动植物食用油项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 动植物食用油项目可行性研究报告第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称动植物食用油项目(二)项目选址xx高新区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。undefined(三)项目用地规模项目总用地面积23131.56平方米(折合约34.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度164.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23131.56平方米,建筑物基底占地面积12565.06平方米,总建筑

2、面积28220.50平方米,其中:规划建设主体工程20181.88平方米,项目规划绿化面积1622.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2016.04万元。(七)节能分析1、项目年用电量889981.31千瓦时,折合109.38吨标准煤。2、项目年总用水量7683.07立方米,折合0.66吨标准煤。3、“动植物食用油项目投资建设项目”,年用电量889981.31千瓦时,年总用水量7683.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.04吨标准煤/年。达产年综合节能量38.66吨标准煤/年,项目总节能率23.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目

3、符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7533.53万元,其中:固定资产投资5702.09万元,占项目总投资的75.69%;流动资金1831.44万元,占项目总投资的24.31%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15729.00万元,总成本费用11989.98万元,税金及附加154.41万元,利润总额3739.02万元,利税总额4409.

4、16万元,税后净利润2804.26万元,达产年纳税总额1604.89万元;达产年投资利润率49.63%,投资利税率58.53%,投资回报率37.22%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施

5、工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新区及xx高新区动植物食用油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区动植物食用油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“动植物食用油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1604.89万元,可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.63%,投资利税率58.53%,全部投资回报率37.22%,全部

6、投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚定不移走产业强市道路,主动融入全球产业分工体系,全面落实“中国制造2025”,以信息化与工业化深度融合为主

7、线,以提高经济发展质量和效益为中心,积极发展新产业、新技术、新业态和新模式,大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强市,在新的起点上重振我市产业雄风,为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23131.5634.68亩1.1容积率1.221.2建筑系数54.32%1.3投资强度万元/亩164.421.4基底面积平方米12565.061.5总建筑面积平方米2822

8、0.501.6绿化面积平方米1622.08绿化率5.75%2总投资万元7533.532.1固定资产投资万元5702.092.1.1土建工程投资万元2014.052.1.1.1土建工程投资占比万元26.73%2.1.2设备投资万元2016.042.1.2.1设备投资占比26.76%2.1.3其它投资万元1672.002.1.3.1其它投资占比22.19%2.1.4固定资产投资占比75.69%2.2流动资金万元1831.442.2.1流动资金占比24.31%3收入万元15729.004总成本万元11989.985利润总额万元3739.026净利润万元2804.267所得税万元1.228增值税万元5

9、15.739税金及附加万元154.4110纳税总额万元1604.8911利税总额万元4409.1612投资利润率49.63%13投资利税率58.53%14投资回报率37.22%15回收期年4.1916设备数量台(套)12417年用电量千瓦时889981.3118年用水量立方米7683.0719总能耗吨标准煤110.0420节能率23.06%21节能量吨标准煤38.6622员工数量人268 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人

10、才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化

11、解决方案专业提供商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研

12、发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入10265.96万元,同比增长14.84%(1326.27万元)。其中,主营业业务动植物食用油生产及销售收入为9726.00万元,占营业总收入的94.74%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2155.852

13、874.472669.152566.4910265.962主营业务收入2042.462723.282528.762431.509726.002.1动植物食用油(A)674.01898.68834.49802.393209.582.2动植物食用油(B)469.77626.35581.61559.252236.982.3动植物食用油(C)347.22462.96429.89413.361653.422.4动植物食用油(D)245.10326.79303.45291.781167.122.5动植物食用油(E)163.40217.86202.30194.52778.082.6动植物食用油(F)102.

14、12136.16126.44121.58486.302.7动植物食用油(.)40.8554.4750.5848.63194.523其他业务收入113.39151.19140.39134.99539.96根据初步统计测算,公司实现利润总额2861.10万元,较去年同期相比增长674.84万元,增长率30.87%;实现净利润2145.82万元,较去年同期相比增长244.64万元,增长率12.87%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10265.96完成主营业务收入万元9726.00主营业务收入占比94.74%营业收入增长率(同比)14.84%营业收入增长量(同比)万元1326.27利润总额万元2861.10利润总额增长率30.87%利润总额增长量万元674.84净利润万元2145.82净利润增长率12.87%

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