县20XX年度财政工作总结汇报

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1、县20XX年度财政工作总结汇报一、20XX年财政预算执行情况#县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,20XX年全县地方财政一般预算收入为29018万元,比上年同口径增长30%;地方财政一般预算支出为79662万元,执行中,因上级财政追加各项专款、转移支付等因素影响,全县地方一般预算支出预算调增为万元。预算执行情况如下:收入预算执行情况20XX年,全县完成财政一般预算总收入59469万元,比上年增长%,全县完成地方财政一般预算收入29466万元,占预算数的%,较上年增长32%;地方财政一般预算收入分项完成情况是:税收收入19616万元,占预算的%,比上年增长%;非税收入9850万元,占预算的

2、%,比上年增长%。分部门完成情况是:国税部门组织县级收入4051万元,占预算的100%,较上年增长30%;地税部门组织县级收入15565万元,占预算的%,较上年增长%;财政部门组织非税收入9850万元,占预算的%,较上年增长%。支出预算执行情况全县实现地方财政一般预算支出万元,占调增预算的%,比上年增长%。分项完成情况是:一般公共服务支出22258万元,增长%;公共安全支出6102万元,增长%;教育支出28168万元,增长%;科学技术支出1433万元,增长%;文化体育与传媒支出1305万元,增长%;社会保障和就业支出23503万元,增长%;医疗卫生支出10301万元,增长%;环境保护支出355

3、1万元,增长%;城乡社区事务支出5193万元,增长%;农林水事务支出22714万元,增长%;交通运输支出3471万元,增长%;工业商业金融等事务支出3570万元,增长%;地震灾后恢复建设支出8135万元,(14)其他支出3391万元,减少%(因“普九”债务化解科目调整)。以上各项支出除农林水事务和工商业金融等事务支出,占调增预算的%、%外,其他支出均占调增预算的100%。收支平衡情况按照财政体制算账,地方财政一般预算收入29466万元,加上“两税”及所得税上划返还4705万元,预算执行中上级财政追加专款45675万元,一般性转移支付补助25049万元,农村税费改革转移支付补助7914万元,调整

4、工资转移补助15288万元,农村义务教育转移支付3232万元,缓解县乡财政困难转移支付2510万元,各项结算补助3378万元,农村义务教育化债补助4363万元,上年结余1843万元,全年可用财力为万元,减去上解支出65万元。全年财政支出数为万元,当年实现财政收支平衡并结余254万元,其中,结转下年支出233万元,净结余21万元。上述财政预算执行及平衡情况上报上级财政审核批复后,届时再向县人大常委会报告。二、20XX年财政工作20XX年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督下,在省财政厅的大力支持下,发扬伟大的抗震救灾精神,紧紧围绕县委“十六”字发展思路、四大奋斗目标,牢固树立“为国理

5、财,为民服务”的财政工作宗旨,狠抓收入征管,着力优化支出,提高公共保障,严格监督管理,圆满完成了县委及省财政厅下达的各项工作任务,取得了显著的成绩,实现了四大目标。主要工作如下:强促经济发展,经济发展又好又快全县各级财政部门始终把促进发展作为第一要务,牢固树立加快发展、科学发展、又好又快发展的观念,加大支持发展力度,转变支持发展方式,促进县域经济又好又快发展。加大投入促发展。多方筹集资金16541万元,比上年增加12693万元,支持了利森水泥、海螺集团、工业园区、护城河治理、“三所”建设、北城干道等重点项目建设。机制激励促发展。认真执行财政贴息、以奖代补等财政政策和县委工业强县十二条措施,建立

6、了工业企业技改专项补助、民营经济发展专项补助、发展工业专项奖励、企业退城进郊补贴、企业自营出口奖励、品牌扶持奖励等补贴奖励基金,用于激励工业强县的资金达500万元,促进了企业发展。严格按照县委激活乡镇活力十条意见,返还乡镇税收14万元,配套费172万元,土地出让金96万元,社会抚养费4549万元,增强了乡镇发展活力。扩大融资促发展。组建和充实了担保公司、投资公司,缓解了经济发展中“融资难,贷款难”的矛盾,小额担保贷款350万元;加大对招商引资的投入,建立招商引资平台,为招商引资提供了有力的资金保障;加大向上争取资金力度,争取到位资金50272万元,比上年增长39%。整合资金促发展。以项目为载体

7、,以部门协作为机制,整合各种支农资金17856万元,其中县本级投入达2487万元,比上年增长72%,重点支持了现代农业、畜牧业、农业产业化、农业基础设施、病险水库及山坪强抓财政收入,超额完成收入任务面对严峻的收入形势,采取强有力的措施,狠抓收入征管。强化收入考核。进一步完善了收入目标责任制、领导责任制、超收奖励制、均衡入库制,把完成收入任务同单位征收经费挂钩,按月考核,按季通报,逗硬奖惩,调动了各级征收机关的工作积极性。强化部门配合。财税部门密切配合,定期召开联席会,分析形势,找准问题,研究措施,切实解决。强化收入监管。深入开展财税收入大检查,严厉打击各种偷逃漏骗税行为;严格执行“收罚缴分离”

8、、“以票管费,票款同行”和非税收入收缴网络管理,加大征收力度,确保及时入库;对全县41个部门,109项行政事业性收费项目进行年审,规范了行政性收费;开展计划生育抚养费、土地出让金专项整治活动,清收历年社会抚养费欠款2100万元,历年国有土地出让金4938万元。配合有关部门,认真调查了解了全县中小企业的生产经营状况,掌握税源基础,找准扶持重点。强控一般支出,支出结构明显优化按照省财政厅提出的“两升一降”的要求,采取强有力措施,严格控制一般公共服务支出,确保重点支出的需要。严格预算约束。对行政成本性支出,严格控制追加,汶川大地震发生后,制定了“三停三压三保”措施,有效控制了行政成本性支出。严格内控

9、机制。倡导全县各级各部门牢固树立过紧日子的思想,建立严格的内部控制机制,严格多人会签、财务公审制,健全各单位财务管理制度,规范开支范围和标准。严格支出监管。不断完善政府集中采购、集中支付、投资评审、集中办会等管理办法,增强监管实效。全年节约财政资金达4815万元,其中:完成政府集中采购项目378项,完成采购额4385万元,节约采购资金支出550万元,节支率达%;财政支付中心集中审核资金亿元,审减151万元;集中办会198次,预算会议费600万元,实际结算450万元,节约会议费150万元,节支率达25%;完成政府投资项目评审179个,合同标段243个,送审金额59884万元,审减资金3964万元

10、。其中,决算项目评审43个,送审金额3334万元,审减资金519万元,预算项目评审136个,送审金额56550万元,审减金额3445万元。通过严格管理,优化了支出结构,实现了省厅提出的“两升一降”的目标。行政成本性支出32913万元,占总支出的比重为23%,比上年下降1个百分点,而用于民生保障的支出达万元,占总支出的比重为73%,比上年增加个百分点,用于产业发展的支出达5724万元,占总支出的比重为4%,比上年增加个百分点。强重民生投入,民生质量明显改善全体财政干部牢固树立为民理财的宗旨,千方百计增加对民生的投入,不断提高民生质量。全力支持“8+3”民生工程。把实施“8+3”民生工程作为为民理

11、财的重要工作来抓,广泛筹集资金,加强资金监管,保证顺利实施。全年用于“8+3”民生工程资金达54929万元,占年初目标的%。其中:县本级安排资金8337万元,占年初安排的%。就业促进工程1250万元、扶贫解困工程3606万元、教育助学工程7901万元、社会保障工程9593万元、医疗卫生工程7359万元、百姓安居工程1347万元、道路畅通工程14284万元、环境治理工程9501万元、救助因病返贫基层干部55人9万元、白血病患者56人56万元,贫困热线救助186人23万元。全面落实惠民政策。加大惠民政策的宣传力度,按时兑现各种政策性补助资金万元。其中,粮食直补、农资综合直补8063万元、生猪调出大

12、县奖励资金536万元,能繁母猪补贴449万元、能繁母猪保险保费补助万元、水稻良种补贴725万元、玉米良种补贴180万元、小麦良种补贴100万元、油菜良种补贴222万元、农机具购置补贴136万元、廉租住房保障补助150万元。安排农村五保、城乡低保、城乡医疗及优抚对象医疗救助和城市低收入群体帮扶资金6455万元,享受城乡医疗救助人次突破5万人,帮扶城市低收入群众7万人次。落实大中型水库省内外移民补助20XX7人,万元。兑现家电下乡补贴278万元。投入资金,储备了县级粮、食用油、猪肉。大力支持抗震救灾和扶贫解困。面对冰冻雪灾、汶川大地震,全县财政干部讲政治,顾大局,奋力抗震救灾,建立资金拨付绿色通道

13、,拨付资金981万元,用于冰冻雨雪灾害;筹集资金1789万元,支援重灾区抢险救灾和灾后重建;筹集资金8320万元,用于本县灾后恢复重建和应急抢险。其中,2959万元用于因地震造成无住房的538户农房重建、1064户农房维修加固及敬老院维修加固、城镇居民房屋加固;5361万元用于学校排险和应急抢险;筹集资金630万元,用于10个特困村的基础设施建设和特色产业发展。强力监督管理,管理水平不断提高按照精细化管理的要求,创新财政管理体制,强化监管手段,提高管理绩效。严格会计监管。对已实行监管的446个独立核算单位纳入会计建账监管系统软件管理,对用IC卡购买账薄的446个单位进行了年检。加强会计培训,培

14、训1620人次,全县持有会计从业资格证书的会计人员已达1678人,提高了会计人员的业务水平和会计信息质量。严格监督检查。重点对财政非税收入收缴、彩票公益金收支、襄渝铁路复线建设征地拆迁补偿资金、行政事业单位财务收支、农业专项资金和乡镇财政预算执行等事项进行了检查,共检查单位34个,查出违纪违规资金万元,收罚缴资金万元。三是严格依法理财。认真执行预算法、政府采购法等财政法律法规,加大执法力度,开展了政府采购法执法检查,查出违规采购单位68个,违规采购金额达864万元。强化人大意识,热点问题逐步解决从县十六届人大二次会议代表所提建议中了解到,债务、乡镇财政管理、决算审计等问题是人大代表关心的热点和

15、焦点,对此,我们把它作为财政工作的重点来抓,积极采纳代表建议,采取有力措施,强力整改,收到了明显效果。建立控债减债机制。对20XX年“普九”债务余额及化解情况再次进行了专项清理核实,挤掉水分6021万元,并积极筹措资金8149万元,全部化解了“普九”债务,同时,出台了政府性投资控债减债措施,严格控制新债,逐步化解旧债。加强乡镇财政管理。全面实施了“乡财县管乡用”管理模式,加大了对乡镇财政的监督力度;加大对乡镇财力倾斜力度,提高了乡镇财政保障水平,乡镇行政事业单位人员人均财力达43616元,比全县平均财力高2800元。自觉接受人大监督。认真执行人大及常委会决定,对收支预算调整主动向人大常委会汇报

16、,自觉接受人大监督,认真办理人大建议18条,办结率100%,满意率和基本满意率100%。加强审计问题整改。对财政预算审计提出的问题,及时研究整改措施,对健全预算编制和执行机制、强化财政监督管理、加强基础管理等工作建议,在制度建设、规范管理的过程中予以吸纳。20XX年,尽管全县财政收支预算实现平衡,财政工作成效显著,但在财政经济运行中,收入质量不高、收支矛盾尖锐、政府负债过重、铺张浪费现象等问题依然存在,各位代表都十分关注。我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大的监督下,将逐步加以解决。三、20XX年全县财政预算草案按照积极的财政政策,综合考虑全县经济社会发展规划、经济增长预期目标及收支增减因素,坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”原则,编制了20XX年全县财政收支预算草案。主要安排如下:收入预算全县地方财政一般预算收入安排为

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