电池配件项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电池配件项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称电池配件项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积52459.55平方米(折合约78.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.19%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度164.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52459.55平方米,建筑物基底占地面积34198.38平方米,总建筑面积83935.28

2、平方米,其中:规划建设主体工程56549.57平方米,项目规划绿化面积6511.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5326.99万元。(七)节能分析1、项目年用电量946123.85千瓦时,折合116.28吨标准煤。2、项目年总用水量14546.45立方米,折合1.24吨标准煤。3、“电池配件项目投资建设项目”,年用电量946123.85千瓦时,年总用水量14546.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.52吨标准煤/年。达产年综合节能量45.70吨标准煤/年,项目总节能率26.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产

3、业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14795.25万元,其中:固定资产投资12948.94万元,占项目总投资的87.52%;流动资金1846.31万元,占项目总投资的12.48%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17381.00万元,总成本费用13715.61万元,税金及附加270.51万元,利润总额3665.39万元,利

4、税总额4441.47万元,税后净利润2749.04万元,达产年纳税总额1692.43万元;达产年投资利润率24.77%,投资利税率30.02%,投资回报率18.58%,全部投资回收期6.88年,提供就业职位322个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现

5、场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地电池配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地电池配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电池配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位322个,达产年纳税总额1692.43万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资

6、利润率24.77%,投资利税率30.02%,全部投资回报率18.58%,全部投资回收期6.88年,固定资产投资回收期6.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态,正在向形态更高级、分工更复杂、结构

7、更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战,多种要素约束日益趋紧,传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎,加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52459.5578.65亩1.1容积率1.601.2建筑系数65.19%1.3投资强度万元/亩164.641.4基底面积平方米34198.381.5总建筑面积平方米83935.281.6绿化面积平方米6511.83绿化率7.76%2总投资万元14795.252.1固定资产投资万元12948.942.1.1土建工程投资万元6

8、789.522.1.1.1土建工程投资占比万元45.89%2.1.2设备投资万元5326.992.1.2.1设备投资占比36.00%2.1.3其它投资万元832.432.1.3.1其它投资占比5.63%2.1.4固定资产投资占比87.52%2.2流动资金万元1846.312.2.1流动资金占比12.48%3收入万元17381.004总成本万元13715.615利润总额万元3665.396净利润万元2749.047所得税万元1.608增值税万元505.579税金及附加万元270.5110纳税总额万元1692.4311利税总额万元4441.4712投资利润率24.77%13投资利税率30.02%1

9、4投资回报率18.58%15回收期年6.8816设备数量台(套)11917年用电量千瓦时946123.8518年用水量立方米14546.4519总能耗吨标准煤117.5220节能率26.17%21节能量吨标准煤45.7022员工数量人322 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优

10、化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开

11、发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生

12、授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16154.87万元,同比增长14.81%(2083.64万元)。其中,主营业业务电池配件生产及销售收入为14933.07万元,占营业总收入的92.44%。

13、上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3392.524523.364200.274038.7216154.872主营业务收入3135.944181.263882.603733.2714933.072.1电池配件(A)1034.861379.821281.261231.984927.912.2电池配件(B)721.27961.69893.00858.653434.612.3电池配件(C)533.11710.81660.04634.662538.622.4电池配件(D)376.31501.75465.91447.991791.972.5电池配件(E)250.88

14、334.50310.61298.661194.652.6电池配件(F)156.80209.06194.13186.66746.652.7电池配件(.)62.7283.6377.6574.67298.663其他业务收入256.58342.10317.67305.451221.80根据初步统计测算,公司实现利润总额3155.60万元,较去年同期相比增长583.05万元,增长率22.66%;实现净利润2366.70万元,较去年同期相比增长300.68万元,增长率14.55%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16154.87完成主营业务收入万元14933.07主营业务收入占比92.44%营业收入增长率(同比)14.81%营业收入增长量(同比)万元2083.64利润总额万元3155.60利润总额增长率22.66%利润总额增长量万元583.05

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