公司物资采购管理制度新修订

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1、公司物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 -公司物资采购管理制度精品篇 为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本, 加强对采购的监 督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特 制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他 开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等 行为的基本规范。 二、物资需求 (采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划; 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 (一)采购原则: 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性 应急购买的物品除外; 2、供方评定

2、原则; 3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收; 4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型 号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 (二)采购方式: 1、招标采购; 2、固定厂商、长期报价采购; 3、即时询价采购。 公司物资采购管理制度 (三)付款方式: 1、预付部分款项; 2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付 款;4、货到延期付款; 5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 (一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根 据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主 管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零

3、星物 资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填 写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审 批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。 (二)选择采购渠道,确定采购价格 供应部接到经批准的物资采购计划单,先核对采购内容,查 阅物资供应商登记台帐 和其他有关资料后,根据采购物资的缓急 程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的 紧急特殊情况外, 精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术 部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分 析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议 价。采购经办人员询价、议价以及

4、对有关物资的质量、付款方式等内 容洽谈完成后填写 采购物资询议价报告表 , 经供应部部长审核后, 进行采购。必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序审批 后再进行采购。做好采购质量记录。 五、质量验证与检验 公司物资采购管理制度 质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合), 采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊 情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备 案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检 验并将检验结果送至料库, 由料库按其质量状况进行标识。不合格物 资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退

5、货,严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验 证。 检验或验证合格后,填写各类物资入库验收单,签字后物 资登记入库。采取预付款方式的采购物资, 由采购人员凭采购合同 或采购物资询议价报告表,填写借款单,经总经济师审核批 准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物 资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭采购合同或采购物 资询议价报告表, 物资入库验收单,以及购货发票根据公司财 务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求 (采购)信息传递规定: 1、物资需求使用单位必须在月采购计划

6、或临时物资采购 计划单上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、 型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。 公司物资采购管理制度 2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度 采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在 月采购计划或 临时物资采购计划上将所需物资的市场信息情 况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更 时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。 (二)物资采购规定 : 1、物资采购部门必须按照 “ 质量第一 ” 和“ 公开、公正、公平 ” 的原 则,以 “ 降低

7、成本、保障生产经营” 为目的,切实做好物资的采购供应 工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“ 同等条件,质优优 选、价低优选、近处单位优选、 老供货单位优选、 直接生产单位优选、 信誉好单位优选 ” 的方式,综合考虑 “ 质量、价格、交货期、售后服务 ” 四个方面的内容,在 “ 重质量、遵合同、守信用、看服务” 的前提下, 做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应 同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。 3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招 标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等原因无法按需货日期完成

8、物资采购,供应部应及 时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。 (三)采购物资验收入库、出库规定: 公司物资采购管理制度 1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入 库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由 供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单, 经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 (四)采购物资付款规定: 下列情况财务部应拒绝支付采购款项: 1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方 式或付款金额不一致的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项

9、。 3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采 购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度 采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。 (五)采购纪律规定 : 1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“ 节约、 降本” 的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚 至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、 物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责, 坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最 低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 公司物资采购管理制度 3、采购人

10、员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和 标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。 4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬 金必须在三日之内上交。 5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营 所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购 人员必须经常自觉学习业务知识, 提高业务工作的能力, 以保证及时、 保质保量地做好物资供应工作。 (六)售后服务规定: 对于采购物资供应部在签定购买合同时,要 明确服务约定。 采购物资在投用前需厂家进行

11、现场指导的,由供应部 负责联系。对于在使用过程中 ( 保质期内、正常使用条件下 ) 出现的质 量问题,由供应部在规定时间内协调解决。 八、采购价格监督管理 企管部是行驶采购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员, 抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计; 负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息, 进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格 等进行比较分析。 凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原则上要 明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。 使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即 公司物资采购管理

12、制度 向企管部报告, 由企管部调查处理。 采购人员要自觉接受审计及针对 采购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩 所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。 认真贯彻 执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互 相监督,共同把公司的物资采购工作做好。 对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行 职责且成绩显著的质量、 价格监督人员、 举报违反本制度规定的违法 乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作 假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻 重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自发布之日起执行, 以前与本制度规定不符者以本制度为 准。 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司

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