《精编》某科技有限公司仓存管理文件

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1、普源科技有限公司编 号COP 15.1程 序 文 件版 本01文件名称:仓存管理责任部门ST制定日期2002.01.04页 次1/3责任部门负责人:品质系统代表:版 号修 订 内 容日期01 重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序应用于搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。2、概述2.1本程序适用于本公司物料的管理。2.2整个搬运、贮存、包装、防护和交付过程包括:a) 物料签收及发放;b) 物料贮存;c) 产品搬运;d) 产品防护及交付。物料包括成品,半成品、配件、原材料等。2.3产品的包装工作由各生产车间按作业指导书规

2、定进行。3、职责3.1各部门负责维持这一个程序。3.2仓库负责人负责全权控制物料的搬运、贮存、防护和交付系统,并负责保证物料数量与记录一致,先进先出等。4、程序4.1仓管员根据公司的物料需求单或采购单资料核收供应商的进料,有差异时呈报MM部,并根据来料物料清单填写来料通知单通知检查员检查,合格、特采或返工的物料才可入仓。4.2物料的收、发、存、搬运遵循有关仓库工作流程之规定。4.3仓库每月末进行一次实物盘点,检查内容有:帐本数与实际数是否相符;a) 保管状况是否良好;b) 有使用期限的材料是否过期。将检查结果记录盘点表上。4.4成品和材料交付规定:a) 成品须先经QA检查合格并出成品检查报告后方可出货;b) 依据“出货通知”出货;c) 成品及材料出货须按P/O要求包装;d) 出货后仓管员填写出柜资料。5. 记录及表格5.1 盘点表。(FM-ST-151102)5.2 出柜资料(FM-ST-15102-03)

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