学校财务工作报告最新学校财务工作报告

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1、下面是小编精心为大家挑选出来一些关于工作报告内容,以下适合学校财务工作人员作为参考使用,一起来阅读以下最新学校财务工作报告这篇文章吧!学校财务工作报告范文大全教职工同志们:受学校行政委托, 我向大家汇报学校一年来的财务工作情况,请审议。在即将过去的一年中,我们严格遵守有关财务法律法规,严格执行收费标准,严把开支关,精打细算,杜绝浪费,力求合理运用有限的经费,充分发挥最佳使用效益。一、具体收支情况如下:(一)本年度收入情况预算内收入总计 万元1. 财政预算内拨款 万元2.其他收入 万元(二)本年度支出情况支出总计 万元1、工资福利支出 万元基本工资 万元津贴 万元社会保障费 万元绩效工资 万元其

2、中 2012年1-12月份 万元,2013年1-8月份 万元2、商品与服务(公用经费定额部分) 万元办公费 万元印刷费 万元水电费 万元交通费 万元维修费 万元邮电费 万元培训费 万元招待费 万元委托业务费 万元福利费 万元11、工会经费 万元12、其他商品与服务支出 万元3、对个人家庭补助支出 万元离休费 万元退休费 万元生活补助 万元住房公积金 万元提租补贴 万元助学金 万元其他对个人和家庭补助支出 万元(三)食堂收支出情况收入总计: 万元1、本年收学生伙食费 万元2、教师春季伙食费收入 万元3、其他收入 万元4、目前伙食费支出 万元含伙食支出 万元辅助材料支出 万元钟点工工资支出 万元维

3、修费支出 万元其他支出 万元说明:12月份、明年一月份伙食费未计支出,部分主、副食品因未结账未计支出,教师伙食费未计收入。二、关于学校财务工作的几点思考(一)2013年财务工作目标以十八届三中全会精神为指导,紧紧围绕学校中心工作,依法理财,坚持量入为出、勤俭持家的原则,为把我校建成质量强校提供有力的物力和财力保障。(二)今后财务工作的打算1、一如既往地严格执行收费标准,杜绝乱收费,开源节流,精打细算,确保后勤保障工作的有序运行,严格和完善日常采购报销手续,做到帐物相符、帐证相等。2、加强财务管理和监督。三分建、七分管,管理和监督跟不上,势必造成浪费和不规范现象。学校校务监督委员会和经费审查委员

4、定期对学校财务工作进行督查。3、努力增强学校财务的透明度,重大收支及时向全体教职工通报。教职工同志们,今后我们将在学校党政的正确领导下,群策群力,励精图治,遵循勤俭节约,量入为出,收支平衡的原则,开源节流,安排好各项经费,做好各项财务保障工作,更好的为师生服务,为教育教学服务,为学校全面协调可持续发展做出新的贡献。谢谢大家!最新学校财务工作报告精选教代会上的学校财务工作报告一、收入预算执行情况xx年,我校预算收入1.57亿元,实际收入2.72亿元,完成年度预算的172.52%。其中:财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加795

5、7万元,增幅41.43%。收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元,比上年增加5252万元,增长90.40%。包括:(1)基建经费拨款3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。二、经费支出执行情况xx年,

6、我校预算支出1.73亿元,实际支出3.23亿元,完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元,增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。(一)人员经费支出情况xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长28.84%。支出明细为:1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支

7、出45万元。2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。xx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。本年度,我校医疗经费支出5

8、92万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发

9、放。(二)公用经费支出情况xx年,我校公用经费总支出2.35亿元,比上年增加1.21亿元,增长105.98%。支出明细为:1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元),较上年减少32.57万元,降幅3.9%,但支出总量仍较大。劳务费262.14万元,比上年减少25.5万元,支出水平持续下降。交通费144.52万元,差旅费249.17万元,维修(维护)费587.61万元,培训费101.5

10、3万元,招待费118.47万元,实验专用材料542.30万元,工会经费44.10万元,福利费385.77万元。2、其他资本性支出1.88亿元,主要包括:房屋建筑物购建1.35亿元,其中:和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元,校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元,二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,学校增加经费投入,建成70万元的大学生外语自主学习中心,完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入,改善了

11、学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元,主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。xx年度,全校实现收入2.72亿元,发生支出3.23亿元,年度超支5136万元,均为基本建设形成的负债。截至xx年底,学校各类贷款余额为2.54亿元。第二部分 xx年主要财务工作xx年,在校党委、行政的正确领导下,财务管理工作以科学发展观为统领,贯彻落实学校十一五发展规划,服务于教学研究型大学的办学定位要求,多方筹集办学资金,全面改善办学条件,努力提高办学效益,积极推进和谐校园建设。一、完善财务运行机制,不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作,努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理

12、工作。二是加强专项经费管理,发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位xx年度教学经费使用情况进行专项检查,确保教学运行经费的有效使用,提高办学效益。同时,启动了财政拨款5万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作,强化科研经费监督。二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行为加强往来款项管理,学校专门制定了往来款项管理办法,规范往来款项的使用、清理、结算等行为,提高资金使用效益。还制定了xx大学贯彻教育部、财政部关于十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见,完善财务管理制度和监督体系,促进财务管理的民主化、制度化和科学化,确保学校各项事业持续健康发展

13、。二、加强财务预算管理,增强依法理财意识。年度预算安排围绕学校中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照部门预算的要求,认真编制预算方案,重点向教学科研倾斜,为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性;坚持勤俭节约、从紧必需的原则,严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批;加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理,切实强化成本意识,努力降低管理成本,提高资金使用效益。三、多渠道筹集办学资金,为

14、学校事业发展提供财务保障一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款5310万元,为我校做大做强提供了必要的财政支持。包括:财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金500万元、教育部共建实验室专项资助760万元、省发改委新图书馆建设经费300万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入3750万元。二是积极争取科研经费,全校获准立项的科研项目经费达2500多万元,创学校科研项目经费投入新高。各类自然基金、863、973和国家十一五支撑计划项目拨款共计1623万元,充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强。三是利用银行贷款6500万元,保证研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求。为降低筹资风险,学校去年成功申请建行1亿元10年期的项目贷

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