202X年关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复

上传人:tang****xu3 文档编号:147410249 上传时间:2020-10-10 格式:DOCX 页数:2 大小:29.52KB
返回 下载 相关 举报
202X年关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复_第1页
第1页 / 共2页
202X年关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《202X年关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复》由会员分享,可在线阅读,更多相关《202X年关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

关于对公司审计部内控状况的审计报告的 回复首先感谢贵小组对审计部内控状况的审计,针对审计报告中提到的几个问题,我部回复意见如下:1. 审计计划性差关于审计计划问题,临时性审计计划均为管理层和总经 理安排,非审计部所能控制.我们的解决办法是根据实际审 计情况及时对计划进行调整.2. 人员流动频繁针对人员问题,我部已全部同离职人员进行了离职调查 主要原因一是压力大,二是待遇低,三是不受重视,此问题已 上报公司管理层和人力资源部门 .3. 内控制度不健全鉴于内部审计工作的工作特性,在复核、现场管理、底稿、档案管理、内部考评等方面确实还有一些不足,以后将加强内部审计作业管理,尽虽作到能标准化的标准化.4. 审计工作底稿不完善针对审计工作底稿问题,请详细列明相关具体审计项目5. 审计工作缺少复核目前我部采取主管复核制,审计报告经签批发出后即视为已对审计工作进行了复核.下一步我部将规范审计工作复 核流程,完善签字复核手续.6. 培训欠缺公司无此方面的预算.请贵小组考虑我部意见,发表客观的审计结论和建议并恳请贵小组将审计部现状提交公司最高管理层,以期引起对审计工作的关注.审计部XX年4月19日

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号