球墨管件项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 球墨管件项目可行性研究报告第一章 概论一、项目概况(一)项目名称球墨管件项目(二)项目选址某某临港经济技术开发区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积55954.63平方米(折合约83.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.86

2、%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度189.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55954.63平方米,建筑物基底占地面积31815.80平方米,总建筑面积77776.94平方米,其中:规划建设主体工程47006.00平方米,项目规划绿化面积6111.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费4968.86万元。(七)节能分析1、项目年用电量542955.32千瓦时,折合66.73吨标准煤。2、项目年总用水量27545.01立方米,折合2.35吨标准煤。3、“球墨管件项目投资建设项目”,年用电量542955.32千瓦

3、时,年总用水量27545.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.08吨标准煤/年。达产年综合节能量25.55吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19872.43万元,其中:固定资产投资15861.08万元,占项目总投资的79.81%;流动资金4011.35万元,占项目总投资的20.19%。(

4、十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35081.00万元,总成本费用27137.73万元,税金及附加355.29万元,利润总额7943.27万元,利税总额9394.18万元,税后净利润5957.45万元,达产年纳税总额3436.73万元;达产年投资利润率39.97%,投资利税率47.27%,投资回报率29.98%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位513个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要

5、求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区球墨管件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区球墨管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“球墨管件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位513个,达产年纳税总额3436.73万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.97%,投资利税率47.27%,全部投资回报率29.98%,全部投资回收期4.84年,固定

6、资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见

7、,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型

8、升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55954.6383.89亩1.1容积率1.391.2建筑系数56.86%1.3投资强度万元/亩189.071.4基底面积平方米31815.801.5总建

9、筑面积平方米77776.941.6绿化面积平方米6111.36绿化率7.86%2总投资万元19872.432.1固定资产投资万元15861.082.1.1土建工程投资万元6478.052.1.1.1土建工程投资占比万元32.60%2.1.2设备投资万元4968.862.1.2.1设备投资占比25.00%2.1.3其它投资万元4414.172.1.3.1其它投资占比22.21%2.1.4固定资产投资占比79.81%2.2流动资金万元4011.352.2.1流动资金占比20.19%3收入万元35081.004总成本万元27137.735利润总额万元7943.276净利润万元5957.457所得税万

10、元1.398增值税万元1095.629税金及附加万元355.2910纳税总额万元3436.7311利税总额万元9394.1812投资利润率39.97%13投资利税率47.27%14投资回报率29.98%15回收期年4.8416设备数量台(套)15917年用电量千瓦时542955.3218年用水量立方米27545.0119总能耗吨标准煤69.0820节能率23.62%21节能量吨标准煤25.5522员工数量人513 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持

11、“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能

12、源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办

13、单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公

14、司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入24152.34万元,同比增长12.59%(2700.44万元)。其中,主营业业务球墨管件生产及销售收入为22647.93万元,占营业总收入的93.77%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5071.996762.666279.616038.0924152.342主营业务收入4756.076341.425888.465661.9822647.932.1球墨管件(A)1569.502092.671943.191868.457473.822.2球墨管件(B)1093.901458.531354.351302.265209.022.3球墨管件(C)808.531078.041001.04962.543850.152.4球墨管件

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