程序文件范本(9月11日).pptx

上传人:摩西的****12 文档编号:144853217 上传时间:2020-09-14 格式:PPTX 页数:72 大小:288.62KB
返回 下载 相关 举报
程序文件范本(9月11日).pptx_第1页
第1页 / 共72页
程序文件范本(9月11日).pptx_第2页
第2页 / 共72页
程序文件范本(9月11日).pptx_第3页
第3页 / 共72页
程序文件范本(9月11日).pptx_第4页
第4页 / 共72页
程序文件范本(9月11日).pptx_第5页
第5页 / 共72页
点击查看更多>>
资源描述

《程序文件范本(9月11日).pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《程序文件范本(9月11日).pptx(72页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、学 海 无 涯,工程有限公司 LS/CX 01-2009,电梯安装、维修 程序文件,编 制 : 审 核 : 批 准 : 受控状态: 版本状态:第 1 版 第 1 次 发放编号: 手册持有人:,20081209 发 布,20090101 实 施,机电工程有限公司发布,程序文件目录,- 0 -,- 1 -,学 海 无 涯,一、安全质量监察和监督检查程序 目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求 进行生产活动的监察。 适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理,- 2 -,学 海 无 涯 相关文件 法律法规和其他要求控制程序 职责 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门,负责

2、法律法规和 其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档,并与特种设 备安全监察部门经常保持联系,以便了解最新信息。 工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 工作程序 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规; 工程部和其他部门提供以下信息: 确认无超许可范围进行生产和销售的行为; 自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况; 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况, 并向管理者代表报告检查情况,执行监视和测量控制程序的有关 规定。如果问题严重,管理者代表应向最高管理者报告,并采取必要 的纠正措施。 6. 相关记录 适用法律法规和其他要求清单 二、文件和记录控

3、制程序 1 目的 对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制,确保在使用场所 均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制,以提供符合要求 和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和 记录的控制。 3 相关文件 内部审核控制程序 管理评审控制程序 纠正、预防和改进措施控制程序 监视和测量控制程序 4 职责,- 3 -,学 海 无 涯 综合管理办公室(贯标办公室)是本程序的编制、修改并实施归 口管理的部门;工程质量部负责施工技术文件的管理。 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 最高管理者(总经理)负责质量(质量

4、环境职业健康安全管理) 手册批准。 管理者代表(总工程师兼任)负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 文件控制程序 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁 盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管 理体系运行的依据,可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括: (1)形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标; (2)质量手册; (3)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 和 GB/T28001-2001 标准 规定的程序文件

5、; (4)确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件,例如质 量计划(施工组织设计)、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、 “安排”、“方式”等文件; (5)记录,阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件; (6)其他文件。例如流程卡、公开承诺等,标准中虽未规定,但 在实际活动中可能需要。 质量手册 手册是规定组织(如:本公司)质量环境职业健康安全管理 体系的纲领性文件。 手册的主要内容有: 质量环境职业健康安全管理体系的范围,包括任何删减的细 节与合理性; 为质量环境职业健康安全管理体系编制的形成文件程序的引 用; 质量环境职业健康安全管理体系过程之间相互作用的表述。 (3)手册的结

6、构、详略程度和格式编排,应结合组织(如:本公,- 4 -,学 海 无 涯 司)的类型、规模及产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制, 标准并未作统一规定。 (4)公司的质量手册需经管理者代表审核,报总经理批准后发布 实施。 5.1.3 文件控制 (1)文件控制,指对质量环境职业健康安全管理体系文件的编写、 评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过 程活动的管理。 (2)质量环境职业健康安全管理体系文件控制的内容。 本公司质量环境职业健康安全管理体系文件控制的主要内容如 下: (a)文件发布前,应得到其适宜性和充分性的批准。手册由总经 理批准;程序文件由管理者代表批准;其他

7、文件由公司分管领导人批 准。 (b)在文件实施中,由于各种原因发生变化时(例如公司的组织 结构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时),应对文件 原文进行评审,确定是否需要更改。本公司的质量环境职业健康安全 管理体系文件每年评审一次,由综合管理办公室牵头,各职能部门对 所管理的文件进行评审。如果需要更改,应报公司分管领导人对更改 后的文件进行再批准。 (c)识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划改(在文 件原文上划改,在旁边写好修订后的内容、换页和换版三种。修订由 公司综合管理办公室统一组织,修改申请人填写该文件修改审批表, 经管理者代表批准后,由公司综合管理办公室下发文件修改审批

8、表, 对受控版本文件统一修改。文件的版本叫用大写英文字母“A、B、 C,”表示。换版指文件整体换版。程序文 件可以在特殊情况下进行单个文件换版。手册换版时,所有程序文件 应随之换版更新。 (d)编制受控文件清单。各部门要编制本部门的受控文件清单, 即把所使用文件的最新有效版本文件(含外来文件)写入清单中。综 合管理办公室负责汇编公司的受控文件清单,包括适用的外来文件。 (e)要确保在各使用场所都能得到适用文件的有效版本并标识, 填写分发号(包括外来文件)。撤出过期、作废的文件,经管理者代 表批准后销毁,销毁文件清单存档。如需保留,需经管理者代表批准,,学 海 无 涯 并盖“作废”、“保留”标识

9、印章。 (f)受控文件均进行编号,并填写在发文登记表中。收文单位在 发文登记表中签名确认,并填写在本单位的受控文件清单中。 文件编号规则如下: 质量手册编号 /SC-2009 编写年份 公司名称代码(用英文或汉语拼音字头表 示) 程序文件编号 /CX-*-2009 编写年份 程序文件顺序号 公司名称代码(用英文或汉语拼音 字头表示) 关于其他文件(例如技术、规范、制度、标识等方面的文件)的 编号规则不作统一规定。若属外来文件应使用其原编号,无原编号的 外来文件,不再编文件编号,只在发文时编分发号: 文件应保持清晰、可辨,易于识别。质量环境职业健康安全管理 体系文件应单独存放,以保持受控状态。

10、(g)收集与产品和服务有关的外来文件清单。凡不是本公司编制的 使用文件,均属外来文件,包括从书店购买的、上级发文、国家或地 方政府、协会发文等。 应使用外来文件的最新有效版本文件,列入受控文件清单中。 适用的外来文件应编写分发号,以进行有效的受控管理。要控制外来 文件的发放(发放范围经管理者代表审批)。 (h)控制文件使用。受控文件为内部使用的有效版本文件,也 是向认证机构报送的文件。受控文件再修改时应统一跟踪更改,不可 遗漏。持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时,应将文件交 回本单位(部门)。非受控文件可用于投标和向咨询单位报送。非受 控文件不再跟踪修改。 5.2 记录控制,- 5 -

11、,- 6 -,学 海 无 涯 记录概念 (1)记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 记录是一种特殊的文件。 记录的作用,可提供产品、过程符合要求的证据和质量环 境职业健康安全管理体系有效运行的证据;还可为采取纠正和预防措 施以及为保持和改进质量环境职业健康安全管理体系提供信息。 5.2.2 记录的控制内容 本公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和 处置等主要内容。 标识。单个记录可用编号作标识,记录的储存袋(盒、夹 )可用标准章节号或程序文件顺序号作标识,以便于检索、快速查找 。 储存。记录的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等 ,以确保记录在储存期间不丢失、

12、不损坏、不变质。为便于查找,按 程序文件名称设置记录的袋(盒、夹)标识。 保护。应明确专人保管。当年的记录由本部门文件员保管 ;跨年度的记录由公司综合管理办公室建档保管。专业性记录平时可 由业务人员分散保管,审核时或归档时交由文件员统一保管。记录应 与其他质量环境职业健康安全管理体系文件一起存放在专门部位,保 持受控状态。 检索。为便于检索和快速查找,各单位应建立相关记录表 格清单,综合管理办公室建立公司总的记录表格清单。在日常保存记 录的袋(盒 、夹)内建立记录目录,随时把已填写过的记录名称填 入记录目录中,以便于随时查找。在合同条件下,顾客如果需要查阅 有关记录,应经管理者代表批准,并履行

13、借阅手续,阅后及时收回。 保存期。一般的质量环境职业健康安全管理体系运行记录 保存 3 年 产品特点、法规要求及合同要求另定保存期;施工工程质量及验 收记录应长期保存。 处置。对过期、作废的记录归档要经公司主管领导批准、 实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。 填写记录应完整,保持清晰可辨,不准用铅笔填写记录。 记录不准擅自涂改。如确需修改记录的内容时,应经管理者代表批准。 6 相关记录 发 文 登 记 表 LS/CX-4.2.3(4)-02,- 7 -,学 海 无 涯 受 控 文 件 清 单 LS /CX-4.2.3(4)-03 作废文件(记录)销毁清单 LS /CX-4.2.3(4)-07

14、文件(记录)借阅登记表 LS /CX-4.2.3(4)-08 文件(记录)归档登记表 LS /CX-4.2.3(4)-09 相 关 记 录 清 单 LS /CX-4.2.3(4)-10 发文件登记表 编 号 :LS /CX-4.2.3(4)-02 部 门 :,作废文件(记录)销毁清单 编 号 :LS /CX-4.2.3(4)-07 部 门 :,批 准 人 : 监 销 人 : 年 月 日 受控文件清单 编 号 :LS /CX-4.2.3(4)-03 部 门 :,- 8 -,学 海 无 涯,文件修改审批表 编 号 :LS /CX-4.2.3(4)-04 序 号 :,文件(记录)借阅登记表 编 号

15、:LS /CX-4.2.3(4)-08 部 门 :,文件(记录)归档登记表 编 号 LS /CX-4.2.3(4)-09 部 门 :,- 9 -,学 海 无 涯,相关记录清单 编 号 :LS /CX-4.2.3(4)-10 部 门 :,三、许可证申领、使用、保管、换证程序 目的 为了特种设备安全监察的法律、法规在本企业得到有效地贯彻实施, 对申领和已取得的特种设备(安装)许可证的使用、保管、换证等项 工作提出要求 适用范围 适用于本公司对特种设备(安装)许可证管理工作的要求确认控制。 相关文件 文件和记录控制 职责 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门,负责特种设备 (安装)许可证的申领、

16、使用、保管、管理等项工作,和其他 有关要求的收集、确认、统一编号、发放和归档。 工程质量部协助综合管理办公室识别和确认特种设备(安装) 许可证的管理规定及其要求文件的适用性和有效性。 工作程序 特种设备许可证管理文件的收集渠道,- 10 -,学 海 无 涯 向国家或本地区政府主管部门了解相关信息; 向大型或专业书店选购刊有适用的法律、法规和其他要求的 书籍、刊物。 特种设备(安装)许可证的申请、领证 未取得特种设备(安装)许可证之前,不参加特种设备的制 造、安装、改造、维修活动; 申请、领证 特种设备的相关信息获得及评审本公司质量体系建立 与运行提出申请; 质量管理体系建立与运行 准备工作质量体系设计、评审体系文件编写 文件审核、签发体系试运行内部审核 管理评审申请领证前的准备评审确认 体系保持与改进 5.3 特种设备许可证的使用 许可证仅使用在本企业规定的产品广告,质量证明书;并在 产品合格证上标明许可证号。 许可证的有效性在本企业的产品质量证明中。并

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号