《精编》医药行业管理流程大全

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医药流通事业部大宗物品采购流程 申报下月采购计划 医药公司 采购中心 医药流通事业部总监 经营发展中心 财务管理部 核实计划查验库存 选择供应商 汇总计划 入档 审批 审核备案 执行合同 按合同付款 质检报告 入库验收 核对合同 合同违约处理 供应商评估 按合同执行 形成采购总计划 审批 未按合同执行 拟定合同 质检报告 入库验收 说明 大单量采购时 一般要求供应商直接发运至各医药公司 如未能直接发运 应走虚线所示流程

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