玻璃深加工设备项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 玻璃深加工设备项目可行性研究报告第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称玻璃深加工设备项目(二)项目选址某某新区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积11085.54平方米(折合约16.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.41%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度185.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11085.54平方米,建筑物基底占地面积6364.21平方米,总建筑面积13524.36平方

2、米,其中:规划建设主体工程8154.53平方米,项目规划绿化面积820.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1191.24万元。(七)节能分析1、项目年用电量1175657.33千瓦时,折合144.49吨标准煤。2、项目年总用水量7154.07立方米,折合0.61吨标准煤。3、“玻璃深加工设备项目投资建设项目”,年用电量1175657.33千瓦时,年总用水量7154.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.10吨标准煤/年。达产年综合节能量40.93吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新区发展规划,

3、符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4474.90万元,其中:固定资产投资3081.18万元,占项目总投资的68.85%;流动资金1393.72万元,占项目总投资的31.15%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9889.00万元,总成本费用7592.23万元,税金及附加82.36万元,利润总额2296.77万元,利税总额2695.93万元,税后净利润1722.5

4、8万元,达产年纳税总额973.35万元;达产年投资利润率51.33%,投资利税率60.25%,投资回报率38.49%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新区及某某新区玻璃深加工设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新区玻璃深加工设备产业结

5、构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃深加工设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额973.35万元,可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.33%,投资利税率60.25%,全部投资回报率38.49%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了650

6、0万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态

7、。坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11085.5416.62亩1.1容积率1.221.2建筑系数57.41%1.3投资强度万元/亩185.391.4基底面积平方米6364.211.5总建筑面积平方米13524.361.6绿化面积平方米820.94绿化率6.07%2总投资万元4474.902.1固定资产投资万元3081.182.1.1土建工程投资万元1005.342.1.1.1土建工程投资占比万元22.47%2.1.2设

8、备投资万元1191.242.1.2.1设备投资占比26.62%2.1.3其它投资万元884.602.1.3.1其它投资占比19.77%2.1.4固定资产投资占比68.85%2.2流动资金万元1393.722.2.1流动资金占比31.15%3收入万元9889.004总成本万元7592.235利润总额万元2296.776净利润万元1722.587所得税万元1.228增值税万元316.809税金及附加万元82.3610纳税总额万元973.3511利税总额万元2695.9312投资利润率51.33%13投资利税率60.25%14投资回报率38.49%15回收期年4.1016设备数量台(套)10117年

9、用电量千瓦时1175657.3318年用水量立方米7154.0719总能耗吨标准煤145.1020节能率23.35%21节能量吨标准煤40.9322员工数量人137 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提

10、供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、

11、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地

12、位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入8878.64万元,同比增长13.12%(1029.58万元)。其中,主营业业务玻璃深加工设备生产及销售收入为7310.55万元,占营业总收入的82.34%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1864.512486.022308.452219.668878.642主营业务收入1535.222046.951900.741827.647310.552.1玻璃深加工

13、设备(A)506.62675.49627.25603.122412.482.2玻璃深加工设备(B)353.10470.80437.17420.361681.432.3玻璃深加工设备(C)260.99347.98323.13310.701242.792.4玻璃深加工设备(D)184.23245.63228.09219.32877.272.5玻璃深加工设备(E)122.82163.76152.06146.21584.842.6玻璃深加工设备(F)76.76102.3595.0491.38365.532.7玻璃深加工设备(.)30.7040.9438.0136.55146.213其他业务收入329.

14、30439.07407.70392.021568.09根据初步统计测算,公司实现利润总额1938.32万元,较去年同期相比增长305.47万元,增长率18.71%;实现净利润1453.74万元,较去年同期相比增长154.34万元,增长率11.88%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8878.64完成主营业务收入万元7310.55主营业务收入占比82.34%营业收入增长率(同比)13.12%营业收入增长量(同比)万元1029.58利润总额万元1938.32利润总额增长率18.71%利润总额增长量万元305.47净利润万元1453.74净利润增长率11.88%净利润增长量万元154.34投资利润率56.46%投资回报率42.34%财务内部收益率21.33%企业总

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