2020年(ERPMRP管理)供应链与erp

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1、(ERPMRP 管理)供应链 与 erp 课程名称包含模块培训时间内容安排 模块授课 天数 K/3 供应链 V10 。3 帐套管理 案例介绍上午 9:00-11:30 第一时段背景介绍、系统介绍05 天 帐套管理第二时段帐套新建、备份等 初始化 系统设置 下午 14:00-17:00 第一时段核算参数、系统参数 1 天第二时段基础资料 上午 9:00-11:30 第一时段初始数据录入 第二时段学员实际操作与答疑 业务处理 采 购 / 进 口管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置、业务流程 1 天 第二时段采购管理日常处理 上午 9:00-11:30 第一时段进口管理日常处理 第二

2、时段学员实际操作与答疑 销 售 / 出 口管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置、业务流程 1 天第二时段销售管理日常处理 上午 9:00-11:30 第一时段出口管理日常处理 第二时段学员实际操作与答疑 质检管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置1 天 第二时段质检业务处理 仓存管理 上午 9:00-11:30 第一时段出入库管理 第二时段盘点及其他作业 存货核算下午第一时段存货核算业务处理 14:00-17:00 第二时段学员实际操作、 答疑与考试05 天 开场白(用PPT 介绍) 1、自我介绍 2、课程安排及介绍 3、课堂纪律 4、介绍学习方法 5、系统总体介

3、绍 第一部分总体流程介绍 教学目的: 通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求: 了解各模块间的联系 教学重点、难点:供应链与其他系统的联系 教学内容: 整体操作流程 整体操作流程 收 货 通 知 单 应 付 帐 款 系 统 第二部分供应链系统初始化处理 教学目的: 通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求: 掌握供应链系统初始化流程及操作 了解系统参数的设置 熟悉各基础资料的设置 初始数据录入 教学重点、难点:初始化操作流程 了解核算参数设置的含义 基础资料的设置 教学内容: 初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化?(提问:请尝试以自己的语言解释什么

4、是初始化?) 名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。(PPT 中说明) 一、初始化准备工作 1、 新建帐套 2、 在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意: 供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成) 1、“工具”“系统初始化”“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) 核算方式 选择 数量核算 ,表示在 K/3 供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算 系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工 制作凭证。(建议:如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统

5、计时,才选择此选项) 选择 数量金额核算, 表示在 K/3 供应链中不仅核算物料数量,且核算金额, 并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。(建议:如用户使用K/3 系统是为了将 供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。) 注意: 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用) 3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法) 步骤 :币别凭证字计量单位结算方式科目核算项目(部门、职员、供应商、客户) 核算项目(仓库、物料)辅助资料(价格类型)BOM 单供应商供货信 息价格资料折扣资料备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其

6、中以下几项内容在设置时要特别注意: 计量单位 注意: 一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。此计 量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其 为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位, 所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。 操作要点: 1、如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量 单位组。 仓库 仓库分为实仓和待验仓两种类型。 实仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。 待验仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实仓的区别是它只能核算数量,不核算金额。

7、物料 设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。增加明细的物料资料时,系 统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细的方法相同。 4、“工具”“系统初始化”“初始数据录入” 操作要点 : 录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择 “全部仓库” ,否则无法录入数据。 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时 必须通过双击“批次/ 顺序号”进行输入。 把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。 5、“工具”“系统初始化”“录入启用期前的未核销销售出库单” 6、“工具

8、”“系统初始化”“录入启用期前的暂估入库单” 名词解释: “未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。 “暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。 功能背景说明: 企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有处理完毕,如采购业务中,当没 有收到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统 启用期前还可能有些暂估入库单。而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一 期完成,而是需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存 在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3 系统中以后处理此类业务发

9、票审核时需要 用到这些启用期前的单据。因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,以便日后 进行业务处理。 注意: 以上提到的两种单据是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即 时库存中; 在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。 7、“工具”“系统初始化”“启用业务系统” 注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。 第三部分采购系统 教学目的: 通过学习掌握采购各业务流程及操作 教学要求: 掌握采购各种业务流程 了解采购系统与其他系统的联系 了解采购与其他模块之间的接口 教学重点、难点:采购系统各业务处理流程 暂估业务的处理 了解系统参数的设置 虚仓业

10、务的处理流程 教学内容: 采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程 一、采购系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解) (提问:请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系) 二、采购业务基本流程图(切换到PPT 中讲解) 采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票采购退货通知单 红字外购入库单红字采购发票 (粗斜体字的表示为仓库人员操作) 三、采购业务流程归纳为下列几种: 1.货先到单后到 2.单先到货后到 3.单货同到 4.暂估入库 5.退货业务 6.待验仓业务 以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作 四、采购业务案例(每一业务类型讲完流程,可举实例切

11、换到软件演示操作) 1、货到单未到 处理流程: 采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票 (此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。) 要点: 采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口,仓存系统的外购入 库单就可以根据其引入生成,它是物料入库的依据。 外购入库单和采购系统有两个接口,一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成 外购入库单,另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单是与存货 核算系统中的外购入库核算接口。 采购发票是采购系统的关键操作,它涉及及付款和确定采购成本,所以是采购系统 与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。 从供应链系

12、统传递到应付帐款子系统中的发票,不能在应付帐款系统中生成凭证, 只能在存货核算系统中做。 采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。 操作要点: 1、单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据 进行,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。 2、发票保存后会自动传递到应付系统。 3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。拆单时,原单 称为母单,由原单拆分出来的单据称为子单(例如:原单代码为SP001 ,拆 分出来的子单代码则为SP001A 、 SP001B ),从母单拆分出来的子单是不 能再进一步拆分,而母单则要继续拆分。 4、拆分后

13、的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。 5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据(在序时簿中的“编辑”菜单“合并” 选项)。 2、暂估入库 处理流程: 采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票(下月做) (此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。) 操作: 在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、 “月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、 “差 额调整”方法。 (注意说明两种方法的区别) 采用“单到冲回”方式时操作步骤: 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 在存货核算系统“生成凭证”中做

14、暂估冲回凭证(红字冲回凭证)。 系统将自动生成“补差额外购入库单”。 在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。 采用“月初冲回”方式时操作步骤: 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。 下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。 如下月仍未收到发票,月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。 发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。 同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。 3、单货同到和单先到货后到 处理流程:采购申请单采购订单采购发票采购收料通知单(从采购发票获取)(不可 省略)外购入库单 采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。

15、4、退货业务 业务流程:采购退货通知单(可省略)红字外购入库单红字采购发票 5、待验仓业务 通过待检仓可以实现:1、受托代销商品处理; 2、所赠物品非所购物品的入库处理; 3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理; 4、代管物资业务处理。 收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。录入待检仓时,从待检仓出入库。 待验仓出入库业务流程:收料通知单(入库)退料通知单(退料、出库) 案例 :受托代销商品业务 处理方法 : 收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是待检仓,如没有建立代检仓 则要先增加待检仓库。 销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库

16、单, 入库单必须选择 (代 检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还 有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。 当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。 在采购业务报表中,查看待检代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。 在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表,可以查询分期收款发出商品的发出情 况,同时结合销售出库序时薄(根据不同的条件),可以得到已付款的商品情况。 操作要点: 待检仓只进行数量核算,不进行金额核算。 第四部分进口管理 教学目的: 通过学习掌握进口业务处理流程及操作 教学要求: 掌握进口业务流程 了解进口管理与其他系统的联系 了解进口管理与其他模块之间的接口 教学重点、难点:进口系统基础设置 进口业务的处理 教学内容: 进口系统与其他系统的联系、进口业务基本流程 一、进口管理与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解) (提问:请以自己的语言简单描述进口管理与其他系统的联系) 二、进口业务基本流程图(切换到PPT

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