光伏板支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 光伏板支架项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称光伏板支架项目(二)项目选址xx经济新区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积56281.46平方米(折合约84.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.27%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度185.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56281.46平方米,建筑物基底占地面积31669.58平方米,总建筑面积93427.22平方

2、米,其中:规划建设主体工程57472.03平方米,项目规划绿化面积4937.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费6522.56万元。(七)节能分析1、项目年用电量430588.87千瓦时,折合52.92吨标准煤。2、项目年总用水量22083.44立方米,折合1.89吨标准煤。3、“光伏板支架项目投资建设项目”,年用电量430588.87千瓦时,年总用水量22083.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.81吨标准煤/年。达产年综合节能量17.31吨标准煤/年,项目总节能率26.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,

3、符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19498.80万元,其中:固定资产投资15637.30万元,占项目总投资的80.20%;流动资金3861.50万元,占项目总投资的19.80%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35455.00万元,总成本费用27776.10万元,税金及附加352.23万元,利润总额7678.90万元,利税总额9090.29万元,税后净利

4、润5759.17万元,达产年纳税总额3331.11万元;达产年投资利润率39.38%,投资利税率46.62%,投资回报率29.54%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位646个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区光伏板支架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区光伏板支架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏板支架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位64

5、6个,达产年纳税总额3331.11万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.38%,投资利税率46.62%,全部投资回报率29.54%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系

6、列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我

7、国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具

8、有国际影响力的制造强市,成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56281.4684.38亩1.1容积率1.661.2建筑系数56.27%1.3投资强度万元/亩185.321.4基底面积平方米31669.581.5总建筑面积平方米93427.221.6绿化面积平方米4937.09绿化率5.28%2总投资万元19498.802.1固定资产投资万元15637.302.1.1土建工程投资万元7594.002.1.1.1土建工程投资占比万元38.9

9、5%2.1.2设备投资万元6522.562.1.2.1设备投资占比33.45%2.1.3其它投资万元1520.742.1.3.1其它投资占比7.80%2.1.4固定资产投资占比80.20%2.2流动资金万元3861.502.2.1流动资金占比19.80%3收入万元35455.004总成本万元27776.105利润总额万元7678.906净利润万元5759.177所得税万元1.668增值税万元1059.169税金及附加万元352.2310纳税总额万元3331.1111利税总额万元9090.2912投资利润率39.38%13投资利税率46.62%14投资回报率29.54%15回收期年4.8916设

10、备数量台(套)16717年用电量千瓦时430588.8718年用水量立方米22083.4419总能耗吨标准煤54.8120节能率26.51%21节能量吨标准煤17.3122员工数量人646 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

11、推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人

12、才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入28422.53万元,同比增长32.22%(6925.64万元)。其中,主营业业务光伏板支架生产及销售收入为23968.93万元,占营业总收入的84.33%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5968.737958.31738

13、9.867105.6328422.532主营业务收入5033.486711.306231.925992.2323968.932.1光伏板支架(A)1661.052214.732056.531977.447909.752.2光伏板支架(B)1157.701543.601433.341378.215512.852.3光伏板支架(C)855.691140.921059.431018.684074.722.4光伏板支架(D)604.02805.36747.83719.072876.272.5光伏板支架(E)402.68536.90498.55479.381917.512.6光伏板支架(F)251.67

14、335.57311.60299.611198.452.7光伏板支架(.)100.67134.23124.64119.84479.383其他业务收入935.261247.011157.941113.404453.60根据初步统计测算,公司实现利润总额6362.06万元,较去年同期相比增长742.09万元,增长率13.20%;实现净利润4771.55万元,较去年同期相比增长908.77万元,增长率23.53%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28422.53完成主营业务收入万元23968.93主营业务收入占比84.33%营业收入增长率(同比)32.22%营业收入增长量(同比)万元6925.64利润总额万元6362.06利润总额增长率13.20%利润总额增长量万元742.09净利润万元4771.55净利润增长率

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