水稳拌合站项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 水稳拌合站项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称水稳拌合站项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积15441.05平方米(折合约23.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.64%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.79%,

2、固定资产投资强度180.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15441.05平方米,建筑物基底占地面积10753.15平方米,总建筑面积20073.36平方米,其中:规划建设主体工程12314.03平方米,项目规划绿化面积1563.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1734.75万元。(七)节能分析1、项目年用电量874521.77千瓦时,折合107.48吨标准煤。2、项目年总用水量7933.46立方米,折合0.68吨标准煤。3、“水稳拌合站项目投资建设项目”,年用电量874521.77千瓦时,年总用水量7933.46立方米,项目年综合总耗能量

3、(当量值)108.16吨标准煤/年。达产年综合节能量30.51吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5654.19万元,其中:固定资产投资4188.30万元,占项目总投资的74.07%;流动资金1465.89万元,占项目总投资的25.93%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期

4、经济效益规划目标预期达产年营业收入11653.00万元,总成本费用9259.97万元,税金及附加101.37万元,利润总额2393.03万元,利税总额2824.47万元,税后净利润1794.77万元,达产年纳税总额1029.70万元;达产年投资利润率42.32%,投资利税率49.95%,投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位180个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经

5、济技术开发区及xx临港经济技术开发区水稳拌合站行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区水稳拌合站产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“水稳拌合站项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位180个,达产年纳税总额1029.70万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.32%,投资利税率49.95%,全部投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.6

6、5年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成

7、效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训

8、,推动企业提升管理水平。到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15441.0523.15亩1.1容积率1.301.2建筑系数69.64%1.3投资强度万元/亩180.921.4基底面积平方米10753.151.5总建筑面积平方米20073.361.6绿化面积平方米1563.78绿化率7.79%

9、2总投资万元5654.192.1固定资产投资万元4188.302.1.1土建工程投资万元1605.972.1.1.1土建工程投资占比万元28.40%2.1.2设备投资万元1734.752.1.2.1设备投资占比30.68%2.1.3其它投资万元847.582.1.3.1其它投资占比14.99%2.1.4固定资产投资占比74.07%2.2流动资金万元1465.892.2.1流动资金占比25.93%3收入万元11653.004总成本万元9259.975利润总额万元2393.036净利润万元1794.777所得税万元1.308增值税万元330.079税金及附加万元101.3710纳税总额万元1029

10、.7011利税总额万元2824.4712投资利润率42.32%13投资利税率49.95%14投资回报率31.74%15回收期年4.6516设备数量台(套)5617年用电量千瓦时874521.7718年用水量立方米7933.4619总能耗吨标准煤108.1620节能率27.02%21节能量吨标准煤30.5122员工数量人180 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和

11、生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提

12、供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不

13、断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公

14、司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入7032.87万元,同比增长13.98%(862.47万元)。其中,主营业业务水稳拌合站生产及销售收入为6305.81万元,占营业总收入的89.66%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1476.901969.201828.551758.227032.872主营业务收入1324.221765.631639.511576.456305.812.1水稳拌合站(A)436.99582.66541.04520.232080.922.2水稳拌合站(B)304.57406.09377.09362.581450.342.3水稳拌合站(C)225.12300.16278.72268.001

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