ISO45001:2018职业健康安全管理体系全套程序文件

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1、ISO45001:2018职业健康安全管理体系全套程序文件程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称编 号1文件控制程序ZH-CX-01-20182记录控制程序ZH-CX-02-20183管理评审程序ZH-CX-03-20184法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-20185信息交流和沟通管理程序ZH-CX-05-20186资源管理程序ZH-CX-06-20187能源综合利用管理程序ZH-CX-07-20188教育、培训管理程序ZH-CX-08-20189与顾客有关的过程控制程序ZH-CX-09-201810采购控制程序ZH-CX-10-201811劳务供方及服务供方管理程序

2、ZH-CX-11-201812施工过程控制程序ZH-CX-12-201813施工安全管理程序ZH-CX-13-201814相关方的管理程序ZH-CX-14-201815监视和测量控制程序ZH-CX-15-201816合规性评价控制程序ZH-CX-16-201817内部审核程序ZH-CX-17-201818不合格品控制程序ZH-CX-18-201819不符合、纠正措施控制程序ZH-CX-19-201820危险源辨识、风险评价和风险控制程序ZH-CX-20-201821环境因素识别、评价与更新程序ZH-CX-21-201822废弃物管理程序ZH-CX-22-201823应急准备和响应程序ZH-CX

3、-23-201824环境分析控制程序ZH-CX-24-201825相关方需求和期望控制程序ZH-CX-25-201826风险和机遇的应对控制程序ZH-CX-26-201827变更控制程序ZH-CX-27-201828方针、目标、指标控制程序ZH-CX-28-201829施工组织设计编制管理程序ZH-CX-29-201830产品标识和可追溯性控制程序ZH-CX-30-201831防护管理控制程序ZH-CX-31-201832检测设备控制程序ZH-CX-32-201833顾客满意度测量控制程序ZH-CX-33-201834环境运行控制管理程序ZH-CX-34-201835职业健康安全运行控制管理程

4、序ZH-CX-35-2018文件控制程序ZH-CX-01-20181目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审

5、批。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:a. QEO管理手册一级文件;b. 程序文件二级文件c. 作业文件三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a. QEO管理手册编号2018SCZH年号 手册代号 企

6、业名称代码 例:ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。2018b. 程序文件编号01CXZH年号顺序号程序文件代号企业名称代号例:ZH-CX-03-2018表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。c. 作业文件编号01ZH部门代号顺序号 例:ZH-02表示综合管理部第2号作业文件4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A、B数字表示。修改状态号以0、1、2、3、4表示当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3 文件的批准、评

7、审与更新a.管理手册由管理者代表审核,总经理批准;b. 程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;c. 作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;d. 技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准;e. 外来文件由管理者代表审批其适用性;f. 必要时对文件评审与更新时,需再次批准。综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。4.4 文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”,并保留更改内容的记录。4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。4.4.2作业文件的更改由各

8、相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范

9、围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回

10、破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。4.5.4 当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。4.6 外来文件的控制a. 对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”;b. 经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”;c. 对失效、过期的外来文件,综合管理部

11、要及时收回,按作废文件处理。4. 7 文件的管理 4.7.1 综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。4.7.2 文件的借阅和复制特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得带走,不得擅自复印。需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。5 相关文件5.1记录控制程序6 记录6.1 文件发放/

12、回收登记表6.2 文件收发登记表6.3 文件更改/修订审批表6.4 文件销毁登记表6.5 文件借阅登记表6.6 受控文件清单6.7 外来文件适用性审批表记录控制程序 ZH-CX-02-20181 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。2 适用范围本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3 职责3.1 综合管理部为本程序的主管部门,负

13、责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。3.2 各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合管理部。3.3 记录填写人应严格按本程序要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。4 工作程序4.1 记录的种类记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。4.2 记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。纸张填写

14、(卡片、表格、图表、报告等形式)。4.3 记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。4.4 记录的标识4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。4.4.2 记录的编号方法如下图所示,由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。017.5JL顺序号标准条款 记录代号如:JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。4.5 记录的检索4.5.1记录的编目综合管理部为记录的主管部门,负责编制本公司的记录清单各部门负责编制本部门的记录清单。各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档,并

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