公司采购制度及流程-公司进货流程(最新-编写)

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1、 物资采购支付管理制度 物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件 第一章: 总 则第一章: 总 则 为了规范公司采购业务流程, 防范采购业务风险, 控制采购支出, 保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制 度。 第二章: 物资采购具体内容第二章: 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具 : 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘

2、、 汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则, 如为单一供应商或独家 供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则, 需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与 供应商订立采购合同; 4.为了

3、节约采购成本和提高采购效率, 一般采购业务应尽量采用 集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧 急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估, 总经理批 复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000 元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的 需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值 1 百元以下的物品(除 定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采 购。 3.招标项目采购支出,须经公司

4、股东会决议后进行招标,后由采 购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程 一、物资采购流程 100 元以上 100 元以下否 是 物资申请人填写 采购申请单 部门负责人审 批采购申请 预算审核 采购申请 公司负责人审 批采购申请 是否招标 股东会决议 公司采购部进 行采购 仓管员/专业部 门进行验收 仓管员填写入 库单进行入库 公司进行招标, 选定供应商 采购员执行申请 付款流程 公司采购部进 行采购 二、招标流程图 招标小组招标小组采购部采购部 潜在单位潜在单位 投标投标/中标单位中标单位 第三方机构第三方机构 审 批 制定招标计划 确定投标 方人选 确

5、定标底 发布招标公告 邀请潜在单位 汇总登记单位资 料,提交确定投 标方人选 制作或委托第三 方制作招标文件 和标底 接受整理投标文 件 向中标单位发中 标通知书 开标 确定中标单位 领取并登记 资格预审文件 领取招标文件 中标签约 制作招标文件、 标底 三、物资采购流程管理 1.采购申请 1.1 公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请 购需填写 “物品采购申请单” , 招标采购项目需提交 “招标采购申请” 。 1.2 使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采 购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务; 1.3 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并

6、标明预算 执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。 1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到 采购部。 2.选择供应商并订购 采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对 比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。 2.1 采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采 购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循 “三家比价”原则选择供应商进行采购; 2.2 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采 购、不得擅自改变采购内容; 2.3 不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便 请购部门及时调

7、整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况, 每天定时检查未完成请购单。 2.4 采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合 相关部门与供应商联系。 3.验收 3.1 采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货 进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其 余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现 与采购申请不符的, 应如实做出相应记录, 并填写书面报告报采购部, 及时补充或更换。 3.2 仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验 收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收 签字。 4.付款 采购部每月定期

8、向财务部提交需支付的采购费申请。 财务部在收到采购部递交的有关文档时, 必须及时做好以下审核 工作: 4.1 检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批; 4.2 审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文 件是否有效、选择供应商的理由是否合理; 4.3 是否签订并存档采购合同。 4.4 若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责 款项的讨回事宜。 第五章:申请付款基本流程 第五章:申请付款基本流程 申请付款基本流程 第六章:附则第六章:附则 一、本制度解释权归公司财务部。 二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。 采购人员填写 付款申请单 部门负责 人审批 会计审核合同付

9、款及发票情况 公司负责 人审批 财务负责 人审核 出纳付款 会计入账 附件一:附件一: 物品采购申请单物品采购申请单 单号 使用部门: 请购日期: 年 月 日 序 号 编码名称厂家规格型号 单 位 数量单价总金额需用日期备注 1 2 3 4 5 6 7 公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人 一式三联:第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部 附件二:附件二: 资产采购申请单资产采购申请单 请购部门请购日期申请人 设备名称 厂家 规格型号价格到货时间 请购理由 成本分析 本年预算总额本月预算额 本年已支出额预算负责人: 部门负责人审核意见: 签字: date: 年 月 日 公司负责人批准意见: 签字: date: 年 月 日 执行副总裁批准意见: 签字: date: 年 月 日 公司董事长批准意见: 签字: date: 年 月 日 附件三:附件三: 付 款 申 请 单 付 款 申 请 单 日期: 年 月 日 收款单位: 开户银行银行账号 货币币种付款方式 申请付款金额(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写): 付款说明: 合同付款条款及相关发票情况: 会计: 公司负责人 部门负责人 财务负责人 经办人

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