蚕茧缫丝项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 蚕茧缫丝项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况(一)项目名称蚕茧缫丝项目(二)项目选址某产业园区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积20483.57平方米(折合约30.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.41%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度177.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20483.57平方米,建筑物基底占地面积14217.65平方米,总建筑面积31339.86平方米,其中:规划建

2、设主体工程22364.37平方米,项目规划绿化面积2056.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2005.37万元。(七)节能分析1、项目年用电量809103.50千瓦时,折合99.44吨标准煤。2、项目年总用水量11570.72立方米,折合0.99吨标准煤。3、“蚕茧缫丝项目投资建设项目”,年用电量809103.50千瓦时,年总用水量11570.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.43吨标准煤/年。达产年综合节能量33.48吨标准煤/年,项目总节能率27.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结

3、构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7755.26万元,其中:固定资产投资5439.66万元,占项目总投资的70.14%;流动资金2315.60万元,占项目总投资的29.86%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16287.00万元,总成本费用12500.63万元,税金及附加144.61万元,利润总额3786.37万元,利税总额4453.24万元,税后净利润2839.78万元,达产

4、年纳税总额1613.46万元;达产年投资利润率48.82%,投资利税率57.42%,投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区蚕茧缫丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区蚕茧缫丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“蚕茧缫丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1613.4

5、6万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.82%,投资利税率57.42%,全部投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的

6、主力军。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结

7、构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省

8、能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20483.5730.71亩1.1容积率1.531.2建筑系数69.41%1.3投资强度万元/亩177.131.4基底面积平方米14217.651.5总建筑面积平方米31339.861.6绿化面积平方米2056.71绿化率6.56%2总投资万元7755.262.1固定资产投资万元5439.662.1.1土建工程投资万元2427.742.1.1.1土

9、建工程投资占比万元31.30%2.1.2设备投资万元2005.372.1.2.1设备投资占比25.86%2.1.3其它投资万元1006.552.1.3.1其它投资占比12.98%2.1.4固定资产投资占比70.14%2.2流动资金万元2315.602.2.1流动资金占比29.86%3收入万元16287.004总成本万元12500.635利润总额万元3786.376净利润万元2839.787所得税万元1.538增值税万元522.269税金及附加万元144.6110纳税总额万元1613.4611利税总额万元4453.2412投资利润率48.82%13投资利税率57.42%14投资回报率36.62%

10、15回收期年4.2316设备数量台(套)8517年用电量千瓦时809103.5018年用水量立方米11570.7219总能耗吨标准煤100.4320节能率27.76%21节能量吨标准煤33.4822员工数量人318 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、

11、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、

12、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12420.37万元,同比增长8.20%(940.96万元)。其中,主营业业务蚕茧缫丝生产及销售收入为11172.03万元,占营业总收入的89.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2608.283477.703229.303105.0912420.372主营业务收入2346.133128.172904.7

13、32793.0111172.032.1蚕茧缫丝(A)774.221032.30958.56921.693686.772.2蚕茧缫丝(B)539.61719.48668.09642.392569.572.3蚕茧缫丝(C)398.84531.79493.80474.811899.252.4蚕茧缫丝(D)281.54375.38348.57335.161340.642.5蚕茧缫丝(E)187.69250.25232.38223.44893.762.6蚕茧缫丝(F)117.31156.41145.24139.65558.602.7蚕茧缫丝(.)46.9262.5658.0955.86223.443其他

14、业务收入262.15349.54324.57312.091248.34根据初步统计测算,公司实现利润总额3278.03万元,较去年同期相比增长300.44万元,增长率10.09%;实现净利润2458.52万元,较去年同期相比增长415.12万元,增长率20.31%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12420.37完成主营业务收入万元11172.03主营业务收入占比89.95%营业收入增长率(同比)8.20%营业收入增长量(同比)万元940.96利润总额万元3278.03利润总额增长率10.09%利润总额增长量万元300.44净利润万元2458.52净利润增长率20.31%净利润增长量万元415.12投资利润率53.71%投资回报率40.28%财务内部收益率

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