席梦思材料项目立项申请报告样例参考.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 席梦思材料项目立项申请报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称席梦思材料项目(二)项目选址xxx工业园项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(

2、三)项目用地规模项目总用地面积9711.52平方米(折合约14.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.00%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度174.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9711.52平方米,建筑物基底占地面积5632.68平方米,总建筑面积11459.59平方米,其中:规划建设主体工程8724.23平方米,项目规划绿化面积576.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费1129.33万元。(七)节能分析1、项目年用电量705850.05千瓦时,折合86.75吨标准煤。2、项目年总用

3、水量2488.76立方米,折合0.21吨标准煤。3、“席梦思材料项目投资建设项目”,年用电量705850.05千瓦时,年总用水量2488.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.96吨标准煤/年。达产年综合节能量24.53吨标准煤/年,项目总节能率29.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3029.80万元,其中:固定资产投资2545.96万元

4、,占项目总投资的84.03%;流动资金483.84万元,占项目总投资的15.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4332.00万元,总成本费用3274.81万元,税金及附加56.34万元,利润总额1057.19万元,利税总额1259.35万元,税后净利润792.89万元,达产年纳税总额466.46万元;达产年投资利润率34.89%,投资利税率41.57%,投资回报率26.17%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位65个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际

5、施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园席梦思材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园席梦思材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“席梦思材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进

6、xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位65个,达产年纳税总额466.46万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.89%,投资利税率41.57%,全部投资回报率26.17%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造

7、了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。当前,我市产业发展水平走在全国前列,具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,要抢抓重大机

8、遇,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造产业竞争新优势。同时,尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战,但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9711.5214.56亩1.1容积率1.181.2建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩174.861.4基底面积平方米5632.681.5总建筑面积平方米11459.591.6绿化面积平方米576.40绿化率5.03%2总投资万元3029.802.1固定资产投资万元2545.

9、962.1.1土建工程投资万元837.012.1.1.1土建工程投资占比万元27.63%2.1.2设备投资万元1129.332.1.2.1设备投资占比37.27%2.1.3其它投资万元579.622.1.3.1其它投资占比19.13%2.1.4固定资产投资占比84.03%2.2流动资金万元483.842.2.1流动资金占比15.97%3收入万元4332.004总成本万元3274.815利润总额万元1057.196净利润万元792.897所得税万元1.188增值税万元145.829税金及附加万元56.3410纳税总额万元466.4611利税总额万元1259.3512投资利润率34.89%13投资

10、利税率41.57%14投资回报率26.17%15回收期年5.3216设备数量台(套)4017年用电量千瓦时705850.0518年用水量立方米2488.7619总能耗吨标准煤86.9620节能率29.84%21节能量吨标准煤24.5322员工数量人65 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心

11、,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来,组建了一批经验丰

12、富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3363.41万元,同比增长31.07%(797.38万元)。其中,主营业业务席梦思材料生产及销售收入为3104.08万元,占营业总收入的92.29%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入706.32941.75874.49840.853363.412主营业务收入651.8686

13、9.14807.06776.023104.082.1席梦思材料(A)215.11286.82266.33256.091024.352.2席梦思材料(B)149.93199.90185.62178.48713.942.3席梦思材料(C)110.82147.75137.20131.92527.692.4席梦思材料(D)78.22104.3096.8593.12372.492.5席梦思材料(E)52.1569.5364.5662.08248.332.6席梦思材料(F)32.5943.4640.3538.80155.202.7席梦思材料(.)13.0417.3816.1415.5262.083其他业务

14、收入54.4672.6167.4364.83259.33根据初步统计测算,公司实现利润总额761.76万元,较去年同期相比增长63.99万元,增长率9.17%;实现净利润571.32万元,较去年同期相比增长62.53万元,增长率12.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3363.41完成主营业务收入万元3104.08主营业务收入占比92.29%营业收入增长率(同比)31.07%营业收入增长量(同比)万元797.38利润总额万元761.76利润总额增长率9.17%利润总额增长量万元63.99净利润万元571.32净利润增长率12.29%净利润增长量万元62.53投资利润率38.38%投资回报率28.79%财务内部收益率22.75%企业总资产万元4

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