巧克力项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 巧克力项目可行性研究报告第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称巧克力项目(二)项目选址xxx经济新区项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积8350.84平方米(折合约12.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.71%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度164.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8350.84平方米,建筑物基底占地面积4819.27平方米,总建筑

2、面积10021.01平方米,其中:规划建设主体工程6157.57平方米,项目规划绿化面积671.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费769.76万元。(七)节能分析1、项目年用电量1138879.90千瓦时,折合139.97吨标准煤。2、项目年总用水量2348.04立方米,折合0.20吨标准煤。3、“巧克力项目投资建设项目”,年用电量1138879.90千瓦时,年总用水量2348.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.17吨标准煤/年。达产年综合节能量37.26吨标准煤/年,项目总节能率25.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx

3、经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2843.18万元,其中:固定资产投资2061.54万元,占项目总投资的72.51%;流动资金781.64万元,占项目总投资的27.49%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5602.00万元,总成本费用4223.65万元,税金及附加56.22万元,利润总额1378.35万元,利税总额1624.69万元,

4、税后净利润1033.76万元,达产年纳税总额590.93万元;达产年投资利润率48.48%,投资利税率57.14%,投资回报率36.36%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位75个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区巧克力行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区巧克力产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“巧克力项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位75个,

5、达产年纳税总额590.93万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.48%,投资利税率57.14%,全部投资回报率36.36%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业

6、文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.

7、6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开

8、展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8350.8412.52亩1.1容积率1.201.2建筑系数57.71%1.3投资强度万元/亩164.661.4基底面积平方米4819.271.5总建筑面积平方米10021.011.6绿化面积平方米671.92绿化率6.71%2总投资万元2843.182.1固定资产投资万元2061.542.1.1土建工程投资万元718.192.1.1.1土建工程投资占比万元25.26%2.1.2设备投资万元769.762.1.2.1设备投资占

9、比27.07%2.1.3其它投资万元573.592.1.3.1其它投资占比20.17%2.1.4固定资产投资占比72.51%2.2流动资金万元781.642.2.1流动资金占比27.49%3收入万元5602.004总成本万元4223.655利润总额万元1378.356净利润万元1033.767所得税万元1.208增值税万元190.129税金及附加万元56.2210纳税总额万元590.9311利税总额万元1624.6912投资利润率48.48%13投资利税率57.14%14投资回报率36.36%15回收期年4.2516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1138879.9018年用水量立方米2

10、348.0419总能耗吨标准煤140.1720节能率25.75%21节能量吨标准煤37.2622员工数量人75 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,

11、并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的

12、评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发

13、展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考

14、核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入5304.25万元,同比增长12.26%(579.18万元)。其中,主营业业务巧克力生产及销售收入为4427.28万元,占营业总收入的83.47%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1113.891485.191379.111326.065304.252主营业务收入929.731239.641151.091106.824427.282.1巧克力(A)306.81409.08379.86365.251461.002.2巧克力(B)213.84285.12264.75254.571018.272.3巧克力(C)158.05210.74195.69188.16752.642.4巧克力(D)111.57148.76138.13132.82531.272.5巧克力(E)74.3899.1792.0988.55354.182.6巧克力(F)46.4961.9857.5555.34221.36

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