义乌市统计局2015年部门预算公开

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1、义乌市统计局2015年部门预算公开一、义乌市统计局概况(一)主要职能:1.贯彻执行国家、省统计法律法规、有关政策和统计方法制度、统计发展规划;制定全市性的统计工作规划、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导、综合协调全市统计工作;准确、及时、全面地反映全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况,为市委市府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。2.根据国家基本统计调查制度和市委市政府宏观管理、科学决策的需要,建立健全全市国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系,制定、实施和管理全市统一的基本统计报表制度,组织制定全市统计标准,审定部门统计标准。3.贯彻全国统一的基本统计报表制度,组织实

2、施全市统计报表管理工作,完成农业、农乡住户、粮食监测调查、工业、交通、能源、投资、建筑业、房地产、科技、信息、文化、旅游、商贸、劳动工资、服务业、综合、核算等专业的统计调查任务。4.会同有关部门组织重大的国情国力普查(人口普查、农业普查、经济普查、R&D资源清查等)、市情市力和其他专项调查,审核各部门的统计调查计划、调查方案。5.根据国家统计方法制度规定,负责建立年销售收入2000万元以下工业抽样调查工作和限额以下个体商贸服务业的抽样调查工作。6.开展统计法律法规的宣传教育,检查和监督统计法律法规的执行情况,依法查处统计违法违纪行为;做好人大议案、政协提案的承办工作;依法健全统计单位登记、统计

3、人员持证上岗两项制度。7.根据市委市政府的需要,搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步的情况进行统计分析、统计预测和统计监督;搜集、整理、提供国外及国内、省内横向有关城市的基本统计资料;针对全市经济运行中的重点、热点、难点和领导关心的问题,组织开展调查研究,提供决策建议。8.统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,建立和完善统计信息发布制度,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报;对全市各行业的经济和社会发展情况进行评估;为社会提供咨询服务。9.建立健全全市统计联网直报系统;负责维护义乌市统计局统计信息门户网站、人口普查网站、农业普查网站、经济普查

4、网站;负责维护统计局ftp内网;负责统计局计算机硬件、软件维护。10.培育统计中介机构,组织、指导、监督其统计业务活动。11.统一管理市本级统计事业费和其他专项统计调查经费。12.组织指导全市统计教育、统计干部培训;组织开展统计专业技术人员资格考评工作。组织做好全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流工作。13.做好省、金华市对市各类考核的有关工作和市本级对有关部门、镇、街道办事处、规模企业等考评的有关工作。14.指导商贸服务业集聚区管委会、镇街统计信息中心开展统计工作。15.承办市委、市政府交办的其他事项。(二)部门预算单位构成从预算单位构成看,统计局部门预算包括:局本级、城调队(参公

5、)和稽查队(事业)单位预算。二、统计局2015年部门预算安排情况说明(一)收入预算总体安排情况统计局2015年收入预算 708.3 万元,其中:财政拨款673.8万元,占 95.1 %;专户资金 0万元,占 0 %;政府性基金11万元,占1.6%;上年结转收入 2.5万元,占 0.35%;省补资金21万元,占3%。 (二)支出预算总体安排情况统计局2015年支出预算708.3万元。1.按支出功能分类,包括一般公共服务673.8万元,政府性基金11万元,单位支出户结余2.5万元,省补21万元。2.按支出用途分类,包括人员支出411.3万元,日常公用支出66.07万元,项目支出230.9万元。(三

6、)财政拨款支出情况2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:1.人员经费411.3万元,主要用于公务员、参公及事业人员计21人工资福利等支出。2.定额公用经费39.549万元,主要用于行政运行,办公用品购买、邮寄、电话、福利费、工会费、食堂午餐费、干部职工退休人员体检费、等支出。3.定额交通补贴26.52万元,用于公务员、参公及事业人员交通补助4.项目支出共计230.9万元,主要用于国际贸易综合改革试点8.16万、统计继续教育培训11万、公务接待费10万、市场成交额评估35万、计算机网络维护及网上直报2.5万、印刷费(数字义乌、月度卡片、统计年鉴)15万、三经普25万(主要用于第三次经济普查

7、数据处理、表彰先进、印刷资料等)、委托中介75万元(用于规下工业统计抽样调查、服务业统计抽样调查、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业个体户调查费、限额以下批发和住宿餐饮企业200个样本单位月报调查费等)、固定资产投资方法改革经费5万、统计常规调查经费25万(用于各类常规统计调查包括规上工业、能源、工资、服务业、建筑业、房地产业等)、全国1%人口抽样调查16万(调查培训、入户调查礼品、普查用品购置、数据处理等)、电脑更新3.2万。(四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年拟安排因公出国(境)团组 0 次,因公出国

8、(境)0人,安排因公出国(境)费支出 0万元,比上年下降 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算10万元,比上年下降5.5%。其中:外事接待费0万元。国内公务接待支出10万元,主要用于接待上级来义检查工作、其他单位来义考察学习交流等支出。3.公务用车购置及运行费:2015年初公务用车保有量 0辆,安排公务用车购置及运行费 0万元,比上年下降0%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车(其中:一般公务用车 辆,车价 0万元)。公务用车运行费支出0万

9、元,车均运行费0万元。 三、名词解释(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。3.用支出户结余收入弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用支出户结余弥补本年收支缺口的资金。4.其他收入:财政间隙资金、负债资金,不包括社保基金。5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8.XX(类)XX(款)XX(项):指(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)9. XX(类)XX(款)XX(项):指(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)10.5

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