新型节能项目立项申请报告样例参考.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 新型节能项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称新型节能项目(二)项目选址xx产业基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积42461.22平方米(折合约63.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.19%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度184.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42461.22平方米,建筑物基底占地面积24283.57平方米,总建筑面积70061.01平方米,其中:规

2、划建设主体工程43586.69平方米,项目规划绿化面积4550.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费5219.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量751903.21千瓦时,折合92.41吨标准煤。2、项目年总用水量23895.29立方米,折合2.04吨标准煤。3、“新型节能项目投资建设项目”,年用电量751903.21千瓦时,年总用水量23895.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.45吨标准煤/年。达产年综合节能量28.21吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地

3、产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16376.54万元,其中:固定资产投资11768.82万元,占项目总投资的71.86%;流动资金4607.72万元,占项目总投资的28.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39781.00万元,总成本费用30680.05万元,税金及附加320.48万元,利润总额9100.95万元,利税总额10676.73万元,税后净利润6825.7

4、1万元,达产年纳税总额3851.02万元;达产年投资利润率55.57%,投资利税率65.20%,投资回报率41.68%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位642个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付

5、诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地新型节能行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地新型节能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新型节能项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位642个,达产年纳税总额3851.02万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.57%,投资利税率65.20%,全部投资回报率41.68%,全部投资回收期3

6、.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化

7、部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变,创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年,规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右,研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%,每亿元主营业务收入有效发明专利数(件)达到0.6。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42461.2

8、263.66亩1.1容积率1.651.2建筑系数57.19%1.3投资强度万元/亩184.871.4基底面积平方米24283.571.5总建筑面积平方米70061.011.6绿化面积平方米4550.86绿化率6.50%2总投资万元16376.542.1固定资产投资万元11768.822.1.1土建工程投资万元6210.512.1.1.1土建工程投资占比万元37.92%2.1.2设备投资万元5219.032.1.2.1设备投资占比31.87%2.1.3其它投资万元339.282.1.3.1其它投资占比2.07%2.1.4固定资产投资占比71.86%2.2流动资金万元4607.722.2.1流动资

9、金占比28.14%3收入万元39781.004总成本万元30680.055利润总额万元9100.956净利润万元6825.717所得税万元1.658增值税万元1255.309税金及附加万元320.4810纳税总额万元3851.0211利税总额万元10676.7312投资利润率55.57%13投资利税率65.20%14投资回报率41.68%15回收期年3.9016设备数量台(套)8917年用电量千瓦时751903.2118年用水量立方米23895.2919总能耗吨标准煤94.4520节能率29.77%21节能量吨标准煤28.2122员工数量人642 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情

10、况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董

11、事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品

12、监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22121.46万元,同比增长26.42%(4623.38万元)。其中,主营业业务新型节能生产及销售收入为20827.14万元,占营业总收入的94.15%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4645.516194.015751.585530.3622121.462主营业务收入4373.705831.605415.065206.7820827.142.1新型节能(A)1443.321924.431786.9717

13、18.246872.962.2新型节能(B)1005.951341.271245.461197.564790.242.3新型节能(C)743.53991.37920.56885.153540.612.4新型节能(D)524.84699.79649.81624.812499.262.5新型节能(E)349.90466.53433.20416.541666.172.6新型节能(F)218.68291.58270.75260.341041.362.7新型节能(.)87.47116.63108.30104.14416.543其他业务收入271.81362.41336.52323.581294.32根据

14、初步统计测算,公司实现利润总额5626.20万元,较去年同期相比增长1424.23万元,增长率33.89%;实现净利润4219.65万元,较去年同期相比增长746.17万元,增长率21.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22121.46完成主营业务收入万元20827.14主营业务收入占比94.15%营业收入增长率(同比)26.42%营业收入增长量(同比)万元4623.38利润总额万元5626.20利润总额增长率33.89%利润总额增长量万元1424.23净利润万元4219.65净利润增长率21.48%净利润增长量万元746.17投资利润率61.13%投资回报率45.85%财务内部收益率29.25%企业总资产万元33973.55流动

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