张木制装饰材料项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 张木制装饰材料项目可行性研究报告第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称张木制装饰材料项目(二)项目选址xx高新技术产业示范基地投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积46910.11平方米(折合约70.33亩)。(四)项目用地控制

2、指标该工程规划建筑系数52.98%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度165.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46910.11平方米,建筑物基底占地面积24852.98平方米,总建筑面积54884.83平方米,其中:规划建设主体工程42610.40平方米,项目规划绿化面积2868.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费6190.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量482012.18千瓦时,折合59.24吨标准煤。2、项目年总用水量7136.18立方米,折合0.61吨标准煤。3、“张木制装饰材料项目投资建设项

3、目”,年用电量482012.18千瓦时,年总用水量7136.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.85吨标准煤/年。达产年综合节能量17.88吨标准煤/年,项目总节能率28.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13495.83万元,其中:固定资产投资11636.80万元,占项目总投资的86.23%;流动资金1859.0

4、3万元,占项目总投资的13.77%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13417.00万元,总成本费用10182.03万元,税金及附加241.18万元,利润总额3234.97万元,利税总额3922.35万元,税后净利润2426.23万元,达产年纳税总额1496.12万元;达产年投资利润率23.97%,投资利税率29.06%,投资回报率17.98%,全部投资回收期7.06年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分

5、段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地张木制装饰材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地张木制装饰材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“张木制装饰材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会

6、提供就业职位188个,达产年纳税总额1496.12万元,可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.97%,投资利税率29.06%,全部投资回报率17.98%,全部投资回收期7.06年,固定资产投资回收期7.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场

7、、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗

8、均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46910.1170.33亩1.1容积率1.171.2建筑系数

9、52.98%1.3投资强度万元/亩165.461.4基底面积平方米24852.981.5总建筑面积平方米54884.831.6绿化面积平方米2868.86绿化率5.23%2总投资万元13495.832.1固定资产投资万元11636.802.1.1土建工程投资万元4481.542.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元6190.102.1.2.1设备投资占比45.87%2.1.3其它投资万元965.162.1.3.1其它投资占比7.15%2.1.4固定资产投资占比86.23%2.2流动资金万元1859.032.2.1流动资金占比13.77%3收入万元13417.004总

10、成本万元10182.035利润总额万元3234.976净利润万元2426.237所得税万元1.178增值税万元446.209税金及附加万元241.1810纳税总额万元1496.1211利税总额万元3922.3512投资利润率23.97%13投资利税率29.06%14投资回报率17.98%15回收期年7.0616设备数量台(套)13417年用电量千瓦时482012.1818年用水量立方米7136.1819总能耗吨标准煤59.8520节能率28.39%21节能量吨标准煤17.8822员工数量人188 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应

11、经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部

12、门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细

13、操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市

14、场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入11287.60万元,同比增长30.65%(2647.98万元)。其中,主营业业务张木制装饰材料生产及销售收入为10180.46万元,占营业总收入的90.19%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2370.403160.532934.782821.9011287.602主营业务收入2137.902850.532646.922545.1110180.462.1张木制装饰材料(A)705.51940.67873.48839.893359.552.2张木制装饰材料(B)491.72

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