《精编》生产管理内部审核报告

上传人:tang****xu1 文档编号:133764895 上传时间:2020-05-30 格式:DOC 页数:3 大小:19KB
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内部审核报告编号:HSE123-B05审核目的审核准则审核时间审核范围审核组长审 核 员审核内容:见审核计划 对上次内审纠正行动的有效性进行再次确认1、审核情况综述:2、不合格分布及统计分析:3、审核结论:4、其它:对不符合项采取纠正行动及跟踪检查要求: 责任部门(单位)3日内将纠正措施计划报审核组长批准,并按不合格报告对纠正行动的要求,在规定期限内纠正。编 制批 准日 期

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