物控管理程序-生产入库作业流程-正文

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1、作业指导书文件编号发行日期生产入库作业流程版 次页 码制订部门1. 目的:通过规范本公司各车间产出的半成品、成品入库作业步骤、流程、责任,确保入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。2. 范围:适用于本公司所有车间产出的半成品、成品。3. 权责:3.1. PMC部:编制生产计划;制作、生成、打印、传递K3单据;K3单据和系统审核;3.2. 制造部:执行生产计划;按K3单据入库;签认、传递K3单据;3.3. 中心仓:按K3单据和检验报表办理入库;签认、传递K3单据;3.4. 品管部:制程、产品检验;质量异常处理;4. 定义:4.1. 手工单据:指不是K3系统生成或制作的,普通印刷的纸质单据。4.2

2、. K3单据:指在K3系统生成或制作的单据,包含:4.2.1. K3关联单据:指在K3系统中,由销售订单或生产任务推动,通过MRP运算生成,与上下游单据关联的单据。4.2.2. K3手工单据:指在K3系统中,非由销售订单或生产任务推动,不通过MRP运算生成,无上游关联的单据。4.3. 单据审核:指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。4.4. 系统审核:指通过电脑信息系统,在K3系统中进行的审核。5. 内容:5.1. 五金车间入库5.1.1. 送检:五金车间按照执行生产任务,各自制件完工工序所在班组的物料员,确认生产工序已全部完成,清点拟入库半成品数量,填写送检项。5.

3、1.2. 检验:五金车间IPQC根据产品检验管理程序和对应产品的制程检验作业指导书执行检验。检验应在60分钟内完成。5.1.2.1. 检验合格:IPQC填写检验项,交五金车间IPQC组长(或QE,以下同)审核,做合格判定,签认。IPQC组长将已审核“品管部联”送品管部文员,其余各联直接返还给车间相应物料员。5.1.2.2. 检验不合格:IPQC填写检验项,经五金车间IPQC组长审核,品管部经理(或经理助理,以下同)核准,做不合格判定,签认。A. 返工:如判定返工,IPQC组长退还该给车间相应物料员。五金车间对该批物料返工。B. 让步接收:如判定让步接收,五金车间物料员开具,经各相关单位负责人会

4、签,权限主管核准,该批物料按让步接收作业流程作业,单据流按本程序5.1.2.1章节执行。5.1.2.3. 争议:车间和品管部对检验结果有争议时,按产品检验管理程序处理。5.1.3. 制单:5.1.3.1. 制单:五金车间物料员将合格(或有,以下同),交PMC部五金MC。五金MC根据当批原材料对应的销售订单号,选择相应的生产任务单号,以检验合格数量,制作并打印。5.1.3.2. 传递:制单完成后,PMC部五金MC当即将“PMC部联”交审单员,将其余各联和交五金车间物料员。5.1.3.3. 追加五金车间生产任务:如因物料少损耗或多产出,导致生产入库数超出五金车间数,PMC部五金MC通知五金PC,追

5、加五金车间数。五金PC追加生产任务后,五金MC按上述相同步骤制单、传递。5.1.4. 入库:5.1.4.1. 库别:车间物料员持、和拟入库合格半成品物料,到中心仓各库办理入库。A. 如半成品为不锈钢、铝材等不需委外加工的物料,则按该产品所属类别,送到相应各总装库区。B. 如半成品为碳钢等需委外加工的物料,则送毛坯库。5.1.4.2. 核单与点收:各责任仓管员根据和,检查该批物料是否有品管合格标,核对物料代码、名称是否与实物相符。A. 如实物与K3单据不相符,则拒收该批物料,并将和退还车间物料员。B. 如实物与K3单据相符,开始点收。一般要求4小时内完成点收物料。C. 两单一物到库后,等待仓管员

6、接单时间不超过30分钟。5.1.4.3. 签认:根据实际点收数量,各责任仓管员在“实收数量栏”,填入实收数量,并在“仓管员栏”签认。车间物料员在“入库人栏”签认。如有争议,可再次清点确认。5.1.4.4. 传递:收料完成后,各责任仓管员当即将和“制造部联”返还给车间物料员;于每日上午9点和下午2点前,将和“财务部联”交PMC部审单员;留“中心仓联”自行归档。5.1.5. 审核:5.1.5.1. 审单:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员完成审核五金车间。5.1.5.2. 送单:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员完成传递五金车间“财务部联”,归档“PMC部联”。5.1.5.

7、3. 未送单报告:A. PMC部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员报告五金车间未送达,审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,信息管理主管报告五金车间未审核,审核后分发中心仓、制造部、PMC部、总经办各部负责人。C. 报告反馈:参照外购入库作业流程第5.14.3.3章节执行。5.2. 总装车间入库:5.2.1. 送检:参照本流程5.1.1章节,总装各车间统计组长,清点拟入库成品数量,填写送检项。5.2.2. 检验:参照本流程5.1.2章节,总装车间IPQC、IPQC组长、品管部经理(或副经理,以下同)或总经

8、办,进行检验、判定、质量异常处理,出具、审核、传递或组织执行让步接收作业流程。总装车间按判定结果执行作业。有争议时,参照产品检验管理程序执行。检验应在60分钟内完成。5.2.3. 制单:5.2.3.1. 制单:参照本流程5.1.3章节,总装MC根据(或有,以下同),选择相应的生产任务单号,以检验合格数量制作并打印。5.2.3.2. 传递:参照本流程5.1.3章节,总装MC当即传递和给相关人员。5.2.4. 入库:5.2.4.1. 现场准备:各车间物料组长持、,将拟入库成品隔离并标识“待入库”字样,整理齐备后,通知成品库仓管员,到各总装车间办理现场入库。5.2.4.2. 核单与点收:参照本流程5

9、.1.4.2章节,成品库仓管员和总装车间物料组长核对和,清点实物。核单与点收应在60分钟内完成。5.2.4.3. 签认:参照本流程5.1.4.3章节,成品库仓管员和总装车间物料组长分别在相应栏位,确认签名。5.2.4.4. 传递:参照本流程5.1.4.4章节,成品库仓管员传递和除中心仓联的其余各联给相关人员;归档“中心仓联”。5.2.4.5. 现场封存或调仓:根据、和总部储运部的拖柜安排,PMC部经理结合中心仓成品库的实际库存状况,确定入库成品是否需要做现场封存或调仓处理,并通知制造部、中心仓经理。A. 封存:如判定现场封存,各总装车间物料组长将已入库成品隔离并标识“已入库”字样,并对数量质量

10、负责。B. 调仓:如判定调仓,中心仓经理安排搬运组将各总装车间现场的已入库成品,搬运至中心仓成品库。中心仓成品库仓管员对数量质量负责。5.2.5. 审核:5.2.5.1. 审单:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员完成审核总装车间。5.2.5.2. 送单:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员完成传递总装车间“财务部联”,归档“PMC部联”。5.2.5.3. 未送单报告:A. PMC部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,审单员报告总装车间未送达,审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节,信息管理主管

11、报告总装车间未审核,审核后分发中心仓、制造部、PMC部、总经办各部负责人。C. 报告反馈:参照外购入库作业流程第5.14.3.3章节执行。5.3. 责任:根据两部,对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管,视情节轻重,给予如下处罚:5.3.1. 部门经理:给予批评、通报批评、警告处分,并处以相应经济处罚。5.3.2. 间接责任主管:给予批评、通报批评、警告处分,并处以相应经济处罚。5.3.3. 直接责任人员:给予批评、通报批评、警告、严重警告处分,并处以相应经济处罚。6. 相关程序:6.1. 生产计划管理程序6.2. 产品检验管理程序6.3. 让步接收作业流程6.4. 产品检验作业指导书7. 相关表单:7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8. 流程图:如附件1、2

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