《新编》质量管理评审表18

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内部质量审核计划及通知1. 内部审核日期:八十七年七月十八日到二十日2. 内部审核人员:蔡淑慎、陈德焜、陈德刚。3. 发出人:管理代表陈在沺公司组织单位ISO 9002质量要项总经理总务课制造课品管课审核负责人员德刚德刚淑慎德焜4.1管理责任4.2质量系统4.3合约审查4.5文件与资料管制4.6采购4.7客户提供产品之管制4.8产品之鉴别与追溯4.9制程管制4.10检验与测试4.11检验、量测与测试设备之管制4.12检验与测试状况4.13不合格品之管制4.14矫正与预防措施4.15搬运、储存、包装、保存与交货4.16质量记录4.17内部质量审核4.18训练4.19服务4.20统计技术l 打部份表示为主导单位,所以必须加以查核,其余部份可视状况查核。l 质量政策(4.1)、质量系统(4.2)、质量目标(4.1)、文件与资料管制(4.5)、质量记录管制(4.16)各单位均须查核。

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