2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度

上传人:精****库 文档编号:133673564 上传时间:2020-05-29 格式:DOC 页数:246 大小:810.15KB
返回 下载 相关 举报
2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度_第1页
第1页 / 共246页
2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度_第2页
第2页 / 共246页
2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度_第3页
第3页 / 共246页
2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度_第4页
第4页 / 共246页
2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度_第5页
第5页 / 共246页
点击查看更多>>
资源描述

《2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020(管理制度)委托配送企业药品管理制度(246页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 湖南湘雅同升大药房连锁有限公司药品经营质量管理体系文件质量管理制度目录序号制度名称文件编号页码1质量管理体系文件管理制度ZDT-ZD-0011-22质量方针和目标管理制度ZDT-ZD-00233质量体系审核制度ZDT-ZD-00344质量风险管理制度ZDT-ZD-0045-65质量否决制度ZDT-ZD-00576总部质量信息管理制度ZDT-ZD-0068-97委托配送企业与首营品种管理制度ZDT-ZD-00710-118委托配送管理制度ZDT-ZD-008129总部记录和凭证管理制度ZDT-ZD-00913-1410总部质量事故管理制度ZDT-ZD-01015-1611总部质量查询和质量投诉

2、管理制度ZDT-ZD-01117-1812总部药品不良反应报告管理制度ZDT-ZD-0121913总部不合格药品处理管理制度ZDT-ZD-01320-2114药品召回管理制度ZDT-ZD-0142215员工教育、培训及考核的管理制度ZDT-ZD-0152316环境卫生和人员健康管理制度ZDT-ZD-0162417质量管理制度执行情况的检查与考核制度ZDT-ZD-01725-2618特殊监管药品管理制度ZDT-ZD-0182719设施设备管理制度ZDT-ZD-01928-2920计算机系统管理制度ZDT-ZD-02030-3121药品价格管理制度ZDT-ZD-0213222广告管理制度ZDT-Z

3、D-0223323非药品管理制度ZDT-ZD-0233424人事管理制度ZDT-ZD-02435-3725财务管理制度ZDT-ZD-02538-3926新店开办及证照保存管理制度ZDT-ZD-02640质量管理制度目录序号制度名称文件编号页码27门店药品请货管理制度ZDT-ZD-0274128门店药品收货管理制度ZDT-ZD-0284229门店药品验收管理制度ZDT-ZD-0294330门店药品陈列及质量检查管理制度ZDT-ZD-03044-4531门店药品储存、养护管理制度ZDT-ZD-03146-4732门店药品销售管理制度ZDT-ZD-0324833门店处方药与非处方药销售管理制度ZDT

4、-ZD-0334934门店药品退货管理制度ZDT-ZD-0345035门店药品拆零管理制度ZDT-ZD-0355136门店近效期药品管理制度ZDT-ZD-0365237门店冷藏药品管理制度ZDT-ZD-0375338门店中药饮片进、销、存管理制度ZDT-ZD-03854-5539门店中药饮片处方审核、调配、核对管理制度ZDT-ZD-0395640门店质量信息管理制度ZDT-ZD-04057-5841门店质量事故管理制度ZDT-ZD-04159-6042门店质量查询和质量投诉管理制度ZDT-ZD-04261-6243门店不良反应报告管理制度ZDT-ZD-0436344门店不合格药品处理管理制度Z

5、DT-ZD-04464-6545门店药学服务管理制度ZDT-ZD-0456646门店记录与凭证管理制度ZDT-ZD-04667-6847门店安全经营管理制度ZDT-ZD-0476948医保定点门店管理制度ZDT-ZD-04870-7149门店阴凉药品陈列及质量检查管理制度ZDT-ZD-05312250门店检查管理制度ZDT-ZD-054123质量操作规程目录序号制度名称文件编号页码1质量管理体系文件控制操作规程ZDT-CX-00172-732质量否决操作规程ZDT-CX-00274-753门店药品进货操作规程ZDT-CX-003764门店药品收货操作规程ZDT-CX-00477-785门店药品

6、验收操作规程ZDT-CX-00579-806门店药品陈列及检查操作规程ZDT-CX-00681-827门店药品储存、养护操作规程ZDT-CX-00783-848门店药品销售操作规程ZDT-CX-008859门店药品退货操作规程ZDT-CX-0098610门店药品拆零操作规程ZDT-CX-0108711门店处方审核、调配、核对操作规程ZDT-CX-0118812门店中药饮片处方审核、调配、核对操作规程ZDT-CX-0128913门店特殊监管药品管理操作规程ZDT-CX-0139014门店冷藏药品存放操作规程ZDT-CX-0149115门店不合格药品处理操作规程ZDT-CX-01592-9316门

7、店质量投诉操作规程ZDT-CX-0169417药品不良反应报告操作规程ZDT-CX-0179518计算机系统操作规程ZDT-CX-01896-99质量职责目录序号各部各岗位职责文件编号 页码1质量领导小组质量职责ZDT-ZZ-0011002综合办公室质量职责ZDT-ZZ-0021013质量管理科职责ZDT-ZZ-0031024业务科职责ZDT-ZZ-0041035财务科职责ZDT-ZZ-0051046门店质量职责ZDT-ZZ-0061057总经理职责ZDT-ZZ-0071068质量副总职责ZDT-ZZ-0081079质量科长职责ZDT-ZZ-009108-10910业务科长职责ZDT-ZZ-0

8、1011011总部质量管理员职责ZDT-ZZ-01111112计算机管理员职责ZDT-ZZ-01211213会计职责ZDT-ZZ-01311314出纳职责ZDT-ZZ-01411415门店店长职责ZDT-ZZ-01511516门店收货员职责ZDT-ZZ-01611617门店质量管理员职责ZDT-ZZ-01711718门店验收员职责ZDT-ZZ-01811819门店养护员职责ZDT-ZZ-01911920驻店药师职责ZDT-ZZ-02012021营业员职责ZDT-ZZ-021121*大药房有限公司组织机构图质量管理科: 根据公司质量方针与目标,组织建立与运行企业质量管理体系,并进行各项(经营、药

9、品、服务)管理过程的改进、实施与控制,以保证经营药品的质量,提高公司营运水平。 业务科: 根据公司经营范围,对各门店购进计划进行审核,负责门店与委托配送公司业务事宜的协调,保证业务活动符合规范。根据公司制度及相关法律法规要求,对公司下属各门店日常经营活动进行管理并对其进行必要的业务指导。综合办: 根据公司的经营、质量方针和目标,协同质量管理部门对公司质量管理工作进行监督、考核,并负责公司行政管理、人力资源管理和信息管理。 营业员:负责门店药品的销售、陈列、售后服务等。 驻店药师: 负责本门店处方调配复核工作。质量验收员: 做好购进药品质量验收工作,对购进药品质量负责。药品养护组: 负责在库药品

10、的养护工作,对在库药品质量负责。质量领导小组 职能:建立企业的质量管理体系,实施企业质量方针,并保证企业质量管理工作人员行使职权。质量副总(质量负责人): 质量职责 贯彻执行国家有关法律、法规和本企业质量管理制度,确保公司质量体系有效运行及企业质量方针的实施。文件名称:质量管理体系文件管理制度文件编号:ZDT-ZD-001版本号:2014文件类型:管理制度变更原因:适应2013版GSP要求修订部门:质管科修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:生效日期:一、目的:质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图、统一行动的作用,保证日常经营活动的各环节有序正常运行。二、适用范围:

11、本制度适用于本公司各类质量相关文件的管理。三、相关术语及定义: 3.1质量管理体系文件是指由一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中记录结果组成的,贯穿药品质量管理全过程、连贯有序的管理文件。 3.2文件管理是指文件的起草编制、审阅修改、审核、批准、执行、分发、保管、复制以及修订、撤销、替换和销毁的一系列过程的管理活动。四、本公司质量管理体系文件分为四类,即:质量管理制度;部门及岗位职责;操作规程;档案,报告,记录和凭证等。五、公司各项质量管理文件的管理,统一由质量管理科负责组织实施,其他部门协助、配合其工作。六、质量文件管理流程:质量管理科负责组织起草编制,质量领导小组负责审阅修改,质量负

12、责人负责审核,公司企业负责人批准执行,综合办以文件形式下发,各部门执行。 6.1起草编制:质量管理科负责组织各相关部门以药品管理法、药品经营质量管理规范及实施细则和相关文件为依据,结合各部门、各工作岗位的工作流程和实际工作起草,要求内容准确、清晰、易懂。 6.2审阅修改:质量管理科组织质量领导小组对编制好的文件全面进行查实、校对、修改,提出建议。 6.3审核:质量负责人负责对质量领导小组审阅修改后的质量文件进行审核。 6.4批准执行:企业负责人根据公司的实际情况对质量负责人审核后的质量文件做最终审批,经审批后生效执行。 6.5分发、保管及复制:质量管理科根据质量文件内容,明确分发部门;综合办负责文件的分发及复制,并对下发部门、数量和复制文件者造册登记;综合办对质量文件分类进行存放,以便于查阅;门店的质量管理文件由门店质量管理员保管。 6.6 修订: 6.6.1当出现如质量管理体系需要改进、组织机构职能变动、工作中发现各制度程序或文件同实际操作有差距、经过GSP检查或内部质量体系评审后需要修订及其它需要修订的情况时,公司应对质量管理文件进行相应内容的调整、修订。 6.6.2修订的程序:按照起草编制、审阅

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 企业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号