收货证明(精选多的篇)

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1、第一篇:收货证明(出库单) 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同(销售合同号)项下货权,货物名称:焦炭,货物数量:相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。 特此说明。 买方 2014年xx月xx日 第二篇:收货程序 一.采购部完成订单后,生成采购记录,系统提示有一笔采购订单待收货,收货员根据提示,查询采购订单信息,并打印。 二.订单下达的次日,收货员按照采购订单预留的电话,联系供货企业,核实采购订单上的信息:运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码,并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资

2、料的随货情况(税务发票和检验报告书、随货同行单等资料)等信息,并记录形成纸质版采购订单跟踪单。 三、供货企业如果是委托运输的,收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方,跟踪货物运输情况并记录,督促承运方按供货企业预定的日期到达。 四采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后,根据提货方式的类别采取相应处理措施。 1.自提货物,应联系运输组,准备提货。运输员出车前应检查车况,根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后,核对运输单据,包括收货单位、收货人、联系电话,确认是本企业的信息后,方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息,不得收货。 2.提货方式为送货上门的,收货员

3、应联系承运方,将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方,方便承运方迅速到达公司仓库地址。 五.货物到达仓库时,收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。 收货员根据采购订单跟踪单,按供货方的提示标记,从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料,或向运输人员索取,如无随货同行票单、物流单据,应拒收,填写拒收报告单,通知采购部处理。由采购部向供货企业联系,填写质量查询单,记载查询的内容,处理的结果,请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件,作为收货的暂时凭证,采购部继续跟踪,直到原件寄回本企业。 (一)到货时,检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能

4、影响药品质量的现象,填写质量信息反馈单,通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场,从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见,采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。 (二)根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式,检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,填写质量信息反馈单,通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响,作出拒收或收货的决定,采购部填写质量查询单,联系供货企业处理。 (三) 冷藏、冷冻药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,导出留

5、存运输过程的温度记录并核查,用红外测温仪逐件核查到货温度,符合冷藏条件的方可搬货;索取冷藏运输交接单,并记录实际温度;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的,未能提供温度数据的,应当拒收,填写拒收报告单,移入冷藏待处理区,做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的,发出质量查询单,联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估,确定对质量无影响的,留存相关资料传真件,由采购部跟进工作,索取原件;如对判定为不合格的,与供货企业协商处理。 上述情况产生退货、换货、拒收的应按不合格程序或退货程序处理。 六收货人员应当查验随货同行单(票)、药品采购

6、记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单(票)记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的,应当拒收,填写拒收报告单,通知采购部处理,采购部门填写质量查询单,负责与供货单位核实和处理,按下述情况办理。 (一)对于随货同行单(票)内容中,除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票)传真件后,方可收货,采购部负责后续的跟踪工作。 (二)对于随货同行单(票)与采购记录、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当由采购员确定并按照购进管理制度调整采购数量后,

7、方可收货。 (三)供货单位对随货同行单(票)与采购记录、药品实物不相符的内容,不予确认的,或非本公司采购的品种,采购部门负责与供货单位联系,办理退货事宜。存在异常情况的,比如清单样式、出库专用章等异常情形的,填写质量信 息反馈单,报质量管理部门,质量管理部填写质量查询单,向供货企业核查缘由,。 七. 收货人员应当拆除药品的运输防护包装,清点件数。检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品,应当拒收,填写拒收报告单,经采购部及质量管理部同意后,填写质量查询单,联系供货方,将上述药品退回,按退货程序办理退换货手续。 八. 对实施电子监管的药品,收货员应当按规定采集

8、药品电子监管码,在卸货的同时逐件扫码,收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。 (一)查询采购订单显示该品种赋码,而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码,或因监管码印刷不符合规定要求,造成扫描设备无法识别的,应当拒收,填写拒收报告单,通知采购部处理,填写质量查询单,联系供货方办理退换事宜。 (二)上传监管码信息时,发现与药品包装信息不符的,填写填写质量信息反馈单,通知采购部门报质量管理部门处理,由质管部填写质量查询单,及时向供货单位进行查询、确认,经供货方确认后,办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库,供货方未予确认的,应向当地药品监督管理部门报告。 九.收货人员应当将核对无

9、误的药品,根据药品储存条件放置于相应的待验区域内,如到货数量超出待验区容积时,可移入相应的合格区内,悬挂动态待验标识,做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理,优先安排冷藏药品进入库区待验,并按照验证管理制度确定的方法移库。进入冷藏待验区前,收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度,在采购订单跟踪单上记录,确保冷藏药品全程温度符合要求。 十.卸货时,收货员应与保管员做好交接工作,移入待验区的药品应按批号码放,批号等关键信息应统一朝外,方便验收员质量检查。 十一.收货员在计算机系统调取采购订单,在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期,是冷藏药品的,应填写到货温度、入库温度,生成收货记

10、录。收货记录应包括:药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。 十二、收货员在随货同行单(票)上签字后,将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员;与供货企业或承运方办理交接手续。 十三.销后退回药品的收货:收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单,按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查,符合要求后,接收送货员或客户的退货产品,并对销后退回的药品进行核对,确认为本企业销售的药品后,方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区,做好收

11、货记录,记录内容应包含本条上述规定项目,并通知验收员验收;对销后退回的冷藏、冷冻药品,根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据,确认符合规定条件的,方可收货;对于不能提供文件、数据,或温度控制不符合规定的,填写拒收报告单,做好记录并报质量管理部门处理,质量管理部按第五条 第三款实行,或按不合格程序执行。 十四.换货药品的处理;按本程序办理,留存随货清单、相关资料证明。 支持记录:采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息反馈单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通知单 第三篇:超市收货

12、退货制度 超市收货、退货制度 一、 门店收货标准 1. 配送库(小库)超12保质期的商品不允许出库,由配送库上报采购。 门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。 2. 批发库(大库)临期1个月(1个月)的商品门店可收货,临期5天之 前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。 3. 超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策;附带赠 品销售的,赠品应连带一同送到门店,门店方可收货。 二、 退货验收标准 1. 超市商品过23保质期应上报采购部,由采购提出解决方案。能退供货 商的由采购确认后退回公司,并及时退供货商;逾期不予验收。(商品不影响二次销售) 2. 正常退

13、货由采购签字,予以验收。滞销品由采购签字确认(商品不影响 二次销售),方可退货。 滞销品定义:新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的,视为滞销品;商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的,视为门店滞销品。 附表一、退货标准 附表二、退货规定及流程 事业部 2014年5月6日 第四篇:超市收货流程 惠客隆相关流程 a收货:供应商填制惠客隆购物广场送货单柜组人员收货(清对数量、规格、条码、确认日期),与防损员一起签字确认理货员上货,信息员(食品需提供票证通)录单入库信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字,分别留单,卖场留两联,以备结账。 b退货:供应商填制

14、惠客隆购物广场退货单柜组人员退货(清对数量、规格、条码),与防损员一起签字或店长签字确认信息员录单退库信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字,分别留单,卖场留两联,以备结账。 c信息建档:所有信息都应经店长签字确认后建档,录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入,入库时电脑与送货单进价等信息有误时,以低价为准录入。 c:对账付款:供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计手工送货单、退货单,电脑入库单、退单和电脑信息一致,查清结账期时间段实际销售额在电脑上结算确认销售金额,收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单,作为付款凭证扎帐供应商提供正确的卡号或帐号,会计办款。 第五篇:收货须知1 、 收货须知

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