上海市浦东新区竹园小学2016年度单位决算.doc

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1、上海市浦东新区竹园小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区竹园小学单位概况上海市浦东新区竹园小学总部座落于浦东新区张杨路1050弄1号,是一所公办全日制小学,由三个校区建成。学校教学设施完善,环境优美,拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、排球馆等专用教室,学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。学校是浦东新区排球教育特色学校,浦东新区绿色学校。 一、主要职责 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境; 3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量; 4、根据学校规

2、模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业; 7、做好安全防范,保证学生的人生安全。二、机构设置 领导职数:学校设校长1名,副书记1名。根据上述职责,上海市浦东新区竹园小学内设机构为:教学研究处、课程开发处、综合管理处、学生发展处、后勤保障处、工会。第二部分上海市浦东新区竹园小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,936.35一、一般公共服务支出0.00其中:政府性基

3、金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出6,081.97五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入2.83七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出764.36九、医疗卫生与计划生育支出198.89十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十

4、九、住房保障支出138.90二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出13.65本年收入合计6,939.19本年支出合计7,197.77用事业基金弥补收支差额1.25结余分配0.00年初结转和结余318.90年末结转和结余61.58总计7,259.34总计7,259.34212016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,939.196,936.350.000.000.000.002.83205教育支出5,835.545,834.210.000.000.000.001.3320502普通教

5、育5,693.975,692.630.000.000.000.001.332050205小学教育5,693.975,692.630.000.000.000.001.3320509教育费附加安排的支出141.57141.570.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出141.57141.570.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出764.36764.360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休742.38742.380.000.000.000.000.002080502事业单位离退休37.0137.010.00

6、0.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394.79394.790.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出310.58310.580.000.000.000.000.0020808抚恤21.9821.980.000.000.000.000.002080801死亡抚恤21.9821.980.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出198.89198.890.000.000.000.000.0021005医疗保障198.89198.890.000.000.000.000.002100502事业单位

7、医疗198.89198.890.000.000.000.000.00221住房保障支出138.90138.900.000.000.000.000.0022102住房改革支出138.90138.900.000.000.000.000.002210201住房公积金138.90138.900.000.000.000.000.00229其他支出1.500.000.000.000.000.001.5022999其他支出1.500.000.000.000.000.001.502299901其他支出1.500.000.000.000.000.001.502016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支

8、出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,197.776,566.98630.790.000.000.00205教育支出6,081.975,464.83617.140.000.000.0020502普通教育5,883.585,464.83418.750.000.000.002050205小学教育5,883.585,464.83418.750.000.000.0020509教育费附加安排的支出198.390.00198.390.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出198.390.00198.390.000.000.00208社会保

9、障和就业支出764.36764.360.000.000.000.0020805行政事业单位离退休742.38742.380.000.000.000.002080502事业单位离退休37.0137.010.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394.79394.790.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出310.58310.580.000.000.000.0020808抚恤21.9821.980.000.000.000.002080801死亡抚恤21.9821.980.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出

10、198.89198.890.000.000.000.0021005医疗保障198.89198.890.000.000.000.002100502事业单位医疗198.89198.890.000.000.000.00221住房保障支出138.90138.900.000.000.000.0022102住房改革支出138.90138.900.000.000.000.002210201住房公积金138.90138.900.000.000.000.00229其他支出13.650.0013.650.000.000.0022999其他支出13.650.0013.650.000.000.002299901其他支

11、出13.650.0013.650.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,936.35一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出6,079.386,079.380.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出764.36764.360.00九、医疗卫生与计划生育支出198.89198.890.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00

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