广州公司质量手册文件

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1、广州某某有限公司质量手册GH/QMB印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准: 审核: 编制:陈华汝广州某某有限公司质量体系文件更改通知单 编号:G-QA-02003文件名称质量手册文件编号GH/QM-B共 1 页,第 1 页更 改原 因公司架构调整更改日期2002年7月24日执行日期2002年7月25日更改内容(页码/版本/章条段/原内容/现更改内容)本次修改要紧是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改:手册0.1章节“目录”的“0.3分发范围”和“3.0组织架构”版本改为2B;在章节0.3分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”;增加“营业部

2、部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”。在章节3.0组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企管部”;增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。在章节3.0组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”职责,增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”等的职责在章节0.2修改摘要中登记修改的事项。 手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本分不改为3B、2B、2B、2B;日期改为2002年07月25日。现有文件处理方式原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废, 交品质与环境治理部处理批 准审核更改人陈华汝2002.07.24分

3、发:品质与环境治理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 1 页 共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号0.0绪论 0.1 目录 1B0.2 修改摘要 3B 0.3 手册分发表 2B 0.4 术语及其缩写 1B 0.5 标准条款对比 1B0.6 质量手册的操纵 1B1.0引言 2B2.0质量方针和目标 1B3.0 组织结构 2B4.0 质量治理体系 1B4.1 质量治理体系4.2 文件结构4.3 文件操纵4.4 质量记录的操纵程序5.0 治理职责 1B5.1治理承诺5.2以顾客为中心

4、5.3策划5.4 内部沟通5.5 治理评审6.0 资源治理 1B6.1资源的提供6.2人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 2 页 共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号7.0 产品实现 1B7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5运作操纵7.6 过程确认7.7标识和可追溯性7.8顾客财产7.9产品防护7.10 监控和测量装置的操纵8.0 测量、分析和改进 1B8.1策划8.2监控和测量8.3不合格品的操纵8.4数据分析8.5改进质量手册章节: 0.2标题:

5、修改摘要手册版本: B 第 1 页 共 1 页章节版本: 3B 日期:2002年07月25日 日期手册版本章节章节版本备注01/07/1601/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25AAAAAABBBB所有0.10.22.03.06.0所有2.00.33.01A2A2A2A2A2A1B2B2B2B新手册发行修改打印错误修改打印错误修改打印错误修改打印错误修改打印错误架构调整,整体修改修改公司年度质量目标架构调整,分发范围修改架构调整,架构图和职责修改质量手册章节: 0.3标题: 分发名单手册版本

6、: B 第 1 页 共 1 页章节版本: 2B 日期 : 2002 年07月25日 受控副本号受控副本持 有 人受控副本号受控副本持 有 人M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020总经理副总经理治理者代表总经办主任营业本部长营业副本部长营业部部长市场部部长合同部部长工程本部长安装部长保养部长工程业务部长制造本部长制造副本部长生产统括部长制造部长产品设计部长治理本部长人力资源部长M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M0

7、33M034监察部长信息中心主任总工程师副总工程师总工程师办公室主任研究开发中心主任品环部长财务部长总经办(存档)品环科(存档)信息资料科(存档进出口部长注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境治理部制定分发清单予以配发。本质量手册为公司的内部文件,只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境治理科保存。内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取,当需要时部门部长以上人员可要求治理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节: 0.4标题: 术语及其缩写手册版本:B 第 1 页 共 1 页章节版本: 1B 日期:2001年11月01日 QM-

8、质量手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用QM表示,是英文Quality Manual 的缩写。COP-公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、操纵与治理的文件化程序。公司运作程序代号用COP表示,是英文Company Operation Procedure的缩写。WI-工作指引是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代号用WI表示,是英文Work Instruction的缩写。质量手册章节:0.5标题:标准条款对比手册版本:B 第 1 页 共 2 页章节版本:1B日期 : 2001 年11月01 日

9、ISO 9001:2000质量手册章节4质量治理体系4.1总则4.14.2文件化要求4.2.1总则4.24.2.2质量手册0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.24.2.3文件操纵0.2,0.3,0.6,4.34.2.4记录操纵4.45治理职责5.1治理承诺2.0,5.15.2以客户为中心5.25.3质量方针2.05.4策划5.4.1质量目标2.05.4.2质量治理体系的策划5.35.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限3.05.5.2治理者代表3.05.5.3内部沟通5.45.6治理评审5.6.1总则5.55.6.2评审输入5.55.6.3评审输出5.56资源治理6.1资源提供6.16.2人力资源6.2.1总则6.26.2.2能力、意识和培训6.26.3设备6.36.4工作环境6.47产品的实现7.1产品实现的策划7.17.2客户相关过程7.2.1识不产品相关要求7.27.2.2评审产品相关要求7.27.2.3与客户的沟通7.2质量手册章节:0.5标题:标准条款对比手册版本:B 第 2 页 共 2 页章节版本:1B日期: 2001年 11 月01 日

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