水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

上传人:以*** 文档编号:120366747 上传时间:2020-03-04 格式:DOCX 页数:65 大小:75.45KB
返回 下载 相关 举报
水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第1页
第1页 / 共65页
水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第2页
第2页 / 共65页
水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第3页
第3页 / 共65页
水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第4页
第4页 / 共65页
水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第5页
第5页 / 共65页
点击查看更多>>
资源描述

《水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水洗砂综合利用项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx(65页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 水洗砂综合利用项目可行性研究报告第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称水洗砂综合利用项目(二)项目选址某产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积20950.47平方米(折合约31.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.55%,建筑容积率1.

2、15,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度198.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20950.47平方米,建筑物基底占地面积13942.54平方米,总建筑面积24093.04平方米,其中:规划建设主体工程14749.57平方米,项目规划绿化面积1572.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2044.06万元。(七)节能分析1、项目年用电量1018865.05千瓦时,折合125.22吨标准煤。2、项目年总用水量10068.79立方米,折合0.86吨标准煤。3、“水洗砂综合利用项目投资建设项目”,年用电量1018865.05千瓦时,年总

3、用水量10068.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.08吨标准煤/年。达产年综合节能量44.30吨标准煤/年,项目总节能率26.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9107.54万元,其中:固定资产投资6249.96万元,占项目总投资的68.62%;流动资金2857.58万元,占项目总投资的31.38%。(十)资金筹措该项目现阶段投

4、资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19929.00万元,总成本费用15120.77万元,税金及附加163.39万元,利润总额4808.23万元,利税总额5634.82万元,税后净利润3606.17万元,达产年纳税总额2028.65万元;达产年投资利润率52.79%,投资利税率61.87%,投资回报率39.60%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位321个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承

5、办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地及某产业示范基地水洗砂综合利用行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范基地水洗砂综合利用产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水洗砂综合利用项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某

6、产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位321个,达产年纳税总额2028.65万元,可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.79%,投资利税率61.87%,全部投资回报率39.60%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题

7、。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。沿着效益导向、高端取向和集约化方向,逐步加大转型发展推进力度,产业结构调整优化工作取得显著成

8、效。到2015年,机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元,占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%,比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20950.4731.41亩1.1容积率1.151.2建筑系数66.55%1.3投资强度万元/亩198.981.4基底面积平方米13942.541.5总建筑面积平方米24093.041.6绿化面积平方米1572.11绿化率6.53%2总投资万元9107.542.1固定资产投资万元6249.962.1.1土建工程投资

9、万元1808.422.1.1.1土建工程投资占比万元19.86%2.1.2设备投资万元2044.062.1.2.1设备投资占比22.44%2.1.3其它投资万元2397.482.1.3.1其它投资占比26.32%2.1.4固定资产投资占比68.62%2.2流动资金万元2857.582.2.1流动资金占比31.38%3收入万元19929.004总成本万元15120.775利润总额万元4808.236净利润万元3606.177所得税万元1.158增值税万元663.209税金及附加万元163.3910纳税总额万元2028.6511利税总额万元5634.8212投资利润率52.79%13投资利税率61

10、.87%14投资回报率39.60%15回收期年4.0316设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1018865.0518年用水量立方米10068.7919总能耗吨标准煤126.0820节能率26.23%21节能量吨标准煤44.3022员工数量人321 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储

11、和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程

12、控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,

13、从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余

14、个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入15286.44万元,同比增长13.08%(1768.40万元)。其中,主营业业务水洗砂综合利用生产及销售收入为13696.13万元,占营业总收入的89.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3210.154280.203974.473821.6115286.442主营业务收入2876.193834.923560.993424.0313696.132.1水洗砂综合利用(A)949.141265.521175.131129.934519.722.2水洗砂综合利用(B)661.52882.03819.03787.533150.11

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 创业/孵化

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号