内部审计常用表格文书模板.doc

上传人:飞****9 文档编号:136781033 上传时间:2020-07-02 格式:DOC 页数:17 大小:91.50KB
返回 下载 相关 举报
内部审计常用表格文书模板.doc_第1页
第1页 / 共17页
内部审计常用表格文书模板.doc_第2页
第2页 / 共17页
内部审计常用表格文书模板.doc_第3页
第3页 / 共17页
内部审计常用表格文书模板.doc_第4页
第4页 / 共17页
内部审计常用表格文书模板.doc_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《内部审计常用表格文书模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审计常用表格文书模板.doc(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、编号: 审计立项书审字 第 号审计项目被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容: 机构负责人: 年 月 日分管领导审核意见签名: 年 月 日主管领导审批意见签名: 年 月 日 审计方案 为进一步 , 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。 一、审计对象及范围:本次审计对象为: 审计范围: 二、审计小组名单: 审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、时间安排: 20 年 月- 月 四、审计内容: 五、工作要求: 内审部 年 月 日 进场时间安排表时间单位审计人员 备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。

2、审计部审 计 通 知 书 字 第 号关于 审计的通知 : 根据 ,我部派出审计小组,自 年 月 日起对你单位进行 审计,审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。审计进场时间: 参会人员: 附件:1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导: 审计组长: 审计组成员: 年 月 日 承诺书审计工作小组:我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。负责人签字:经办

3、人签字: 签章: 年 月 日 审计所需资料资料类型 资 料 目 录 说 明 纸质版123 456789101112131415161718审计资料交接单送审资料名称计量单位数量备注说明:审计小组:被审计单位:接收人: 移交人:年 月 日年 月 日移交人: 接收人:年 月 日年 月 日注:此表一式两份,交接双方各执一份 审计实施方案被审计单位名称:审计项目名称立项依据审计依据被审计单位基本情况及下属非法人单位简要情况审计目标范围内容重点审计实施步骤人员分工计划工作时间审计组成员组长组员领导批示审计方案调整领导批示编制人: 编制时间: 年 月 日审计工作底稿索引号: 第 页(共 页)项目名称审计(

4、调查)事项 审计人员编制日期审计过程: 审计认定的事实摘要及审计结论: 审核意见:审核人员 (手签)审核日期说明:索引号与取证单命名方式一致:ww001审计报告征求意见书 : 对你单位 审计的现场工作业已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求意见稿)没有异议。 审计部 年 月 日 审 计 档 案 编号: 被审计单位审计时间审计项目资料名称第一部分:结论性材料第二部分:证明性材料审计档案卷内目录案 卷 题 名归档年度审计组组长保管期限归档单位审计时间案卷号 本 项 目 共卷本 卷 为 第卷密 级序号文号责任者 题 名日期页号

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 金融/证券 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号