202X年信用社小金库自查自纠报告

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1、信用社小金库自查自纠报告信用社开展小金库自查自纠工作很有必要, 把“小金库” 治理工作落到实处,构建防治“小金库”工作长效机制。下 面小编为大家整理了信用社小金库自查自纠报告,欢迎阅读信用社小金库自查自纠报告一 为切实做好“小金库” 治理工作,把“小金库”治理工作落到实处,构建防治“小 金库”工作长效机制。根据人总行统一部署,我支行于 XX 年 6 月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作, 现将有关情况总结汇报如下。一、统一思想精心组织 为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的 认识,深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性,支 行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责

2、人召开 了专门会议,研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工 作,要求相关人员认真对待,全行上下齐心协力,相关部门 通力合作,共同把这次自查工作完成好。为使自查工作有序开展,支行成立了由一把手任组长、 分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门 负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小 组。并公布了举报电话,自觉接受群众的监督。二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会, 学习有关文件, 强调“小金库” 治理工作的重要意义,提高对“小金库”治理工作全员参与 意识,对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。2、认真自查全面细致 通过对支行账户开立情况、财

3、务收支情况、出纳现金、 银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明: 我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发 票列支、上下级单位相互转移资金等行为, 不存在“小金库” 现象。三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育 积极开展党性、党风、党纪教育,帮助广大党员干部坚 定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的 权力观、地位观、利益观,明辨是非,不断增强拒腐防变能 力。结合典型案例进行警示教育,警钟长鸣,用发生在身边 的人和事进行教育,切实提高班子成员和干部职工的法制意 识,使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念 深入人心,使党员干部从思想上、 行动上支持

4、、 参与禁止“小 金库”的工作,努力形成良好的氛围,筑牢拒腐防变的思想 道德防线。2、加强制度建设,健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监 督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节,不断总结完善制 度建设,建立责任追究制,从源头预防和治理“小金库”的 产生和漫延。3、实行责任追究,加大惩处力度 建立和完善“一把手”责任追究制,把“小金库”问题 纳入党风廉政建设的责任目标之一,实行一票否决,一旦发 现“小金库”,除对当事人进行处理外, 还必须对 “一把手” 实行责任追究。4、加强群众监督,健全信息渠道 充分发挥广大干部职工的监督作用,建立举报箱、举报 电话等多种渠道,发动干部职

5、工监督的有利条件,为其反馈 情况提供有效平台,达到有效扼制小金库的目的。5、建立奖惩机制 建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办 “小金库”行为的有功人员,不仅从精神上给予奖励,同时 从物质上给予一定奖励。信用社小金库自查自纠报告二 我局认真开展“小金 库”专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记刘 维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭 丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体由财 务股和屠宰办负责此次专项治理工作。二、加强学习宣传,提高思想认识全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后,我

6、局迅 速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财 政部、审计署联合下发的关于印发关于在党政机关和事 业单位开展“小金库”专项治理工作的通知和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委关于印发关于在 党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办 法的通知的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工 作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真 对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落 实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐 败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需 要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到 不走过场、不留死角

7、,及时发现和解决存在的问题。三、制定工作方案,落实措施制度我局按照专项清理要求,制定了县商务局治理“小金 库”专项工作实施方案,明确了治理时间、内容、方法、 措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事 有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有 效开展。四、认真开展自查,实施长效监督按照湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单 位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知的要 求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动, 对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行, 收入、 支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、

8、 截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小 金库”。2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外 帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户 取款后存经办人帐户的情况。3 、按照财政集中支付要求, 现金管理采取备用金制度, 财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。4 、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的 基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查 “小金库”,进一步严肃了财经纪律, 加强了财经法制教育, 强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进 一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建 立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留 死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出

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