财政局20XX年财政预算执行情况和XX年财政预算报告

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1、财政局20XX年财政预算执行情况和XX年财政预算报告 各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告怀远县20XX年财政预算执行情况和XX年财政预算,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、20XX年财政预算执行情况20XX年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,我们紧紧围绕县第十七届人大第一次会议批准的财政预算和各项工作目标,立足经济抓增收,优化结构保支出,改革创新强管理,财政运行总体平稳。一般公共预算20XX年,全县一般公共预算收入万元,占预算(为调整预算,下同)的%,比上年增长10%。其中地方一般预算收入万元,比上年下降7%;中央收入万元,比上年增长%;出口退税586

2、5万元;国有资本经营预算收入6000万元。上级补助收入万元,地方政府债券收入13141万元,动用预算稳定调节基金21473万元,调入资金25133万元,上解上级支出3481万元,当年可用财力万元,全县一般公共预算支出万元,比上年增长%,收支相抵,当年结余296万元,全部用于补充预算稳定调节基金。县本级一般公共预算收入万元,占预算的%,比上年增长%。其中地方一般预算收入87031万元,比上年下降%;中央收入32241万元,比上年增长%;国有资本经营预算收入6000万元。上级补助收入万元,地方政府债券收入13141万元,动用预算稳定调节基金21473万元,调入资金25133万元,上解上级支出348

3、1万元,补助乡镇支出28022万元,乡镇上解收入14456万元,当年可用财力万元,县本级一般公共预算支出万元,比上年增长%,收支相抵,当年结余296万元,全部用于补充预算稳定调节基金。政府性基金预算全县政府性基金收入90455万元,占预算的%,比上年下降%,政府性基金支出72330万元,占预算的%,比上年下降%。社会保险基金预算全县社会保险基金收入万元,占预算的%,比上年增长%;社保基金支出120XX2万元,占预算的%,比上年下降%。国有资本经营预算全县国有资本经营预算收入6000万元,占预算的150%,比上年增长%;国有资本经营预算支出3200万元,占预算的100%,比上年增长60%。20X

4、X年全县财政工作和县级预算执行主要体现了以下重点:狠抓增收节支,理财能力得到新提升健全机制搭平台。加强政府投资项目税收征管,健全建安行业管控机制,实行“以款管票”,减少“营改增”后征管方式改变对税收的影响。建立综合治税平台,实现涉税信息共享,全年查实漏税2200万元。放管结合征非税。一手抓放管服,严格落实企业降费政策;一手抓非税征收,加强非税收入监督检查,严格以票管收、源头控收,全年非税收入完成46000万元。突出重点抓稽查。以纳税评估和税务稽查为抓手,以提升税收征收效率为目的,重点对企业所得税、土地增值税、房产税开展税务评估评查,全年补缴税款3600万元。因企施策清欠税。全面梳理历年欠税,依

5、法清理欠税3206万元,有效化解税务风险,规范征税秩序。注重绩效控一般。规范定额管理,清理不合理的专项支出,一般性支出压缩20XX万元,压缩率5%以上。严格落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,全县“三公”经费同比下降%。厚植发展优势,经济建设增添新活力落实减税政策。全面落实“营改增”及中小企业减税政策,释放企业活力,全年为企业减免税费41000万元。支持园区发展。投入资金12620万元,用于园区土地规划。投入资金11000万元,用于道路、孵化园等基础设施建设,提升园区承载能力。强化融资保障。投入资金2444万元,用于增加中小企业融资担保公司注册资本金,为我县中小企业担保贷款万元。为132户企业

6、提供55880万元的续贷过桥资金,有效解决企业融资难题。推动转型升级。注重财政引导,县本级投入资金29178万元,争取上级补助资金4398万元,支持企业科技创新和转型升级。突出项目带动。争取地方政府债券13141万元,统筹用于城乡基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目。投入资金20XX万元,用于上谷农贸小镇建设,积极发挥示范样板作用。积极推动PPP模式,带动社会资本投入,解决城市建设融资难题,建成、在建、招标项目共6个,概算投资万元。笃行利民之举,民生发展得到新改善将财政支出的重点锁定在民生领域,努力使财政收入增长的每一个百分点都紧系广大民众的福祉。20XX年民生支出万元,占全年一般公共财政支出的%

7、,31项民生工程实际投资万元,其中县级配套34000万元,公共财政、民生财政框架初步形成。支持教育事业均衡发展。全年教育支出万元,占一般公共财政支出的%。投入资金8355万元,用于义务教育保障、特殊教育发展及困难学生资助等方面。投入资金15653万元,用于校舍维修及设备购置,改善城乡办学条件,提升教学质量。支持科技文化事业发展。投入资金580万元,用于科学事业发展,强化科学技术创新能力。投入资金281万元,用于全民阅读、文物保护、场馆免费开放,拓展群众的文化视野、提升群众的文化品味。投入资金152万元,用于农村电影放映、戏剧演出等文化活动,丰富农民文化生活。支持社保体系健康发展。投入资金172

8、00万元,用于城乡居民基本养老保险,保障老年居民基本生活。投入资金20XX万元,用于就业补贴、公益性岗位补贴和技能培训,缓解就业难题。投入资金26200万元,用于低保、五保、优抚等补助资金发放,完善困难群体救助体系。支持深化医疗体制改革。投入资金59000万元,用于城乡居民医疗保险。投入资金4251万元,用于基本公共卫生服务。投入资金9328万元,用于保障基层医疗卫生体制改革。投入资金1610万元,用于解决因病致贫,因病返贫问题。切实解决“看病难题”,满足人民群众对健康生活需求。支持保障安居工程建设。投入资金15245万元,用于棚户区改造及配套基础设施建设。投入资金3360万元,用于农村危房改

9、造,保障“住有所居,居有所安”。支持生态环境改善。投入资金5443万元,用于城区保洁、污水处理。投入资金3043万元,用于农村环境整治,推进农村“三大革命”。投入资金9252万元,用于秸秆禁烧与综合利用。投入资金3617万元,用于白蛾防治等农林生态保护。改善城乡环境面貌,提升群众幸福指数。支持平安怀远建设。投入资金3498万元,建立天合成作战室,健全治安防控体系,为平安怀远保驾护航。全力打好脱贫攻坚战。投入资金14300万元,用于统筹推进产业扶贫、金融扶贫、社保兜底、健康扶贫、就业扶贫等十大工程,完善财政综合投入体系,为决胜脱贫攻坚提供有力的资金保障。推进乡村振兴,强农惠农谱写新篇章支持农业供

10、给侧结构性改革。投入资金4288万元,用于推进种养结构调整、生态循环农业建设、水稻插秧机械化、绿色有机肥试点。投入资金465万元,用于万亩“一户一块田”改革。投入资金20900万元,用于发放农业三项补贴。投入资金4924万元,用于发放农机购置补贴。投入资金6766万元,全额兜底政策性农业保险,增强农业抵御风险的能力。支持农业基础设施建设。投入资金11517万元,用于推进河流治理和农田水利建设。投入资金9406万元,用于万亩高标准农田建设。投入资金2602万元,实施109个“一事一议”财政奖补项目。投入资金9095万元,用于农村公路建设及养护。进一步改善农村生产生活条件。支持美丽乡村建设。投入资

11、金10179万元,用于统筹推进美丽乡镇、美丽乡村建设。撬动社会资本29000万元,用于乡镇政府驻地建成区整治。乡村面貌发生崭新变化,为乡村振兴增添强劲活力。支持村级组织运转。投入资金7992万元,用于落实村干部各项报酬和办公经费。投入资金2892万元,用于新建、扩建80个村级组织活动场所,实现标准化村级活动场所全覆盖。巩固和发挥基层党组织“战地堡垒”作用。支持农村综合改革。投入资金3707万元,深化农村综合改革、国有农场税费改革、国有林场改革,统筹城乡发展,推进公共服务均等化。坚持改革创新,财政管理取得新成效预算管理改革全面深化。精细预算编制管理,深入开展预算项目公开评审,加大政府性基金与一般

12、公共预算、预算安排与盘活存量资金的统筹力度。积极清理盘活财政存量资金,建立盘存长效机制,全年盘活财政存量资金6133万元,统筹用于脱贫攻坚和重点支出。加大预决算公开力度,除涉密单位外,县乡两级预决算和“三公”经费信息公开全覆盖。国库集中支付持续推进。实现县乡预算单位国库集中支付全覆盖,集中支付资金突破70亿元。公务卡消费金额2859万元,比上年增长%,增强公务支出透明度,打造预算单位“阳光支出”。国有资产管理日趋完善。开展城区公共基础设施资产清查工作。加强资产管理信息化建设,强化资产收益管理,加强财政专项资金投入形成资产的监督管理。全年国有资源有偿使用收入8681万元。债务管理能力有效提升。出

13、台政府债务管理制度,建立债务应急处置预案,规范政府举债行为,杜绝违法违规融资担保,做好债务预算管理和风险预警工作,争取置换债券88317万元,有效降低债务成本,减轻还款压力。财政监督管理有序开展。开展“小金库”和“滥发津补贴”整治“回头看”,预决算公开、预算编制执行、会计信息质量等专项财政监督检查,聚焦财政资金管理和运行中的突出问题,规范财政财务行为。各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些亟待解决的问题。主要表现在:一是县级财政仍属于基本保障性财政,自给率低、调控能力弱,地方经济发展和建设所需资金主要靠上级转移支付和融资来解决;二是财政收入增长乏力,支柱性税源缺乏

14、,减税降费政策影响凸显,支持和壮大新兴产业需要全县同心协力,只有蛋糕做大,各项支出才有坚强的财力保证;三是医疗卫生体制改革、国有林场改革、城市管理执法体制改革、农村环境整治等刚性支出急剧增长,收支平衡压力越来越大;四是多数乡镇缺乏有效的税源支撑,自我保障能力不足。对此,我们将高度重视,采取务实举措,认真加以解决。二、XX年财政预算草案XX年预算编制的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻中央、省市和县委的总体部署,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立五大发展理念,有效发挥积极财政政策作用,大力支持供给侧结构性改革;调整

15、优化支出结构,严控一般性支出,加大项目支出整合力度,提高支出的有效性和精准度,将有限的资金用于重点领域和关键环节;进一步深化预算管理制度改革,建立健全项目库管理机制,提升预算编制科学性、前瞻性;深入推进预算信息公开和预算评审论证,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。依据上述指导思想,我们对XX年预算草案建议如下:一般公共预算XX年,全县一般公共预算收入万元,比上年增长10%。其中地方一般公共预算收入万元,比上年增长%;中央收入万元,比上年增长%;出口退税6400万元;国有资本经营预算收入6000万元。上级补助收入万元,地方政府债券收入120XX万元,上解上级支

16、出1918万元,动用预算稳定调节基金13000万元,调入资金22740万元,当年可用财力万元,全县一般公共预算支出万元,收支相抵,当年结余584万元。县本级一般公共预算收入万元,比上年增长%。其中地方一般公共预算收入92306万元,比上年增长%;中央收入35217万元,比上年增长%;国有资本经营预算收入6000万元。上级补助收入万元,地方政府债券收入120XX万元,上解上级支出1918万元,动用预算稳定调节基金13000万元,调入资金22740万元,补助乡镇支出28065万元,乡镇上解收入14456万元,当年可用财力万元,县本级一般公共预算支出万元,当年结余584万元。政府性基金预算全县政府性基金收入万元,比上年增长%,

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