加快发展。建设绿 色、安全、高效的沿海重化产业带,突出发展石化中下游产业和高附加值精品钢材,建设惠州、茂名、揭阳、湛江四大石化基地和产能超千万吨级的湛江钢铁基地。 二、分析依据 1、产业结构调整指导目录。 2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 3、建设项目经济评价细则(xx 年本)。 4、国家现行和有关政策、法规和标准等。 5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。 6、其他有关资料。 三、项目名

6、称 东风汽车 EQW 型洒水车项目 四、项目承办单位 项目建设单位:xxx 科技公司 报告咨询机构:泓域咨询 五、项目选址及用地综述 (一)项目选址方案 项目选址位于 xx 产业示范园区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)项目用地规模 项目总用地面积 51365.67 平方米(折合约 77.01 亩),土地综合利用率 100.00%; 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照东风汽车 EQW 型洒水车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。 六、土建工程建设指标 项目净用地面积 51365.67 平方米,建筑物基底占地

7、面积 29391.44平方米,总建筑面积 68316.34 平方米,其中:规划建设主体工程42863.05 平方米,项目规划绿化面积 4923.66 平方米。 七、产品规划方案 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:东风汽车 EQW型洒水车 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。 八、投资估算

8、及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成 项目预计总投资 15865.00 万元,其中:固定资产投资 13245.72万元,占项目总投资的 83.49%; 流动资金 2619.28 万元,占项目总投资的 16.51%。 (二)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 24872.00 万元,总成本费用 18797.72万元,税金及附加 306.00 万元,利润总额 6074.28 万元,利税总额7218.11 万元,税后净利润 4555.71 万元,达产年纳税总额 2662.40 万元; 达产年投资利润率 38.29%,投资利税率 45

9、.50%,投资回报率28.72%,全部投资回收期 4.98 年,提供就业职位 464 个。 九、项目建设单位基本情况 (一)公司概况 成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系 统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 xx 年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高

10、资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本; 着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,

11、强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略, 制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程; 扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和

12、人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。 (二)公司经济效益分析 上一年度,xxx 有限责任公司实现营业收入 23184.04 万元,同比增长 15.11%(3042.44 万元)。其中,主营业业务东风汽车 EQW 型洒水车生产及销售收入为 19202.48 万元,占营业总收入的 82.83%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额 5876.67 万元,较去年同期相比增长 665.15 万元,增长率 12.76%; 实现净利润 4407.50 万元,较去年同期相比增长 898.63 万元,增长率 25.61%。 十、主要经济指标 主要经济

13、指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 51365.67 77.01 亩 1.1 容积率 1.33 1.2 建筑系数 57.22% 1.3 投资强度 万元/亩 172.00 1.4 基底面积 平方米 29391.44 1.5 总建筑面积 平方米 68316.34 1.6 绿化面积 平方米 4923.66 绿化率 7.21% 2 总投资 万元 15865.00 2.1 固定资产投资 万元 13245.72 2.1.1 土建工程投资 万元 5939.38 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 37.44% 2.1.2 设备投资 万元 4863.92 2.1.2.1 设备投

14、资占比 30.66% 2.1.3 其它投资 万元 2442.42 2.1.3.1 其它投资占比 15.40% 2.1.4 固定资产投资占比 83.49% 2.2 流动资金 万元 2619.28 2.2.1 流动资金占比 16.51% 3 收入 万元 24872.00 4 总成本 万元 18797.72 5 利润总额 万元 6074.28 6 净利润 万元 4555.71 7 所得税 万元 1.33 8 增值税 万元 837.83 9 税金及附加 万元 306.00 10 纳税总额 万元 2662.40 11 利税总额 万元 7218.11 12 投资利润率 38.29% 13 投资利税率 45.50% 14 投资回报率 28.72% 15 回收期 年 4.98 16 设备数量 台(套) 130 17 年用电量 千瓦时 1117562.01 18 年用水量 立方米

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