南京车载电源项目可行性研究报告

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1、泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 南京车载电源项目南京车载电源项目 可行性研究报告可行性研究报告 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 报告说明 2010 年 10 月国务院正式发布关于加快培育发展战略性新兴产业 的决定,将新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展 ,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推 进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012 年国务 院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(20122020 年)的通 知提出:到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产

2、销量超过 500 万辆。之后,国家密集出台了一系列新 的新能源汽车补贴优惠政策,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包 括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价 、充电基础设施建设支持等全方位政策扶持,为新能源汽车及其零部 件行业的迅猛发展奠定基石。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资 29575.12 万元,其中:建设投资 25963.06 万元,占项目总投资的 87.79%;建设期利息 232.75 万元,占项目总投 资的 0.79%;流动资金 3379.31 万元,占项目总投资的 11.43%。 根据谨慎财务测算,项目正常运营

3、每年营业收入 67300.00 万元, 综合总成本费用 55486.08 万元,净利润 6959.78 万元,财务内部收益 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 率 12.15%,财务净现值 1769.77 万元,全部投资回收期 5.06 年。本期 项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理 。 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合 理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益 、社会效益等方面都是积极可行的。 “十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇 期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环

4、境重大 变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业 和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。 报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益 为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项 目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建 议。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资 决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技 术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础 上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上

5、的合理性, 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投 资决策提供科学依据。 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息, 并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 目录目录 第一章 项目概论第一章 项目概论 第二章 背景、必要性分析第二章 背景、必要性分析 第三章 市场前景分析第三章 市场前景分析 第四章 产品方案与建设规划第四章 产品方案与建设规划 第五章 项目选址可行性分析第五

6、章 项目选址可行性分析 第六章 建筑工程可行性分析第六章 建筑工程可行性分析 第七章 原辅材料供应第七章 原辅材料供应 第八章 工艺技术分析第八章 工艺技术分析 第九章 环保分析第九章 环保分析 第十章 安全生产分析第十章 安全生产分析 第十一章 项目节能方案第十一章 项目节能方案 第十二章 组织架构分析第十二章 组织架构分析 第十三章 进度规划方案第十三章 进度规划方案 第十四章 投资方案第十四章 投资方案 第十五章 经济效益第十五章 经济效益 第十六章 招标及投资方案第十六章 招标及投资方案 第十七章 风险评估第十七章 风险评估 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 第十

7、八章 项目综合评价第十八章 项目综合评价 第十九章 附表第十九章 附表 附表 1:主要经济指标一览表 附表 2:建设投资估算一览表 附表 3:建设期利息估算表 附表 4:流动资金估算表 附表 5:总投资估算表 附表 6:项目总投资计划与资金筹措一览表 附表 7:营业收入、税金及附加和增值税估算表 附表 8:综合总成本费用估算表 附表 9:利润及利润分配表 附表 10:项目投资现金流量表 附表 11:借款还本付息计划表 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 第一章 项目概论第一章 项目概论 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 (一)项目名称(一)项目名称 车载电源项目

8、 (二)项目建设性质(二)项目建设性质 本项目属于新建项目。 二、项目承办单位二、项目承办单位 (一)项目承办单位名称(一)项目承办单位名称 xxx(集团)有限公司 (二)项目联系人(二)项目联系人 邱 xx (三)项目建设单位概况(三)项目建设单位概况 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上, 坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理 方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协 调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢 固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项

9、目可行性研究报告 质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给 侧结构性改革。 三、项目定位及建设理由三、项目定位及建设理由 推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续 发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到 2020 年,实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆。完善电动汽车生产准入政策, 研究实施新能源汽车积分管理制度。 推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续 发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到 2020 年,实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆。完善电动汽车生产准入政策, 研究实施新能源汽车积分管

10、理制度。 “十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇 期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大 变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业 和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。 四、报告编制说明四、报告编制说明 (一)报告编制依据(一)报告编制依据 1、承办单位关于编制本项目报告的委托; 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 2、国家和地方有关政策、法规、规划; 3、现行有关技术规范、标准和规定; 4、相关产业发展规划、政策; 5、项目承办单位提供的基础资料。 (二)报告编制原则(二)报告编制原则 1、项目建设必

11、须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产 业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三 废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能 上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保 、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建 设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工 厂安全运行和操作人员的健康。 5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节 能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能

12、减排促进企业 更好更快发展。 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要 统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。 7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产 出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建 设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限 度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞 争力。 8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实 际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。 (二) 报告主要内容(二) 报告主要内容

13、 1、项目背景及市场预测分析; 2、建设规模的确定; 3、建设场地及建设条件; 4、工程设计方案; 5、节能; 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防; 7、组织机构与人力资源配置; 8、项目招标方案; 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 9、投资估算和资金筹措; 10、财务分析。 四、项目建设选址四、项目建设选址 本期项目选址位于 xx,占地面积约 107.69 亩。项目拟定建设区域 地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备,非常适宜本期项目建设。 五、项目生产规模五、项目生产规模 项目建成后,形成年产车载电源 50000 套的生产能力。 六、建筑物

14、建设规模六、建筑物建设规模 本期项目建筑面积 73229.13,其中:生产工程 43791.02,仓 储工程 7542.60,行政办公及生活服务设施 4906.35,公共工程 16989.16。 七、项目总投资及资金构成七、项目总投资及资金构成 (一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资 29575.12 万元,其中:建设投资 25963.06 万元,占项目总投资的 87.79%;建设期利息 232.75 万元,占项目总投 资的 0.79%;流动资金 3379.31 万元,占项目总投资的 11.43%。 泓

15、域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 (二)建设投资构成(二)建设投资构成 本期项目建设投资 25963.06 万元,包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费,其中:工程建设费用 21576.69 万元,工程建设其 他费用 3811.70 万元,预备费 574.67 万元。 八、资金筹措方案八、资金筹措方案 本期项目总投资 29575.12 万元,其中申请银行长期贷款 9500.00 万元,其余部分由企业自筹。 九、项目预期经济效益规划目标九、项目预期经济效益规划目标 (一)经济效益目标值(正常经营年份)(一)经济效益目标值(正常经营年份) 1、营业收入(SP):67300

16、.00 万元。 2、综合总成本费用(TC):55486.08 万元。 3、净利润(NP):6959.78 万元。 (二)经济效益评价目标(二)经济效益评价目标 1、全部投资回收期(Pt):5.06 年。 2、财务内部收益率:12.15%。 3、财务净现值:1769.77 万元。 十、项目建设进度规划十、项目建设进度规划 泓域咨询 MACRO/ 南京车载电源项目可行性研究报告 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设,本期项目建设期限规划 12 个月。 十一、项目综合评价十一、项目综合评价 经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各 项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目 的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用 计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是 加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业 链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良

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