民用直升机项目投资立项申请项目简介

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1、泓域咨询MACRO/ 民用直升机项目投资立项申请项目简介民用直升机项目投资立项申请项目简介规划设计 / 投资分析 第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景民用直升机按照应用领域可以分为通用、警用、海洋石油、飞行培训、医疗服务、公务、客运等。我国民用直升机中通用直升机占比最大,其次为警用直升机和飞行训练直升机。通用领域涵盖农林、森林火警与灭火、电线巡查、航空测绘与摄影、探矿和吊装作业等,是民用直升机应用最广泛的领域;警用领域包括消防、交通指挥、搜索救援、缉查与反恐等,保有量仅次于通用直升机。我国民用直升机数量与发达国家差距明显,但近十年增速明显。根据统计,截至2018年12月1日,美国民

2、用直升机在册数量达到13244架,稳居世界第一,而我国民用直升机数量为1064架,仅为美国的1/12,然而与2008年的179架对比,我国民用直升机数量增速明显,10年间CAGR接近20%。根据2017年中国通航报告统计,截至2017年6月30日,我国已注册的通用航空器数量为2776架,2016年底为2595架,仅为美国的1.2%,发展空间仍然较大。国内通用航空器以固定翼和旋翼机为主,分别为1808架和903架,飞艇与热气球相对较少,仅有65架。综合来看,我国民用直升机目前保有量在千架左右,跟欧美等发达国家相比差距明显。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从

3、本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。2、坚持传统升级与新兴培育相结合。运用高新技术优化结构,改善品种和质量,发展国际知名品牌,增强支柱产业竞争力。在发展支柱产业基础上,加快高新技术产业化,积极培育战略性新兴产业,逐步形成传统

4、产业高端化、新兴产业规模化的发展格局。坚持自主发展与开放合作相结合。把握发展的新机遇、准确判断所处的新阶段,结合自身产业发展的基础和条件,坚持自我发展,加强主动布局,用新思路新举措适应经济发展新常态;坚持开放合作,主动融入区域经济和全球化经济,深层次跨地区的技术、产业、人才合作与交流,通过互助合作,实现联动发展。加快工业转型升级、提质增效,加快提升工业化水平,成为我市工业发展的内在要求。以供给侧结构性改革为主线,以企业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心,一手抓存量扩张、一手抓增量扩大,举全市之力,用五年时间,全面提升工业经济的综合竞争力和发展层次,加快推进制造强市建设。三、项目建设有利条件

5、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生

6、产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目概论一、项目概况(一)项目名称民用直升机项目(二)项目选址xx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积19269.63平方米(折合约28.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度182.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19269.63平方米,建筑物基底占地面积11345.96平

7、方米,总建筑面积26206.70平方米,其中:规划建设主体工程16509.68平方米,项目规划绿化面积1359.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2520.01万元。(七)节能分析1、项目年用电量492182.93千瓦时,折合60.49吨标准煤。2、项目年总用水量9896.78立方米,折合0.85吨标准煤。3、“民用直升机项目投资建设项目”,年用电量492182.93千瓦时,年总用水量9896.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.34吨标准煤/年。达产年综合节能量19.37吨标准煤/年,项目总节能率28.62%,能源利用效果良好。(八)环境保

8、护项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7318.74万元,其中:固定资产投资5258.27万元,占项目总投资的71.85%;流动资金2060.47万元,占项目总投资的28.15%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14016.00万元,总成本费用11051.23万元,税金及附加126.15万元,利润总额2964.77万元,利税总额

9、3499.85万元,税后净利润2223.58万元,达产年纳税总额1276.27万元;达产年投资利润率40.51%,投资利税率47.82%,投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:民用直升机项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内

10、,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济园区及xx经济园区民用直升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进x

11、x经济园区民用直升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“民用直升机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额1276.27万元,可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.51%,投资利税率47.82%,全部投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造

12、一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工

13、艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过

14、高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入11215.33万元,同比增长8.76%(903.53万元)。其中,主营业业务民用直升机生产及销售收入为10613.80万元,占营业总收入的94.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2438.28万元,较去年同期相比增长286.16万元,增长率13.30%;实现净利润1828.71万元,较去年同期相比增长303.76

15、万元,增长率19.92%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2409.94亿元,比上年增长9.52%。其中,第一产业增加值192.80亿元,增长7.79%;第二产业增加值1494.16亿元,增长10.40%第三产业增加值722.98亿元,增长8.32%。一般公共预算收入216.02亿元,同比增长8.12%,一般公共预算支出403.63亿元,同比增长6.78%。国税收入372.68亿元,同比增长7.66%;地税收入亿元73.61,同比增长6.17%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨0.98%,衣着上涨0.80%,居住上涨0.69%,生活用品及服务上涨0.81%,

16、教育文化和娱乐上涨0.66%,医疗保健上涨0.82%,其他用品和服务上涨1.14%,交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1653.53亿元。规模以上工业企业实现增加值1494.00亿元,比上年增长8.08%。规模以上AA、BB、CC、DD(含民用直升机)等主导行业共完成工业增加值1039.54亿元,增长5.95%。AA完成增加值498.21亿元,增长5.57%;BB完成工业增加值330.45亿元,增长8.21%;CC完成工业增加值256.30亿元,增长10.17%;DD完成工业增加值152.60亿元,增长9.43%。规模以上工业企业实现主营业务收入6442.36亿元,比上年增长11.80%。实现利

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