工作经费预算报告(1)

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1、工作经费预算报告工作经费预算报告 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局武器 装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法和公司关于做好 2015 年度全 面预算工作的通知的文件要求,编制 2015 年保密办费用预算,现将费用预算 说明如下: 2015 年保密管理工作经费预算费用 1、 保密日常办公经费:5000 元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、 保密管理经费: (1) 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育 培训,合计费用 10000 元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需 相关资料); (2) 调研费:与相关保密单位业务

2、联系、交流经验 5500 元。 (3) 保密业务咨询费:20000 元。 (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查 测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经 费 4000 元 (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订 保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励, 全年费用合计 8000 元 (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活 动是加强保密工作管理的有效形式,需经费 3000 元。 保密办费用预算合计:55500 元 专项保密工作经费预算费用按实际支

3、出(含物防措施经费、技防措施经费、保 密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。 工作经费预算报告 篇 2工作经费预算报告 篇 2 工作经费预算报告范文篇一:工作经费预算报告范文篇一: 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局武器 装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法和公司关于做好 xx-xx 年度 全面预算工作的通知的文件要求,编制 xx-xx 年保密办费用预算,现将费用 预算说明如下: xx-xx 年保密管理工作经费预算费用 1、 保密日常办公经费:5000 元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、 保密管理经费: (1) 保密教育培训经费:涉

4、密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培 训,合计费用 10000 元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关 资料); (2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验 5500 元。 (3) 保密业务咨询费:20000 元。 (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测 试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费 4000 元 (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保 密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全 年费用合计 8000 元 (6)保密宣传费:知识答题竞

5、赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动 是加强保密工作管理的有效形式,需经费 3000 元。 保密办费用预算合计:55500 元 专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密 要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。 工作经费预算报告范文篇二:工作经费预算报告范文篇二: 一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置 经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括: 1、购置电脑 9 台(原创先争优办办公室有电脑 9 台:其中 3 台已经老化、运转 极度不正常,可以正常运转的仅有 6 台。电脑每个坐班人员 1 台、

6、政务网 1 台, 现还急需配备 9 台),5000 元/台,预算支出合计 35000 元; 2、购置打印机 4 台(每组 1 台),1500 元/台,预算支出合计 6000 元; 3、购置传真机 1 台(办公室 1 台),3000 元/台,预算支出合计 3000 元;现有传 真机 1 台已经无法修复。 4、购置录音笔 1 支,预算支出 1000 元/支; 5、购置一体机 1 台,预算支出 45000 元/台; 6、购置折页机 1 台,预算支出 14000 元/台; 7、购置装订机 1 台,预算支出 3200 元/台; 8、购置文件柜 5 组(综合组 2 个,其他 3 个组各 1 个),1100

7、 元/个,预算支出 合计 5500 元; 9、购置饮水机 4 台(每组 1 台),250 元/台,预算支出合计 1000 元; 10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络 1 条,电话 2 部)3600 元/年; 11、电子政务网络服务费 2800 元/年。: 12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出 15000 元。 13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出 2500 元。 14、文印纸张购置预算支出 5400 元。 15、车辆燃油及维修费预算支出 30000 元。 16、日常办用品采购等预算支出 8000 元。 四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费 1.6 万元(8 个

8、督查 组,每组 2000 元,主要为误餐费、加班费等)。 二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等 经费 万元。主要预算支出项目包括: 1、xx-xxx-x 县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级 实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二 级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究 室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参 会人员 120 人,其中:安排食宿 7,不安排食宿 113 人,会期 1 天,经费预算支 出: 7140 元/人.天 1 天980 元

9、2、xx-xxx-x 县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨 第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级 实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二 级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究 室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参 会人员 252 人其中:安排食宿 139 人,不安排食宿 113 人,会期 1 天)。会议 场地费 2000 元/场。会议经费预算支出: 139 人140 元/人.天 1 天+场地 费 2000 元/场21460 元。(注:第五批

10、新农村队员总结表彰经费有县农办另行 预算) 3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、 副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位 主要领导参加),参会人员 240 人其中:安排食宿 118 人,会期 1 天),会议经 费预算支出: 118 人140 元/人.天 1 天 16520 元。 4、xx-xxx-x 县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员 大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县 副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单 位、二级局)、各人民团体、各企

11、事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政 策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参 加),参会人员 370 人其中:安排食宿 257 人,会期 1 天)。会议场地费 2000 元/场。年终表彰优秀下派单位 15 个,优秀工作队长 3 个,优秀新农村指 导员 20 个,先进示范点 个。会议经费预算支出: 优秀下派单位 15 个 元/ 个+优秀工作队长 3 个 元/个+优秀新农村指导员 20 个 元/个+先进示范点 个 元/个+会议场地费 2000 元/场 元。 三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费 11.5 万元。主 要预算支出项目包括: 1、打

12、印机、复印机、一体机耗材预算支出 35000 元。 2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出 10000 元。 3、文印纸张购置预算支出 15000 元。 4、车辆燃油费预算支出 15000 元。 5、电话费预算支出 6000 元。 6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出 25000 元。 7、日常办用品采购等预算支出 10000 元。 四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费 1.6 万元(8 个督查 组,每组 2000 元,主要为误餐费、加班费等)。 五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费 4 万元。主要 预算支出项目包括: 1、征订“四群”教育指定

13、学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工 作人员预算支出 5000 元。 2、宣传工作经费预算支出 35000 元。 六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费 5 万元。(主要为与省委、 州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。 (注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县 接待办向县人民政府写出报告)。 中共 xx-xxx-x 县委开展群众观点群众路线群众利益群众 工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组 20 xx 年 x 月 x 日 工作经费预算报告范文篇三:关于申请追加年度财政预算的报告工作经费预算报告范文篇三:关于申请追加

14、年度财政预算的报告 卫生局: 财政局: 基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进 医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差 率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务 上,严格按照“xx-xx 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施 10 个月以 来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加 xx-xx 年度 财政经费预算,报告如下: 一、 基本情况 全乡 10 个行政村,10 个村卫生站,11 个乡村医生;医院现有在职职工 11 人, 退休职工 5 人,其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积

15、2000 余平方米,建筑面积 1800 平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(b 超、化验、 放射、心电图、生化)等临床科室,拥有 b 超工作站、全自动血球仪、200 x 光 机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位 16 张。 xx-xx 年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付 268988 元,其中部门收入(任 务)219918 元,全年实际拨付 49070 元。 xx-xx 年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付 268988 元, 其中工资福利支出(含村卫生站 7200 元)xx-xx56 元,商品和服务支出 64663 元, 对个人和家庭补助 2962 元。 二、 实

16、际运行情况 1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入 44.5 万元,其中:医疗 收入 10 万元、药品收入 30.4 万元,其他收入 4.1 万元(防保收入)。医院全年 用于支出的实际收入,即医疗收入 10 万元加财政实际拨付经费 4.9 万元,共 计 14.9 万元。 2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xx-xx 年剑阁县部门预算方案) 全年 20 万元,不含节假日补助;村卫生站补助 0.7 万元;上缴养老、医疗保险 3.3 万元;水电费 2.8 万元;差旅接待生活费用 3.8 万元;网络、办公电话费用 0.6 万元;各类耗材印刷打印费 1.3 万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用 2.6 万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出:规范化建设 2.6 万 元,中医工作 1.9 万元,灾后重建项目实施费用 3.8 万元。医院全年实际支出 47.4 万元,存在缺口 32.5 万元。

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