工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告

上传人:1598****930 文档编号:141534888 上传时间:2020-08-09 格式:DOC 页数:17 大小:30KB
返回 下载 相关 举报
工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告_第1页
第1页 / 共17页
工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告_第2页
第2页 / 共17页
工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告_第3页
第3页 / 共17页
工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告_第4页
第4页 / 共17页
工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工作报告 2020年乡镇卫生院国有资产损失自查报告(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告国有资产清查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了

2、自查自纠工作。三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。四、自查工作结果经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。五、完善规章制度我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策

3、法规,建立健全各项管理制度。第二篇、乡镇卫生院财务自查报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告仵楼乡卫生院财务自查报告及整改措施自查报告:3月26日在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状况进行了自查,现将我院自查情况报告如下:1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。3、备用金使用:

4、由于我院建设公共卫生用房,建筑用款没有入账,故备用金没有日清月结。4、药品的购进管理做到往来账目清楚,定期盘存药品,药品账目相符。5、国定资产账目相符,购置设备先申请后入账,再入固定资产账。6、负责情况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。7、不存在隐形负债情况。8、工资发放:xx年工资全部兑现。9、支出情况:有的月份存在超支情况。整改措施:对于以上情况我院要做的1、杜绝坐收、坐支行为,不从收款室支出任何单据,对于支出的单据财务人员拒收。2、及时把建房支出入账,冲减备用金做到日清月结。3、自行贷款要申报,并说明理由,如局党组不批,不自行贷款。4

5、、尽一切努力先发放职工工资,不拖欠工资。xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告仵楼乡卫生院第三篇、乡镇卫生院财务自查报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告xxxx发(xx)号xxxxx中心卫生院xx年度财政财务收支情况自查报告xxxx卫生局:根据县局关于县乡医疗卫生单位xx年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求,xxxxx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院xx年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度

6、、会计档案管理制度等,做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告2、全年收入情况:xx年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资

7、金63万元。3、全年支出情况:xx年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。4、xx年收支结余:xx年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。三、预算外资金收支管理情况:由于本院业务用房xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资

8、和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊

9、、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况:因xxx门诊于xx年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。xx年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发

10、到相应的村卫生室,xx年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。二一二年四月二十日第四篇、达权店镇政府国有资产清理工作自查自纠报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告达权店镇政府国有资产清理工作自查自纠报告根据信阳市行政事业单位国有资产清理工作实施方案和县纪委安排,按照国有资产清查工作相关政策、制度和规定的要求,我镇按时完成了国有资产清查的相关工作,现将国有资产调查清理工作情况报告如下:一、领导高度重视,清查工作扎实开展根据通知要求,我镇成立了以党委书记胡正乐任组长、镇长李献林、常务副书记吴孝强、纪委书记吴伟任副组长,纪检、办公室等相关部门组成的

11、达权店镇国有资产清理工作领导小组,小组下设办公室,办公室设在镇纪委办公室。县国有资产清理工作动员会议召开后,我镇及时召开了国有资产清理动员会议,进一步明确了本次国有资产清理工作的任务和要求:一是领导亲自动员,认真学习领会相关文件精神,结合本单位实际制定清查工作实施方案,落实工作机构;二是各职能部门明确职责、分工协作、积极配合;三是工作人员要认真细致,吃苦耐劳、努力工作、团结配合;四是建立了督促检查机制,责任层层落实。二、实事求是做好清查,严格细致保证成效在各级领导的大力支持和关心下,在相关单位的指导下,通过工作人员的共同努力,目前我镇顺利地完成了此次国有资产调查清理工作宣传发动和自查自纠阶段预

12、定的目标和任务,结果如下:一是在国有资产调查清理工作推进过程中,清查人员认真做好资产核查、数据汇总、往来款项取证、对盈亏、报废资产的分类清理和技术鉴定工作。做到了以物查账、以账对物,账实相符,规范了单位资产处置行为,履行了资产处置审批程序,防止了资产流失及其他违规现象。二是进一步增强了我镇加强国有资产管理的意识和紧迫感,对在国有资产调查清理过程中发现的问题结合实际情况,制定相关的资产管理办法,进一步建立健全了资产管理制度。三是规范了国有资产管理工作程序,锻炼了国有资产管理队伍,国有资产管理水平得到极大提高,为实现国有资产的动态监督管理,合理有效地配置相关资源,提高国有资产的使用效率创造了条件。

13、三、存在的问题按照县纪委的统一部署,我镇如期完成了前两个阶段阶段的工作,同时也发现了一些存在问题。一是部分工作人员对国有资产清理工作的有关政策和业务流程不熟悉,缺乏工作经验,业务素质不高。二是部分单位对国有资产的日常管理不够规范。四、整改措施一是进一步加强国有资产工作人员培训和管理。二是进一步加强对国有资产的日常管理工作。定期检查,对新增资产尤其是捐赠资产做到及时入帐,防止国有资产的流失。第五篇、国有资产管理专项检查自查报告xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理工作自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发xx10号文件的精神和

14、具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。二、工作起止时间我校于xx年5月13日至xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受

15、广大群众的监督检查。三、检查主要内容1、单位基本情况;2、单位领导情况;2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;3、各种设备、图书文物的占有使用情况;4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;5、账外资产问题;6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;12、其他。四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。五、完善规章制度我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室单位负责人(签字):xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告分管负责人(签字):责任人(签字):xx年五月二十三日第六篇、xx自查小组和自查报告(参考版)xx年乡镇卫生院国有资产损失自查报告xx年xx月xx日xx年乡镇卫生院国有

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 事务文书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号