三公经费自查整改承诺书(两篇)

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1、三公经费自查整改承诺书(两篇)篇一:三公经费自查承诺书附件2清理“三公”经费专项行动自查自纠工作承诺书按照XX县清理“三公”经费专项行动实施方案 要求, 我单位认真开展清理“三公”经费专项行动,并郑重承诺如 下:一、严格按照规定时间步骤,扎实开展自查自纠工作, 不走过场,不留死角。二、严格执行政策规定,认真落实各项清理整改措施, 务求实效。三、严格遵照要求准时上报自查自纠情况报告和报表, 并保证数据完整、真实、全面、准确,不虚报、瞒报、漏报。本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不 实,愿意承担责任,并自愿接受处理。单位负责人签字:纪检负责人签字:财务负责人签字:单位(盖章)20xx年

2、 月曰篇二:三公经费及小金库自查承诺书 承诺书我单位郑重承诺,自中央八项规定颁布以来一、预算收入方面:(1) 单位所有非税收入,无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位使用的问题;(2) 无乱收费、乱罚款、乱摊派问题。二、预算支出管理方面:(1) 无转移、转嫁支出问题;(2) 无乱发津贴补贴问题;(3) 无违规扩大出国经费开支范围问题;(4) 无超标准配置公务用车问题,无违规转移摊派公务用车购置及运行费用问题;(5) 无超规格超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、 纪念品及土特产品问题;(6) 无以虚报、冒领手段骗取会议费问题,无违规扩大、擅自提

3、高会议费、培训费开支标准和范围问题,无转嫁、摊派会议费和培训费问题;(7) 无以虚假方式套取骗取财政专项资金问题,无违规挪用专项资金问题。三、政府采购管理方面: 无违反政府采购程序,“暗箱” 操作、无预算采购和超预算采购等问题。四、资产管理方面:(1)无违反规定配置资产造成奢侈浪费问题;(2)无固定资产账实不符及擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。五、票据管理方面:(1) 无非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据 问题;(2) 无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等问题。六、财务会计管理方面:(1) 会计核算是否符合会计法和国家统一的会计制度规定,会计资料是否真实完整,无会计造假行为;(2) 会计人员不具备会计从业资格。七、设立“小金库”情况:(1) 无应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金(含 有价证券)及其形成的资产;(2) 无贪*、私分、行*、受*,以及套取会议费、培训 费和出国(境)费用等设立“小金库”问题。单位(公章):单位负责人:(签字)20xx年9月9日

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