建筑工程有限公司材料采购管理制度-修订编选

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1、材料采购管理制度材料采购管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一条 目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续 进行,选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制,确保 供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定 本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时, 计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。 第三条 职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作; 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、 要求进行详细审核把关; 3、由工程部对各类材料的质量、

2、技术要求把关; 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章第二章 采购(计划)审批采购(计划)审批 第一条 采购计划的制定 1、 工程部应依据应根据图纸、 及实际需要制定 材料计划单 和 用 料计划表 ,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批 ; 2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划 表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行 采购计划。 第二条 选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项 目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部 门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传

3、册(合格供应商)厂家中选 取; 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选 定厂商,议定长期供应价格。 第三条 价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之 依据; 2、 已核定之材料采购单价如需上涨或降低, 应附上书面之原因说明 ; 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商(厂家)适当降 低单价; 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况,确定采购目标价格; 3、在得到供应

4、商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证 供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、 交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商; 4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购 人员应送请购部门确认; 5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价; 6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络 方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行 磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致; 7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要

5、保证参加人数不 少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个 以上的部门派人参加。 第五条 购前审批 采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细 填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批: 1、询价或议价结果及拟定“订购供货商” “交货期限”与“报价有 效期限”等; 2、注明与供货商拟定的付款条件; 3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书 报相关部门领导审批。 第六条 价格复核与市场行情资料提供 1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为 采购及价格审核的参考; 2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作 为材料

6、存量管理及核决价格的参考。 第七条 订购作业 采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触, 进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对 方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现 货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准 采购。 第八条 签订采购合同 1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写 正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款: (1)供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式; (2)采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标 准的特殊要求需特别注明; (3)订单所采购的数量/

7、重量;单位包装数量/重量;包装件数; (4)价格:单价,合计价,合同总额,定金或预付款; (5)交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量; (6)付款方式; (7)所需的质量证明(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单 等) ; (8)质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法; (9)运输方式和销售发票的要求。 2、 采购单经部门经理审核后, 加盖公司合同公章经对方签章后生效。 到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效;采购 单一式两份,双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各 部门的存档。 3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货

8、进 度。 4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装 方式” ,以便验收确认。 5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货” 以资识别。 6、 长期订货和大额进货, 原则上均应通过签订买卖合同的办法进行, 应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办,第二份存供应商, 另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存 档。 第九条 紧急订货 采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询 价、议价,迅速办理。 第十条 进度控制及事物联系 除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择 下列一种最有利的方式进行采购: 1、

9、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较 为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公 司定期集中办理采购; 2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公 司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要 提出请购。 第十一条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关 的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂。 第三章第三章 验收与付款验收与付款 第一条 货物进厂验收 1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或 称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容

10、核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时, 即通知材料公司会同处理; 2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收 合格后由库管出具入库单并由库管员签字。 第二条 付款结算 1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行; 2、 采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统 一支付; 3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按 照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验 收报告、 物品入库单据和对方发票, 申请付款单上应注明预付款、 已付款、 余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续; 4、只有

11、在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支 付: (1)紧急采购且不能及时办理财务支付手续; (2)在外埠采购且供应商要求立即付款时; (3)在现场调试期间急需材料的采购; (4)1000 元以下的零星采购。 第三条 进度控制及异常处理 1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货 进度; 2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系 催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理。 第四条 质量评价 使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对 材料质量提出评价,以利于进一步工作。 第四章第四章 附附 则则 第一条 参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配 合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害; 第二条 参加采购的人员要严格自律, 加强法制观念, 自觉抵制不正之风, 任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督; 第三条 超出本办法的事项呈董事长核准后实施; 第四条 本办法自公布日期执行。 二一一年三月十二日

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