《精编》某公司车间卫生管理制度6

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1、版次:修改码:xx公司质量管理程序文件编号:批准: 年 月页码:1/2检验和实验控制1.0方针/方针的引用依据充分,严格把关,准确实施,记录齐全2.0目的和适用范围2.1目的为了提供产品符合要求的证据,并确保不合格品不被误用,特制定此程序2.2适用范围适用于本公司体系覆盖产品的检验文件编制、检验的全过程编制(包括进料、过程和最终检验)3.0术语检验文件:用于指导检验操作的文件的总称4.0职责3.1检验技术规范由技术部负责编制,质检部可根据需要编制补充实施细则3.2质检部负责检验的实施5.0措施和方法5.1检验文件5.1.1检验文件和范围本公司的检验文件包括:检验技术规范、抽样方法、检验规程、检

2、验作业指导书等。根据实施检验的需要,决定应采用上述各种文件中的一种或者若干种具体形式 5.1.2检验文件的要求检验文件必须能够准确指导检验操作,具有确定性。因此,其内容应充分,应“详细规定”,使检验活动规范化,不因人而异 5.1.3检验文件的内容为保证检验文件的确定性,一般其内容(可能在若干文件中)应包括:1) 取样方法2) 抽样方案3) 检验项目4) 检验方法5) 检验/检测设备6) 环境条件7) 数据处理规则8) 合格判定规则(验收准则)9) 记录表式和记录要求 5.2检验纪律所有的检验活动(进货检验、过程检验和最终检验)都必须按照检验文件的要求进行 5.3进货检验进货检验和试验具体参见进

3、货检验程序执行 5.4过程检验和试验过程检验可参见线检操作过程执行 5.5最终检验 最终件参见最终检验程序执行版次:修改码:xx公司编号:页码:2/2检验和实验控制5.6存货/退货检验 存货/退货检验参见存货/退货检验程序5.7检验记录 所有检验操作结果必须填入相应的记录表单;凡判定不合格的产品,检验员负责填写不合格品通知单,转入不合格品控制程序办理 检验记录必须有检验员的签名和授权放行人的签署6.0引用文件 进货检验程序 最终检验程序 线检操作规程 存货/退货检验程序 不合格品控制程序7.0记录 原材料检验报告 产品检验报告 不合格品通知单以上文件和记录保存于质检部,保存期2年修改记录年 月年 月修改码修改通知单号拟稿批准

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