202X年代理个人收款委托书范本

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1、代理个人收款委托书范本代理个人收款委托书范本 1 委托人(名称) : 受委托人姓名 :, 性别 : ,身份证号: 。 委托范围: 我公司全权委托我司员工 收取 。此委托书有效期限从 年 月 日至年 月 日。本委托书一式两份,受托人签字和委托人加盖公章后生 效。我方委托 收取上述款项,由此引起的经济纠纷与付款 方无关。受委托人(签名) :日 期:委托人(公章) :日期:代理个人收款委托书范本 2 致:兹有XXXXX)有限公司,因我公司业务需要,现委托XXX 先生,身份证号: XXXXXXXXXXXXXXXXX职位:XXXX作为 我公司合法委托代理人,授权其代表我公司进行代收XXXX年XX月货款,

2、金额Y XXXX授权范围为:代表 XXXXX有限 公司与深圳市 A 有限公司进行代收货款活动有关的事务,与 本公司具有同等法律效力。由此引起的经济纠纷与付款方无 关。代理人无权转换代理权。特此委托。户 名: 开户行: 帐 号:XXXXXX有限公司(公章)XXXX年XX月XX日代理个人收款委托书范本3致: XX 公司我单位因业务需要,关于XX 项目的收款,现委托作为我单位合法委托代理单位,授权其代表我单位与贵公司进行 代收款工作。在代收款过程中,该代理单位的一切行为,均 代表本单位。 请支持为盼!代理单位无权转换代理权。特此委托。代理单位名称:法 人:地 址: 税 号:开户行:帐 号:委托单位:

3、日期: 年月日附:代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)【拓展阅读】第一步,催收前期准备工作一)由销售内勤对公司目前的销售状况、 客户基本资料、 应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行 汇总。二)销售内勤将以上信息汇总后,与公司销售财务进行 客户应收账款数据进行核对,以确保向客户电话传达或催告 函所涉及的还款时间 / 账款数据都相符。三)销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录 入及合同档案归整(合同档案目录) ,将合同原件复印两份 (销售部和财务备各存一份)交由业务相关部门备存;合同 规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交 由行政部存档。第二步, 销售部催收

4、工作实施方案 详见 xx 深圳湘军收 款公司1)业务主管(或业务员)根据客户还款特点、付款时 间及金额、客服关系程度、 信誉等级程度制定初期催收方案。 之后,由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管 (或业务员)对客户信息跟踪及电话催收。2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款情况 及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通 过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处,销售内勤及时 将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核 对。3)销售内勤根据还款信息报表情况, 协助业务主管 (或业务员)进行一般性欠款催收,具体工作如下:1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)进行沟通,

5、 确定电话 / 函件催收对象;2、合理安排电话催收日程,邮寄或传真对帐单。邮寄 或传真对帐单过程中,一定要求客户给予书面回复;销售内 勤每日将函件 / 电话催收情况登记造册。3、在电话催款过程中,以书面表单形式记录客户承诺 地还款时间、还款金额,以便安排财务及时查收;4 如在电话催收过程中,如遇到推委、拖延、拒付或恶 意等情况客户,应将催收情况记录好,并及时将信息汇总反 馈到销售部经理处。5. 如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款,尽 可能与客户进行沟通,同时尽可能避免与客户发生矛盾,耐 心做好说服工作,以达到货款及时回笼款目的4)在电话催收过程中,及时将信誉极差地客户进行筛 选、统计,

6、以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部, 法务部根据客户欠款情况制定相应催收措施。第三步、定期上门催收工作方案1、针对电话催收过程中所了解的客户情况,进行合理 筛选,确定走访客户名单, 及时将定期上门催收客户名单 送交销售部经理审核;2、根据客户还款特点制订走访时间、 地点、 客户人数、公司走访人员、工作车辆等实施方案(需准备的 材料 有: 客户对帐单和合同催款函、律师函、到访回执单等;参与人 员有:销售部经理或业务主管、售后技术员(一名) 、法务 部),并将上门催收工作方案交由常务副总审批。3、在现场与客户进行沟通,做好客户思想工作,告知 不及时还款的严重性及产生的后果。沟通好后,与客户一

7、起 协商下部还款意向,并要求客户书面承诺或在对帐单上签字 确认。4 走访客户完毕后,及时把走访客户信息归总,向主管 领导 汇报走访情况,并把信誉度极差的客户筛选出来,以 便主管 领导 进行决策。第四步、法务部催收实施工作方案1)针对信誉度极差客户催款工作计划 。1. 根据上门走访情况,以及主管领导对客户走访情况的 批示,制定对信誉度极差的客户工作工作 计划 ;2. 归纳、汇总逾期客户基本资料、 欠款时间、 欠款金额、 违约金额、利息、催收情况等;3. 根据客户汇总资料,筛选后期需暂时停止售后服务客 户名单及起诉客户名单;4. 针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户, 应在事前准备在近期签

8、收的催告文书或对帐单,防止诉讼失效。起草好起诉法律文书,便于后期直接进入诉讼程序;5. 做好需起诉客户统计工作,将情况用书面形式向主管 领导汇报,并对此进行批示。2) 强制性催收工作实施方案1. 法务部根据公司领导批示的强制性催收客户名单 与法律顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案,配合律师办 理立案手续,具体工作计划如下:1. 协助律师到法院办理立案手续;2. 协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产;3. 协助律师与经办法官一起协调客户还款事项。4. 统计办理个案办案费用,向主管领导汇报办案情况及 审核签销费用凭据。3) 降低催款费用工作计划内容。1. 主要从控制外出催款次数;2. 尽可能将费用所发生摊在客户案件上;3. 尽量将给各项费用及开支控制到最低点。

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