2019年寿光市人民检察院部门预算.doc.pdf

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1、2019年寿光市人民检 察院部门预算 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 部门收支总体情况表 二 部门收入总体情况表 三 部门支出总体情况表 四 财政拨款收支总体情况表 五 一般公共预算支出情况表 六 一般公共预算基本支出情况表 七 政府性基金预算支出情况表 八 一般公共预算 三公 经费预算表 九 政府采购预算表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 一 预算编制的基本原则和方法 二 收支预算总体情况 三 财政拨款收支情况 四 一般公共预算支出情况 五 一般公共预算基本支出情况 六 政府性基金预算支出情况 七 重要事项说

2、明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一 主要职能 一 维护社会稳定 要依法严惩严重影响社会治安和群众 安全感的犯罪 积极参与打击邪教组织犯罪 依法严厉打击黑恶 势力 涉枪涉爆 两抢一盗 电信诈骗 食品药品安全 环 境污染 黄赌毒 突发极端案件等严重影响人民群众安全感的犯 罪 开展维护医疗秩序打击涉医违法犯罪行动 维护良好的社会 秩序 二 惩治和预防职务犯罪 对于监察委员会移交的职务犯 罪刑事案件 进行惩处 对发生在群众身边 损害群众利益的职 务犯罪代表国家提起公诉 三 诉讼监督 对于刑事案件提起公诉 支持公诉 对于 人民法院的审批活动是否合法 实行监督 对于刑事案件判决 裁定的执行和监狱

3、 看守所 劳动改造机关的活动是否合法 实 行监督 对于公安机关侦查的案件 进行审查 决定是否逮捕 起诉或者不起诉 对于公安机关的侦查活动是否合法 实行监督 对于环境污染 食药品 国有资产保护等问题提起公益诉讼 二 部门预算单位构成 寿光市人民检察院部门预算包括 寿光市人民检察院 寿光市人民检察院2019 年部门预算编制范围单位详细 情况见下表 序号单位名称备注 1 寿光市人民检察院 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表 1 部门收支总体情况表 单位 万元 收入支出 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算拨款收入2754 74 公共安全支出2754 74 二 政府性基金预算拨款收入 三

4、财政专户管理资金 四 事业收入 五 事业单位经营收入 六 其他收入 本年收入合计2754 74 本年支出合计2754 74 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 上年结转结转下年 收入总计2754 74 支出总计2754 74 感谢你的观看 部门公开表 2 部门收入总体情况表 单位 万元 科目编码 科目名称合计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 财政专户 管理资金 事业 收入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 上年结转 类款项 合计 2754 74 2754 74 204 公共安全支出 2754 74 2754 74 20404 检察支

5、出2754 74 2754 74 2040401行政运行2143 84 2143 84 2040410检察监督50 4 50 4 2040499其他检察支出560 5 560 5 感谢你的观看 部门公开表 3 部门支出总体情况表 单位 万元 科目编码 科目名称合计基本支出项目支出结转下年 类款项 合计 2754 74 2143 84 610 9 204 公共安全支出2754 74 2143 84 610 9 204 04 检察支出2754 74 2143 84 610 9 204 04 01 行政运行2143 84 2143 84 204 04 10 检察监督50 4 50 4 204 04

6、99 其他检察支出560 5 560 5 感谢你的观看 部门公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位 万元 收入支出 项目2019 年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一 一般公共预算拨款收入2754 74 公共安全支出2754 74 2754 74 二 政府性基金预算拨款收入 结转下年 收入合计2754 74 支出合计2754 74 2754 74 感谢你的观看 部门公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位 万元 科目编码 经济 科目 功能 科目 2019年 预算数 基本支出项目支出 合计 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出 一

7、对事业单 位资本性 补助 对个人 和家庭 的补助 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出 一 对事业单 位资本性 补助 对个人 和家庭 的补助 债务利息 及费用支 出 对企 业补助 其他 支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 债务利息 及费用支 出 对企 业补助 其他 支出 类 款 项合计 2754 7 4 1891 7 178 51 73 63 610 9 204

8、公共安全支出 2754 7 4 1891 7 178 51 73 63 610 9 20404 检察支出 2754 7 4 1891 7 178 51 73 63 610 9 2040401 行政运行 2143 8 4 1891 7 178 51 73 63 2040410 检察监督50 4 50 4 2040499 其 他 检 察 支 出560 5 560 5 感谢你的观看 部门公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位 万元 政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2019 年基本支出 科目编 码 科目名称 科目 编码 科目名称合计人员经费公用经费 合计2143 84 1965 33 1

9、78 51 501 机关工资福利支出301 工资福利支出1451 9 1451 9 50101 工资奖金津补贴 30101 基本工资422 74 422 74 30102 津贴补贴993 93 993 93 30103 奖金35 23 35 23 50102 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 203 48 203 48 30110 职工基本医疗保险缴费98 1 98 1 30112 其他社会保障缴费 50103 住房公积金30113 住房公积金138 22 138 22 20199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出302 商品和服

10、务支出178 51 178 51 50201 办公经费 30201 办公费23 18 23 18 30209 物业管理费30 30 30239 其他交通费用70 33 70 33 50202 会议费30215 会议费8 8 50203 培训费30216 培训费16 16 50206 公务接待费30217 公务接待费6 6 50207 因公出国 境 费 用 30212 因公出国 境 费用 50208 公务用车运行维护 费 30231 公务用车运行维护 费 25 25 50299 其他商品和服务支 出 30299 其他商品和服务支 出 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 301

11、 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30299 其他商品和服务支 出 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出 一 310 资本性支出 509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助73 63 73 63 50901 社会福利和救助 30305 生活补助 30309 奖励金 50902 助学金30308 助学金 50905 离退休费 30302 退休费69 03 69 03 30303 退职 役 费 50999 其他对个人和家庭 的补助支出 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 4 6 4

12、6 感谢你的观看 部门公开表 7 政府性基金预算支出情况表 单位 万元 科目编码科目名称 2019 年预算数 合计基本支出项目支出 合计无 感谢你的观看 部门公开表 8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位 万元 总计 因公出国 境 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 31 25 25 6 感谢你的观看 部门公开表 9 政府采购预算表 单位 万元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上缴 收入 上年结转 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 315 315 感谢你的观看 第三部分 20

13、19 年部门预算情况和 重要事项说明 感谢你的观看 一 预算编制的基本原则和方法 一 按照预算管理有关规定 预算编制实行综合预算 寿光市人民检察院的收入和支出均纳入年度预算 二 认真执行市政府有关政策和文件要求 严格控制 行政成本 提高资金使用效益 三 根据有关预算管理规定 人员经费按编制内实有 人员和工资 津补贴 社会保险政策编制 公用经费按照统 一定额标准编制 项目支出按照履行职能需要 遵循统筹兼 顾和保障重点的原则 区分轻重缓急 结合财力情况编制 二 收支预算总体情况 一 2019 年收入预算2754 74 万元 其中 一般公共 预算拨款收入2754 74 万元 占 100 政府性基金预

14、算拨款 收入 0 万元 二 2019 年支出预算2754 74 万元 其中 基本支出 2143 84 万元 占 77 项目支出610 90 万元 占 23 三 财政拨款收支情况 一 2019 年财政拨款收入预算为2754 74 万元 其中 一般公共预算拨款收入2754 74 万元 占 100 政府性基金 预算拨款收入0 万元 二 2019 年财政拨款支出预算2754 74 万元 其中 公共安全支出2754 74 万元 占 100 四 一般公共预算支出情况 2019 年一般公共预算支出2754 74万元 比上年增加 感谢你的观看 209 91 万元 增长8 24 主要原因是人员工资福利类支出 增

15、加 评为 全国模范检察院 奖励类支出 具体使用情况 如下 一 公共安全支出 类 检察支出 款 行政运行 项 2143 84 万元 主要用于人员工资福利类支出 日常工作的运行支出 二 公共安全支出 类 检察支出 款 检察监督 项 50 40 万元 主要用于派驻检察室的日常运行 法律服务 法律咨 询 刑罚的执行监督 三 公共安全支出 类 检察支出 款 其他检察支出 项 560 50 万元 主要用于信息化建设 办案业务支出 办案装 备的采购 五 一般公共预算基本支出情况 2019 年一般公共预算基本支出2143 84 万元 其中 1 人员经费1965 33 万元 主要用于基本工资 津贴补贴 机关事业

16、单位基本养老保险缴费 基本医疗保险 住房公积 金 离退休人员退休费等支出 2 公用经费178 51 万元 主要用于办公费 水电暖 物业 管理费 差旅费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他 交通费 其他商品和服务支出等支出 六 政府性基金预算支出情况 2019 年无政府性基金预算拨款收入 相应也没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出 七 重要事项说明 感谢你的观看 一 机关运行经费 2019 年机关运行经费财政拨款预算178 51 万元 二 政府采购情况 2019 年政府采购预算315 万元 其中 财政拨款安排 315 万元 其中 政府采购货物预算315 万元 三 一般公共预算 三公 经费情况 2019 年一般公共预算 三公 经费共计31 万元 比上 年减少 3 万元 主要原因是公车运行费用减少 其中 因公 出国 境 经费 0 万元 比上年增加0 万元 公务用车购置 及运行费25 万元 比上年减少5 万元 主要原因是公车运 行费用减少 公务接待费6 万元 比上年增加2 万元 主要 原因是被评为全国模范检察院后 参观学习的人次不断增 加 四 国有资产占用使用情况 局机关及所属各预算单位共

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