起毛剂项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 起毛剂项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况(一)项目名称起毛剂项目(二)项目选址某新区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总

2、用地面积15527.76平方米(折合约23.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.93%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度189.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15527.76平方米,建筑物基底占地面积11169.12平方米,总建筑面积25465.53平方米,其中:规划建设主体工程19235.82平方米,项目规划绿化面积1531.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1597.37万元。(七)节能分析1、项目年用电量1097708.71千瓦时,折合134.91吨标准煤。2、项目年总用水量5

3、267.21立方米,折合0.45吨标准煤。3、“起毛剂项目投资建设项目”,年用电量1097708.71千瓦时,年总用水量5267.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.36吨标准煤/年。达产年综合节能量42.75吨标准煤/年,项目总节能率20.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5030.94万元,其中:固定资产投资4420.17万元,占项目总投资的8

4、7.86%;流动资金610.77万元,占项目总投资的12.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5587.00万元,总成本费用4240.44万元,税金及附加84.40万元,利润总额1346.56万元,利税总额1616.69万元,税后净利润1009.92万元,达产年纳税总额606.77万元;达产年投资利润率26.77%,投资利税率32.13%,投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保

5、证。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区及某新区起毛剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新区起毛剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“起毛剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额606.77万元,可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.77%,投资利税率32.13%,全

6、部投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非

7、公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。从经济的贡献看,截至2017年

8、底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,

9、同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15527.7623.28亩1.1容积率1.641.2建筑系数71.93%1.3投资强度万元/亩189.8

10、71.4基底面积平方米11169.121.5总建筑面积平方米25465.531.6绿化面积平方米1531.72绿化率6.01%2总投资万元5030.942.1固定资产投资万元4420.172.1.1土建工程投资万元1916.502.1.1.1土建工程投资占比万元38.09%2.1.2设备投资万元1597.372.1.2.1设备投资占比31.75%2.1.3其它投资万元906.302.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比87.86%2.2流动资金万元610.772.2.1流动资金占比12.14%3收入万元5587.004总成本万元4240.445利润总额万元1346.56

11、6净利润万元1009.927所得税万元1.648增值税万元185.739税金及附加万元84.4010纳税总额万元606.7711利税总额万元1616.6912投资利润率26.77%13投资利税率32.13%14投资回报率20.07%15回收期年6.4816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1097708.7118年用水量立方米5267.2119总能耗吨标准煤135.3620节能率20.42%21节能量吨标准煤42.7522员工数量人106 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”

12、的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机

13、构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均

14、有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入3177.07万元,同比增长21.73%(567.16万元)。其中,主营业业务起毛剂生产及销售收入为2873.27万元,占营业总收入的90.44%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入667.18889.58826.04794.273177.072主营业务收入603.39804.52747.05718.322873.272.1起毛剂(A)199.12265.49246.53237.04948.182.2起毛剂(B)138.78185.04171.82165.21660.852.3起毛剂(C)10

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