摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

上传人:以*** 文档编号:120381051 上传时间:2020-03-03 格式:DOCX 页数:64 大小:73.13KB
返回 下载 相关 举报
摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第1页
第1页 / 共64页
摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第2页
第2页 / 共64页
摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第3页
第3页 / 共64页
摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第4页
第4页 / 共64页
摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第5页
第5页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《摩托车电喷支架项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 摩托车电喷支架项目可行性研究报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称摩托车电喷支架项目(二)项目选址xx经济示范区投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积16735.03平方米(折合约25.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系

2、数63.95%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度188.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16735.03平方米,建筑物基底占地面积10702.05平方米,总建筑面积27612.80平方米,其中:规划建设主体工程20782.29平方米,项目规划绿化面积2063.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1914.37万元。(七)节能分析1、项目年用电量828631.34千瓦时,折合101.84吨标准煤。2、项目年总用水量14994.17立方米,折合1.28吨标准煤。3、“摩托车电喷支架项目投资建设项目”,年用电量82

3、8631.34千瓦时,年总用水量14994.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.12吨标准煤/年。达产年综合节能量34.37吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6560.79万元,其中:固定资产投资4726.71万元,占项目总投资的72.04%;流动资金1834.08万元,占项目总投资的27.96%。(

4、十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15053.00万元,总成本费用11326.16万元,税金及附加128.63万元,利润总额3726.84万元,利税总额4369.52万元,税后净利润2795.13万元,达产年纳税总额1574.39万元;达产年投资利润率56.80%,投资利税率66.60%,投资回报率42.60%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区摩托车电喷支架行业布局和结构调整政策

5、;项目的建设对促进xx经济示范区摩托车电喷支架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车电喷支架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1574.39万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.80%,投资利税率66.60%,全部投资回报率42.60%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国

6、非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。从经济的贡献看,截至201

7、7年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强

8、化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16735.0325.09亩1.1容积率1.651.2建筑系数63.95%1.3投资强度万元/亩188.391.4基底面积平方米10702.051.5总建筑面积平方米27612.801.6绿化面积平方米2063.60绿化率7.47%2总投资万元6560.792.1固定资产投资万元4726.712.1.1土建工程投资万元2014.912.1.1.

9、1土建工程投资占比万元30.71%2.1.2设备投资万元1914.372.1.2.1设备投资占比29.18%2.1.3其它投资万元797.432.1.3.1其它投资占比12.15%2.1.4固定资产投资占比72.04%2.2流动资金万元1834.082.2.1流动资金占比27.96%3收入万元15053.004总成本万元11326.165利润总额万元3726.846净利润万元2795.137所得税万元1.658增值税万元514.059税金及附加万元128.6310纳税总额万元1574.3911利税总额万元4369.5212投资利润率56.80%13投资利税率66.60%14投资回报率42.60

10、%15回收期年3.8516设备数量台(套)9917年用电量千瓦时828631.3418年用水量立方米14994.1719总能耗吨标准煤103.1220节能率24.42%21节能量吨标准煤34.3722员工数量人276 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,

11、项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才

12、,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的

13、核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14168.60万元,同比增长16.77%(2034.59万元)。其中,主营业业务摩托车电喷支架生产及销售收入为13269.45万元,占营业总收入的93.65%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2975.413967.213683.843542.1514168.602主营业务收入2786.583715.453450.063317.3613269.452.1摩托车电喷支架(A)919.571226.101138.521094

14、.734378.922.2摩托车电喷支架(B)640.91854.55793.51762.993051.972.3摩托车电喷支架(C)473.72631.63586.51563.952255.812.4摩托车电喷支架(D)334.39445.85414.01398.081592.332.5摩托车电喷支架(E)222.93297.24276.00265.391061.562.6摩托车电喷支架(F)139.33185.77172.50165.87663.472.7摩托车电喷支架(.)55.7374.3169.0066.35265.393其他业务收入188.82251.76233.78224.79899.15根据初步统计测算,公司实现利润总额3367.23万元,较去年同期相比增长262.96万元,增长率8.47%;实现净利润2525.42万元,较去年同期相比增长446.96万元,增长率21.50%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 创业/孵化

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号