内部审核检查表-项目部

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1、内部审核检查表 (内审-01) 编号:受审核部门及代表:项目部(根据项目情况抽查其中部分内容)序号过程对应标准条款检查内容、证实方法1文件控制4.2.3 (4.2.3/4.4.5/4.4.5)1、查资料员/文件管理人员有效文件清单内容是否齐全、版本是否有效,是否包括工程所在地的地方法律法规、环保、职业健康安全法律法规; 2、查文件的收、发文登记,包括图纸、设计变更、业主和监理文件、区域性公司文件等;3、询问文件有没有更改,如设计变更,是否在图纸上标明变更内容和变更日期;4、询问收到监理联络单/通知单的情况,查看整理、标识、编目、处置、信息传递的情况;5、查看施工现场是否配备工程施工所必备的规范

2、、规程、标准、图集、定额、强制性条文、质量通病防治手册等,是否有失效版本;6、查看施工现场是否配备工程所在地省市的地方性法规、标准、规程、规定、办法,是否有失效版本;7、查看施工管理文件,如施工组织设计、项目管理计划、工程创优计划、创建文明工地计划、施工方案、作业指导书、技术交底,新技术、新工艺、新材料、新设备应用的总结、施工和技术创新工作总结、施工总结等的编制、审核、审批情况和收集、整理、归档情况。2记录控制4.2.4 (4.2.4/4.5.4/4.5.3)1、查资料员是否建立记录清单,查看其编制日期、审批人、保存期限、内容是否齐全。2、查看记录内容填写是否规范,有无错、假、涂改、代签等(结

3、合其他条款查)。记录是否及时分类、编目并整理,便于查找;3、询问工程技术资料的收集整理,当地是否有特殊规定,查看收集情况是否符合国家、地方、公司有关规定,与进度是否同步。3管理承诺5.1(5.1 0/ 0)询问项目经理是如何让员工了解满足业主要求和满足法律法规要求的重要性的。4以顾客为关注焦点5.2(5.2/0 / 0)1、询问项目经理是否了解合同中顾客有哪些要求,如工期、质量、安全、环境、保修期等(查看施工合同),目前在建工程,资源配置情况如何?是否满足施工过程中业主的要求。2、请项目经理谈谈业主、监理、相关方对我们的满意程度。上表中手册/标准条款号排列:手册条款号(GB/T19001:20

4、00 / GB/T24001:2004 / GB/T28001:2001)编制:. 审核: 2010年6月1日内部审核检查表 (内审-01) 编号:受审核部门及代表:项目部序号过程对应标准条款检查内容、证实方法5管理方针5.3(5.3/4.2/4.2)1、询问项目经理如何宣传、传达公司的管理方针(如上墙,会议、宣传材料);2、询问一名管理人员是否知道公司的管理方针,方针体现哪些内容。6目标、指标5.4.1(5.4.1/4.3.3/4.3.3)1、询问项目经理是否制定了该工程的质量、环境、职业健康安全管理目标,查看相应的文件,如项目管理计划等,看其列入的目标是否全面、适当,看是否与区域性公司分解

5、到该项目的目标相适应;2、询问目前目标、指标的实现情况;3、询问如何对目标指标的实现情况进行检查、考评,是否明确人/时间/办法等,根据其回答情况,查看考核评价记录。询问一名管理人员区域性公司的管理目标及本项目的管理目标:质量、环境、职业健康安全目标。7环境因素 5.4.2(0/4.3.1 /4.3.1) 1、询问项目经理是否审批项目部的重要环境因素清单(噪声、生活污水、火灾、有害有毒、泄漏、爆炸是否列入,审批时间);2、查生产副经理或安全员的环境因素清单,询问如何进行识别评价,查看识别方法及评价方法记录;3、环境因素的识别内容是否齐全(如噪声、扬尘、有毒有害、固体废弃物、污水等是否列入),是否

6、覆盖项目部生产、生活、办公区;4、环境因素有没有发生变化,询问何时更新清单。8危险源辨识、风险评价、风险控制1、询问项目经理是否审批重大危险源清单;2、查生产副经理或安全员的危险源调查评价表和重大危险源清单,询问有职业危害的工种主要有哪些;2、查看危险源的识别内容是否齐全,是否覆盖项目部生产、生活、办公区;3、危险源发生变化时,是否更新清单。9法律法规及其他要求5.4.3 (0/4.3.2 /4.3.2)1、查有效文件清单,是否涉及工作范围内的法律法规如大气污染防治法、劳动保护法、国际公约等是否列入,编制人、编制日期、审批人;2、询问法律法规的获取渠道,如公司、工会、管理机构、报刊、网络等,是

7、否对法律法规进行评审,查看评审记录;3、是否有法律法规的更新记录,过期法律法规的是否有标识。10管理方案5.4.4 (0/4.3.3 /4.3.4)1、询问项目经理针对重大环境因素清单和重大危险源清单是否制定目标、指标及管理方案;2、查项目部管理方案的内容:措施、完成时间、责任部门、落实部门、相关部门,方案是否具体,如噪声,砼浇捣与木工房噪声要分开,询问项目经理制定措施时要从哪几个方面考虑,如财力、物力、现有管理水平、公司管理文件要求;3、询问项目经理管理方案实施情况,查有关检查记录,询问是否进行评审、修订、更新。上表中手册/标准条款号排列:手册条款号(GB/T19001:2000 / GB/

8、T24001:2004 / GB/T28001:2001)编制:. 审核: 2010年6月1日内部审核检查表 (内审-01) 编号:受审核部门及代表:项目部序号过程对应标准条款检查内容、证实方法11职责和权 限5.5.1 (5.5.1 /4.4.1/4.4.1)1、向项目经理了解项目部人员组成及分工情况(质量、安全、环境)各岗位的岗位职责(是否包括木工、钢筋工等班组长及炊事员、门卫、保洁员的职责),职责中有没有包括环境、安全等方面的内容;2、抽查安全员、生产副经理职责是否充分体现三合一体系相关内容;3、询问施工员:项目部制定的职责是否传递到他本人,是否能说出本人的职责;4、项目部是否编制要素/

9、职能分配表。12信息交流5.5.3(5.5.3、7.2.3 /4.4.3 /4.4.3)1、询问项目经理,项目部有没有自己组织的会议,如办公会、碰头会,生产调试会。询问会议时间、会议形式、会议周期、会议议程:质量、环境、安全;2、询问是否发生顾客投诉,如何与业主、监理、相关部门、供方等进行沟通,是否向相关方展示公司的方针;3、查项目部是否按规定向区域性公司上报有关信息,如今年1季度工程质量情况报表、伤亡事故月报表、在建工程情况报表、纠正和预防措施报表等;4、查信息交流渠道是否畅通,如电话记录、会议记录、顾客投诉等,对监理等单位的通知、函件的处理记录;5、项目部有没有意见箱,是否定时汇总处理;6

10、、询问现场工人,员工代表是谁,询问员工代表有没有明确职责;7、查看项目部的信息交流记录表。13资源提供6.1(6.1/0/0)1、询问项目经理施工设施、设备配备、人员配备、监测设备配备情况,是否满足项目施工生产的要求;2、询问项目经理人员分工情况;3、询问项目经理,施工管理人员是否符合任职条件,是否进行评价,有没有评价记录。上表中手册/标准条款号排列:手册条款号(GB/T19001:2000 / GB/T24001:2004 / GB/T28001:2001)编制:. 审核: 2010年6月1日内部审核检查表 (内审-01) 编号:受审核部门及代表:项目部序号过程对应标准条款检 查 内 容、证

11、 实 方 法 14人力资源6.2(6.2/4.4.2/4.4.21、 查看2009版体系文件的培训记录。查看项目培训计划和培训需求计划中有无法律法规、体系文件、安全知识、节能知识、新标准、新规范等内容,查看计划的人数、对象、实施单位、内容是否合理全面。查看有没有组织进行环境/职业健康安全相关知识的培训,培训组织实施记录,是否规定对象均已参加,培训登记表、记录;2、 查看项目部人员名册、专业管理岗位人员名册、特种作业人员名册(表式、内容齐全、上报区域性公司),抽查其中3人的持证情况是否在有效期;3、 查安全员,查看工人安全教育记录、对机械操作工上岗前的安全技术交底,查看按管理方案/应急预案等对工

12、人进行避险、救护知识培训的记录,是否建立培训台账。15基础设施6.3(6.3/0/0)1、 询问项目经理,项目部起重设备、检测设备、施工机械等的配备情况,现场办公、生活用房,仓库、加工棚等的配备情况是否满足需要;2、 查生产副经理对生产、辅助用房等的安全检查记录,办公用房台账(面积、间)、平面图(是否标注安全通道)、标识,办公设备台账,观察办公区、生活区、施工区是否有灯具、门窗玻璃损坏、消防设施是否齐全;3、 查安全员/设备管理员固定资产台账、技术档案,机械设备使用前是否进行了检查(查记录),是否编制了固定资产修理计划,查机械设备台班运转记录、固定资产维修保养记录。16产品实现的策划7.1(/

13、7.1/0/0)1、查技术负责人,询问施工组织设计或项目管理计划的编制,分阶段的施工组织设计、施工方案的编制。查看经审批的施工组织设计内容,是否明确、符合三合一体系文件的要求,是否根据项目特点,满足合同要求、明确项目的质量/环境/安全目标,是否明确了实现目标所需的资源配置(包括管理文件),是否明确了验证、监视、检验等活动的准则。17与顾客有关的过程7.2(7.2/0/0)1、询问项目经理,合同履约情况,是否满足工期、质量、安全、环境等要求;收到设计变更后有未对其进行评审(查招投标/合同评审记录),根据目前情况,工期是否能满足?2、与业主、监理的联络情况,是否及时参加顾客的会议,查会议记录;3、

14、查项目部资料员是否将技术核定的内容向班组传递,是否将有关变更在图纸上标注;4、 查施工图纸的发放记录及设计变更实施前的签证记录。上表中手册/标准条款号排列:手册条款号(GB/T19001:2000 / GB/T24001:2004 / GB/T28001:2001)编制:. 审核: 2010年6月1日内部审核检查表 (内审-01) 编号:受审核部门及代表:项目部序号过程对应标准条款检查内容、证实方法18采购(物资) 7.4(7.4/0/0) 1、查生产副经理,查看物资供货方评估表,A类物资的合格物资供货方名册;2、询问材料员,如何对供货方(设备租赁方、氧气瓶供方、砼供方、钢材供方、模板等)进行考察的,抽查名册中水泥、钢材的供货方,查对其评价的记录、供方资料,查看合格供货方档案,询问易燃易爆化学危险品的供货方评价情况;3、查物资采购计划(劳动保护用品,如手套、耳塞;乙炔是否列入)的编、审、批(总计划、月计划,内容是否包括三合一体系要求,是否明确质量要求、验收标准等内容),查看采

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