企业管理手册隐形眼镜管理手册医疗器械管理专用MicrosoftWord

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1、眼镜88受控文件深圳市盈亮八八眼镜有限公司隐形眼镜验配管理手册依据医疗器械经营企业许可证管理办法编制:苏喜生批准:黄丽芳2012年 3月 1日实施 目录颁布令-3 手册管理办法-4序言-5 组织机构图-6 各级岗位职责-7 采购管理制度-9 进货验收制度-10 仓储保管制度-11 进出库复核制度-12质量跟踪制度-13 不良事件报告制度-14 不合格产品管理制度-15 效期产品管理制度-16 用户投诉制度-17售后服务制度-18培训制度-19 卫生管理制度-20各类管理表格-21颁布令深圳市盈亮八八眼镜有限公司依据 医疗器械经营企业许可证管理办法 要求, 结合本眼镜店实际,建立了质量管理体系并

2、编制了 2012 版管理手 册 ,规定了组织结构、职责、质量管理体系要素控制要求。 本管理手册对内是本眼镜店开展质量管理工作的法律性、纲领性 文件、用以统一、协调质量管理活动,对外是眼镜店质量保证能力的 证实性文件。眼镜店全体员工认真学习严格执行主动寻找改进机会, 持续改进质量管理体系的有效性, 确保用户的要求与法律法规要求得 到满足和统一,使眼镜店的质量管理水平提高到一个新的水平。 本管理手册经眼镜连锁店领导审核符合要求,现批准发布 自 2012年3月 1日起正式实施。 总经理: 深圳市盈亮八八眼镜有限公司 2012年3月1号手册管理办法1.管理手册本店质量负责人组织编写,总经理审核予以批准

3、。2.管理手册由文件管理员统一编号、登记、发放和管理。3.管理手册在封面上做出标识,持有者应妥善保管,不得私自外 借复印。 4.管理手册的换版,原则上根据国家法律法规及医疗器械经营 企业许可证管理办法的具体情况而定。5.管理手册解释权利属本店质量负责人。序言1.1 目的 此管理手册用以建立本店销售,质量管理体系阐述本店的质量管 理方针,描述本店质量体系的总体要求,规定管理手册的控制要 求,规定本店各级人员的质量职责是本店质量管理体系纲领性文件, 主要目的有两个方面: 1.1.1 对本店的内部而言,明确说明组织机构内部各人员的质量责任, 以便紧密合作,满足顾客对我们提出的质量要求,提高过程控制能

4、力 和产品质量。 1.1.2 对本店有和将来客户而言,清楚展示我方之生产及质量管理的 体系,协助客户考核本店,满足质量之能力。 组织机构图1、机构组织图【技术经理】 【质量管理人】 【验光员】-【采购员】-【检验员】-【仓库保管员】 2、 组织机构由本店经理确定,规定机构职能及相关人员职责,权 限和相互关系。2.1 经理 2.2 质量管理人 2.3 与质量,服务的相关人员 2.4 检验人员能独立行使权限 (1)、对产品质量检验负质量方面责任。(2)、对合格产品有出店(销售)的决定权。各级岗位职责一、 技术经理公司法人代表或负责人应认真贯彻执行医疗器械监督管理条 例医疗器械经营企业监督管理办法等

5、有关法律、法规、规章、 、 规定等,公司法人代表对公司经营产品的质量负有全部的质量责任。 二、 质量管理人1. 全面负责本店的质量管理工作。2. 改进销售服务运行的业绩,包括改进需求。3. 负责监督检查和处理销售服务过程中发生地质量问题。 4. 对出现的质量问题(含客户的投诉)负责监督,采取纠正和预防 措施。5. 负责本店质量管理体系的建立,监督运行情况和不断改进产品质 量。 6. 有权对不和格品做出处理决定。 三、 验光员 1. 每日对验光室的清洁负责。 2. 每日对验光设备检查和消毒,电源安全负责。3. 主动热情接待顾客,认真做到对顾客验光要高度负责。4. 满足顾客提出的一切咨询和解答问题

6、的要求。5. 认真学习行业理论知识,不断提高自身的业务水平。6. 验光人员要认真接待复查验光顾客,对中级验光员和初级验光员 不能解决的问题,要与顾客解释清楚并且建议到医院就诊。四、 采购员1.必须从证照齐全的合法企业购进产品。2.不购进接近有效期、无效的产品。3.不购进伪劣产品。 4.对采购的产品负有质量责任 五、检验员1.对购进产品一律按规定进行逐批检验。2.发现不合格产品不得入库和销售。3.对所经营的产品负有质量责任,验收记录要签字,按规定保存。 六、仓库保管员1.做好库存产品的保管养护工作。2.对库存产品定期进行质量抽检,作好温、湿度记录。3.发现库存产品有异常变化时应及时通知有关部门和

7、领导,并采取有 效措施。4.严格履行商品入、出库手续。5.对库存产品负有质量责任。采购管理制度 企业经营成功与否商品质量是关键, 公司购进医疗器械应遵循质 量第一原则,严格按照国家有关的法律、法规、规定执行,认真审核 供货单位合法资格及各种有效证件,把好进货质量关。1、应从取得医疗器械生产企业许可证或取得医疗器械经营企 业许可证的企业购进有医疗器械产品注册证的商品,认真 检查“证、照”的合法性、有效性,防止假冒,并妥善保存盖有 供货单位公章的资质证件复印件。2、购进进口医疗器械必须具有中华人民共和国进口医疗器械产品 注册证医疗器械产品注册登记表 。对商品质量信誉进行考 核、审查,统一组织进货。

8、把好进货关,不得购进淘汰、失效商 品。3、购进首营商品,需经质量部门审核合格后,经经理签字方可进货。4、效期商品进货,严格按照“勤进快销,供需平稳,经营有序”的 原则,防止库存积压造成不必要的损失。 5、进货管理要完整有的进货档案,认真填写进货记录,做到票据、 账卡、货物相符,记录按规定妥善保存。 6、每年对进货情况进行质量评审。完整 进货验收制度为了保证产品质量完好,数量准确,防止不合格产品和不符合包 装规定的产品入库,质检人员必须做到: 1、质检员首先对待验产品根据合同规定和待验产品的有效证件进行 复核(生产许可证或经营许可证、产品注册证、医疗器械产品生 产制造认可表 等) ,与产品的外包

9、装箱注明的中文标识进行核实,确保生产许可证 号、产品注册证号、生产批号、产品标准号、厂名、地名等相统 一。2、质检员对产品外包装箱进行检查,内容包括:外观无破损、中包 装和单支包装无破损。产品包装中每箱必须附带产品合格证。检 查灭菌日期、效期时间及产品批号(编号)等。3、质检员对效期产品要逐批验收,每批按一定比例随机抽检,检验 方法可采取目检和仪器检测两种方式。 4、质检员要认真填写验收记录,做到字迹规范工整,本人签字,记 录按规定保存(效期商品一般要求保存到效期期满后两年以备 查) 。无质检员验收签字的商品不可入库。 5、顾客退回的商品应单独存放并记录,经重新检验合格后方可入库 进入合格区

10、仓储保管管理制度 仓储保管管理制度1、仓库保管员要认真学习医疗器械仓储保管知识,熟悉商品属性和 储存要求, 熟悉所管库房的储存条件和设施、 设备, 按照 “五防” (防火、防潮、防尘、防鼠、防虫)要求,保证库存商品安全有 效。 2、入库商品必须要有检验员签字才能入库,对标识模糊和包装破损 等不符合规定的要及时与质检员联系,符合规定后方可入库。 3、产品入库时保管员应该对厂名、品名、规格、数量、包装标识等 进行复核,发现问题时应及时与质检部门联系。4、入库商品应根据其自然属性分类、分批码放,留有间距确保产品 质量和安全。 5、严格执行商品存放区域色标管理规定:合格品储存在绿区(合格 区) ,待验

11、品储存在黄区(待验区) ,不合格品储存在红区(不合 格区) 。 进,出库复核管理制度1、医疗器械出库应贯彻“先进先出、先生产先出、效期接近先出” 的原则,并做好按批号发货。2、医疗器械进库需有完整的采购档案,认真检查采购记录,票据、 账卡、货物是否相符。 3、医疗器械出库必须有出库凭证,无出库凭证禁止发货。 4、保管员接到出库凭证后要及时按出库内容分类、配货。5、商品出库复核完毕,要按出库凭证上品名,数量等确认无误后, 在出库凭证或上站单上签字,以备核查。6、凡不合格产品一律不准出库销售。 效期商品采购,严格按照“勤进快销,供需平稳,经营有序”的原则, 防止库存积压造成不必要的损失。质量跟踪制度1、

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