202X年检验化验制度

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1、检验化验制度第一条样品的抽取、制备、保管1、质管员要根据规定,对原料、成品进行抽样,并及 时将样品送给化验员进行化验,质管员在抽样时需将样品名 称、生产时间、抽样时间,到货数量等信息在请验单上进行 明确标识。2、化验员根据质管员提供的样品, 进行四分法分样后, 将需粉碎的样品进行粉碎,全通过 40 目筛,用于化验,不 需粉碎的,直接用于化验。4、将不需化验的样品放入留样室进行保管, 定期清理。 第二条样品的检验1、按仪器操作规程进程操作。2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。3、化验过程中,对产生有毒气体的操作应注意通风, 使用腐蚀性试剂时,要带防护手套。4、根据产品的不同,分别检测其

2、相应的成分,其仪器 操作根据仪器操作规程进行,准确无误的处理数据,对标准 中没有规定检验方法的产品检验,应通过化验室主任选用符 合产品质量检验要求的检验方法。5、检验要有完整的原始记录, 原始记录要清洁、 整齐,不得涂改,测试数据的精度及误差均按标准执行。6、平等双份检验结果, 检验结果超过允许误差范围的, 应为初检不合格,初检不合格项目,要进行复检。7、检测过程中发现故障或出现外界干扰应立即中断测 试,等排除故障或干扰后,重新检测。第三条原始记录的填写、保管1、原始记录和报告单统一印制编号,格式要符合工作 的要求。2、原始记录由化验员认真填写, 字迹工整, 不许涂改 如发现误记,在误处划一横

3、杠以示无效,测量数据要按实际 检测结果填写,不准伪造,不许任意撕毁。3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算 结果,并亲自签名,经化验室负责人审核签字。4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或 文件,放入指定的柜中保存,到规定的时间需销毁的,应填 写相应的表格后经质量部销毁。5、原始记录只能作为检查记录专用,不能代替检验报 告,更不准做他用,未经室主任同意,其他人不得随意查阅 原始记录。6、质管部经理应不定期抽查原始记录的记载是否符合 规定,发现不符合者及时纠正。第四条检验结果的整理、审核、上报与存档 、检验报告是评定产品质量的技术依据,各有关人员应 严格履行审核手续。2、检验报告由专门人员根据原始记录,填写化验报告 单,经化验室负责人审核签字。报告一式二份,一份上报主 管领导,一份存档。3、存档管理:检验原始记录和化验单存档,保存期为 本批产品售出后两年。

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