玻璃钢电缆管道投资项目可行性报告(园区立项申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 玻璃钢电缆管道投资项目可行性报告目录第一章 项目概况第二章 项目承办单位第三章 建设背景分析第四章 产业研究分析第五章 项目规划分析第六章 选址方案第七章 工程设计第八章 工艺方案说明第九章 环境保护和绿色生产第十章 安全规范管理第十一章 建设及运营风险分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 进度计划第十四章 项目投资方案分析第十五章 经济效益第十六章 评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称玻璃钢电缆管道投资项目(二)项目选址某经济技术开发区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及

2、时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积23224.94平方米(折合约34.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度177.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地

3、面积23224.94平方米,建筑物基底占地面积17251.49平方米,总建筑面积26940.93平方米,其中:规划建设主体工程18520.19平方米,项目规划绿化面积1668.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3101.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量785344.63千瓦时,折合96.52吨标准煤。2、项目年总用水量10800.14立方米,折合0.92吨标准煤。3、“玻璃钢电缆管道投资项目投资建设项目”,年用电量785344.63千瓦时,年总用水量10800.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.44吨标准煤/年。达产年综合节能量37.

4、89吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7799.80万元,其中:固定资产投资6172.89万元,占项目总投资的79.14%;流动资金1626.91万元,占项目总投资的20.86%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14410.00万元,总成本费用11

5、218.88万元,税金及附加145.72万元,利润总额3191.12万元,利税总额3776.99万元,税后净利润2393.34万元,达产年纳税总额1383.65万元;达产年投资利润率40.91%,投资利税率48.42%,投资回报率30.68%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二

6、、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济技术开发区及某经济技术开发区玻璃钢电缆管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济技术开发区玻璃钢电缆管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢电缆管道投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1383.65万元,可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.91%,投资利税率48.42%,全部投资回报率30.

7、68%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造

8、投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服

9、务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23224.9434.82亩1.1容积率1.161.2建筑系数74.28%1.3投资强度万元/亩177.281.4基底面积平方米17251.491.5总建筑面积平方米26940.931.6绿化面积平方米1668.58绿化率6.19%2总投资万元77

10、99.802.1固定资产投资万元6172.892.1.1土建工程投资万元1910.782.1.1.1土建工程投资占比万元24.50%2.1.2设备投资万元3101.492.1.2.1设备投资占比39.76%2.1.3其它投资万元1160.622.1.3.1其它投资占比14.88%2.1.4固定资产投资占比79.14%2.2流动资金万元1626.912.2.1流动资金占比20.86%3收入万元14410.004总成本万元11218.885利润总额万元3191.126净利润万元2393.347所得税万元1.168增值税万元440.159税金及附加万元145.7210纳税总额万元1383.6511利

11、税总额万元3776.9912投资利润率40.91%13投资利税率48.42%14投资回报率30.68%15回收期年4.7616设备数量台(套)6917年用电量千瓦时785344.6318年用水量立方米10800.1419总能耗吨标准煤97.4420节能率24.71%21节能量吨标准煤37.8922员工数量人312 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水

12、平,具有显著的竞争优势。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品

13、产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办

14、单位较好的经济效益和社会效益。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入12818.44万元,同比增长26.85%(2713.43万元)。其中,主营业业务玻璃钢电缆管道生产及销售收入为10937.08万元,占营业总收入的85.32%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营

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